Приложение к Постановлению от 05.04.2010 г № 613 Отчет
Отчет о результатах выполнения программы «Развитие сферы культуры в городском округе „Город южно-сахалинск“ на 2007 — 2010 годы» за 2009 год
Таблица N 1. ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА
Цели и задачи
Программы |
Наименование
целевых индикаторов |
Единицы
измерения |
Степень достижения
количественных
значений индикатора
результативности
за отчетный период |
Степень достижения
количественных
значений индикатора
результативности за весь
период действия Программы |
|
|
|
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель:
Модернизация
и развитие сферы
культуры в городском
округе "Город
Южно-Сахалинск"
в контексте новых
социальноэкономических
реформ |
Обеспеченность
учреждениями культуры
на 1000 жителей
городского округа
(от 0,07 - до 0,08
единиц) |
Кол-во
учреждений
на 1000 жителей |
0,08 |
0,08 |
100 |
0,08 |
0,08 |
100 |
|
Число посещений
культурных
мероприятий
на 1000 жителей
городского округа
(от 2,15 до 2,23 раз) |
Посещения (раз) |
2,22 |
2,22 |
100 |
2,23 |
2,23 |
100 |
|
Доля учреждений
сферы культуры,
улучшивших
материальнотехническую
базу, к общему числу
учреждений,
предусмотренных
Программой (75%) |
% |
100% |
100% |
100 |
100% |
78% |
78 |
Задача N 1.
Создание условий
для сохранения
культурного
наследия, развития
профессионального
творчества,
возрождения
традиционной
народной культуры,
улучшения
материальной базы |
Процент
отремонтированных
памятников к общему
числу,
предусмотренных
по Программе (100%) |
% |
100% |
100% |
100 |
100% |
100% |
100 |
|
Число проведенных
мероприятий
к общему количеству
мероприятий,
предусмотренных
по постановлению мэра
от 04.03.2008 N 424
по сохранению
и развитию
традиционной
народной культуры
(100%) |
Число
мероприятий |
100% |
100% |
100 |
100% |
100% |
100 |
|
Число учащихся
и преподавателей,
принимавших участие
в конкурснофестивальной
деятельности,
к общему числу
учащихся
и преподавателей
в ДМШ, ДХШ, ДШИ
(от 85 - до 90%) |
Число
учащихся и
преподавателей |
88% |
68% |
77 |
90% |
68% |
75 |
Задача N 2.
Обеспечение
профессионального
роста работников
культуры, повышения
квалификации
и стимулирование
их творческой
деятельности |
Доля работников,
прошедших повышение
квалификации,
к общему числу,
предусмотренных
по Программе (100%) |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Задача N 3.
Развитие
инновационной
деятельности
учреждений культуры,
повышение качества
услуг,
предоставляемых
населению |
Доля выявленных жалоб
и замечаний к общему
количеству
мероприятий
(не более 1%) |
% |
нет |
нет |
100 |
нет |
нет |
100 |
|
Доля учреждений
сферы культуры,
применяющих
современные
инновационные
технологии, к общему
количеству учреждений
сферы культуры
(от 70 - до 75%) |
% |
73 |
72 |
99 |
75 |
72 |
96 |
Задача N 4.
Создание комфортной
среды для духовного,
нравственного
и интеллектуального
развития
подрастающего
поколения |
Количество учащихся
в ДМШ, ДХШ, ДШИ
на 10000 учащихся
1 - 9 классов (12%) |
Число учащихся |
12% |
15% |
128 |
12% |
15% |
128 |
Таблица N 2. ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2007 - 2010 ГОДЫ" ЗА 2009 ГОД
Цели и задачи
Программы |
Наименование
мероприятий |
Степень
выполнения,
% |
Объем
финансирования
на 2009 год |
В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб. |
|
|
|
|
Областной
бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные
средства |
|
|
|
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Цель: Модернизация и развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" в контексте новых
социально-экономических реформ |
Задача N 1.
Создание условий
для сохранения
культурного
наследия,
развития
профессионального
творчества,
возрождения
народной
культуры,
улучшения
материальной базы |
Создание условий для организации качественного досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры, развитие и поддержка профессионального искусства,
самодеятельного народного творчества |
|
Организация
гастрольной
деятельности
профессиональных
и самодеятельных
коллективов,
имеющих звания
"народный",
"образцовый" |
|
80 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
0 |
|
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |
|
Ремонт памятника
А.С.Пушкину |
|
50 |
50 |
100,0 |
|
|
|
50 |
50 |
100,0 |
|
|
|
|
Модернизация материальной базы |
|
Приобретение
музыкальных
инструментов
для МОУДОД, КПУ,
ПКиО, ГДК "Родина" |
|
200 |
197,3 |
0 |
|
|
|
200 |
197,3 |
|
|
|
|
|
Комплектование
мебелью ЦБС, ДК |
|
300 |
299,9 |
100 |
|
|
|
300 |
299,9 |
100 |
|
|
|
|
Установка
и обслуживание
охранной, пожарной
сигнализации
в учреждениях
культуры, включая
ГДК "Родина" |
|
608 |
601,3 |
98,9 |
|
|
|
608 |
601,3 |
98,9 |
|
|
|
Итого по мероприятиям задачи N 1 |
100 |
1238 |
1148,5 |
93 |
0 |
0 |
0 |
1158 |
1148,5 |
99 |
80 |
0 |
0 |
Задача N 2.
Обеспечение
профессионального
роста работников
культуры,
повышения
квалификации
и стимулирование
их творческой
деятельности |
Совершенствование кадровой политики. Повышение квалификации работников культуры |
|
Организация
повышения
квалификации
работников
учреждений
культуры |
|
30 |
29,7 |
99 |
|
|
|
30 |
29,7 |
99 |
|
|
|
Итого по мероприятиям задачи N 2 |
100 |
30 |
29,7 |
99 |
0 |
0 |
0 |
30 |
29,7 |
99 |
0 |
0 |
0 |
Задача N 3.
Развитие
инновационной
деятельности
учреждений
культуры,
повышение
качества услуг,
предоставляемых
населению |
Организация библиотечного обслуживания населения |
|
Создание единой
компьютерной сети
в ЦБС |
|
140 |
136,3 |
97,4 |
|
|
|
140 |
136,3 |
97,4 |
|
|
|
Итого по мероприятиям задачи N 3 |
100 |
140 |
136,3 |
97 |
0 |
0 |
0 |
140 |
136,3 |
97 |
0 |
0 |
0 |
Задача 4.
Создание
комфортной среды
для духовного,
нравственного и
интеллектуального
развития
подрастающего
поколения |
Развитие системы дополнительного образования детей |
|
Создание студии
звукозаписи
в ДШИ "Этнос" |
|
134 |
68,5 |
51,1 |
|
|
|
70 |
68,5 |
|
64 |
|
0 |
Итого по мероприятиям задачи N 4 |
100 |
134 |
68,5 |
51,1 |
0 |
0 |
0 |
70 |
68,5 |
97,9 |
64 |
0 |
0 |
|
Итого по Программе |
100 |
1542 |
1383 |
90 |
0 |
0 |
0 |
1398 |
1383 |
99 |
144 |
0 |
0 |
Справочно:
Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составило:
Всего |
В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб. |
|
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные
средства |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
9202 |
8237,9 |
90 |
|
|
|
9202 |
8237,9 |
90 |
|
|
|
Количество программных мероприятий - 7 ед.
Количество фактически выполненных программных мероприятий - 7 ед.
Доля фактически выполненных мероприятий - 100%.
Количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 7 ед.
Начальник управления
И.А.Костанова