Приложение к Решению от 10.02.2004 г № 20/5 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования по функциональной классификации на 2004 год тыс. руб.


Расходы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма всего
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МСУ 01 00 000 000 10049,8
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 9999,8
Содержание ОМСУ 01 06 026 000 8451,0
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 8451,0
Обеспечение деятельности ОМСУ 01 06 027 000 1548,8
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 1548,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 00 000 000 50,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 05 00 000 000 220,0
Органы внутренних дел 05 01 000 000 220,0
Текущее содержание подведомственных структур 05 01 601 075 220,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 00 000 000 780,0
Топливно-энергетический комплекс 07 01 000 000 300,0
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ 07 01 293 000 300,0
Целевые дотации и субсидии 07 01 293 290 300,0
Строительство, архитектура 07 07 000 000 300,0
Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 300,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 300,0
Государственная поддержка строительства 07 07 314 000 180,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 07 07 314 397 180,0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 00 000 000 700,0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 700,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет земельного налога 08 02 344 000 700,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 654,0
Ведение Государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 08 02 344 213 46,0
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 00 000 000 2881,0
Автомобильный транспорт 10 01 000 000 1800,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 10 01 372 000 1800,0
Целевые дотации и субсидии 10 01 372 290 1800,0
Железнодорожный транспорт 10 02 000 000 1081,0
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 10 02 370 000 1081,0
Целевые дотации и субсидии 10 02 370 290 1081,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 11556,0
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 3162,6
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 12 01 310 000 700,7
Целевые дотации и субсидии 12 01 310 290 700,7
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 2461,9
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 12 01 352 356 2461,9
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 7033,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 7033,0
Субсидии на услуги, оказываемые теплоснабжающими организациями 12 02 311 440 4652,2
Дотации на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения, канализации в субъектах РФ 12 02 311 442 1180,8
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 1200,0
Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 000 000 1360,4
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства субъекта РФ 12 03 312 444 1360,4
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 74830,0
Дошкольное образование 14 01 000 000 11362,5
Ведомственные расходы на внешкольное образование 14 01 400 000 11362,5
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 11362,5
Общее образование 14 02 000 000 53346,6
Ведомственные расходы на внешкольное образование 14 02 400 000 53346,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 43257,7
Вечерние и заочные среднеобразовательные школы 14 02 400 262 1019,2
Школы-интернаты 14 02 400 263 3483,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 5552,2
Детские дома 14 02 400 265 34,2
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 8533,9
Ведомственные расходы на внешкольное образование 14 07 400 000 8533,9
Прочие расходы в области образования 14 07 400 272 8533,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 000 000 1587,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ - ВСЕГО 15 00 000 000 7020,7
Культура и искусство 15 01 000 000 5904,7
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 5659,7
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 3684,3
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 238,7
Библиотеки 15 01 410 284 1736,7
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 245,0
Кинематография 15 02 000 000 420,0
Организации кинематографии 15 02 415 282 420,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 000 000 696,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 45261,5
Здравоохранение 17 01 000 000 43654,5
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 43654,5
Больницы, родильные дома, клиники 17 01 430 300 38984,9
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 1410,9
Санаторий для детей и подростков 17 01 430 307 2849,8
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 01 430 310 408,8
Физическая культура и спорт 17 03 000 000 35,0
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 35,0
Обязательное медицинское страхование 17 04 000 000 800,0
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения 17 04 430 316 800,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 00 000 000 772,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 00 000 000 17811,0
Учреждения соцобеспечения 18 01 000 000 2309,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 000 2309,0
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 18 01 440 318 2309,0
из них:
Социальная помощь 18 02 000 000 109,0
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 109,0
Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 109,0
Молодежная политика 18 03 000 000 35,0
Учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 35,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 5524,0
Расходы на реализацию льгот реабилитированным 18 06 350 290 60,0
Фонд компенсаций 18 06 489 000 3631,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 489 333 194,1
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 18 06 489 345 3003,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 489 348 236,9
Расходы бюджетов субъектов РФ и МО на возмещение льгот гражданам, подвергнутым радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний в Семипалатинске 18 06 489 558 197,0
Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ 18 06 498 000 1833,0
Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 18 06 498 345 1733,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 498 348 100,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 000 000 9691,0
Государственные пособия гражданам на детей военнослужащих и гражданского персонала 18 07 452 324 2250,0
Фонд компенсаций 18 07 489 000 7441,0
Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 18 07 489 470 7441,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 18 00 000 000 143,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 19 00 000 000 75,0
Обслуживание государственного внутреннего долга 19 01 000 000 75,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 19 01 462 000 75,0
Выплаты процентов по муниципальному долгу 19 01 462 331 75,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 00 000 000 553,0
Резервный фонд 30 01 000 000 100,0
Резервный фонд 30 01 510 000 100,0
Формирование резервных фондов ОМСУ 30 01 510 435 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 453,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 453,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 04 515 397 453,0
Итого по расходам 171738,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Государственное управление и МСУ 01 00 9759,8
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 220,0
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 700,0
Транспорт, связь и информатика 10 00 2881,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 11556,0
Образование 14 00 74790,0
Культура, искусство и кинематография 15 00 6945,7
Здравоохранение и физическая культура 17 00 45200,2
Социальная политика 18 00 17801,0
Обслуживание государственного долга 19 00 100,0
Прочие расходы 30 00 528,0
Итого текущие расходы 170781,7
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Государственное управление и МСУ 01 00 290,0
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 480,0
Образование 14 00 40,0
Культура, искусство и кинематография 15 00 75,0
Здравоохранение и физическая культура 17 00 71,3
Итого капитальные расходы 956,3