Приложение к Постановлению от 31.01.2008 г № 1024


N п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей Исполнитель мероприятия
всего на период реализации подпрограммы в том числе по годам
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
"9 Модернизация приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: всего, из них: 9513,9005 2535,6005 3104,1 3874,2 Министерство строительства, инфраструктуры дорожного хозяйства Челябинской области
федеральный бюджет 666,446 316,546 122,2 227,7
областной бюджет 4642,3545 1276,0545 1630,2 1736,1
местные бюджеты и внебюджетные источники 4205,1 943,0 1351,7 1910,4
модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты федеральный бюджет 125,1 20,1 36,7 68,3 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области
областной бюджет 513,1 160,0 171,0 182,1
местные бюджеты и внебюджетные источники 703,4 120,1 207,7 375,6
модернизация систем водоснабжения и водоотведения федеральный бюджет 125,1 20,1 36,7 68,3 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области
областной бюджет 449,1 140,0 149,7 159,4
местные бюджеты и внебюджетные источники 634,7 106,7 186,4 341,6
модернизация котельных федеральный бюджет 166,7 26,8 48,8 91,1 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, органы местного самоуправления, муниципальных образований Челябинской области
областной бюджет 641,5 200,0 213,8 227,7
местные бюджеты и внебюджетные источники 892,0 151,2 262,6 478,2
строительство газопроводов и газовых сетей федеральный бюджет 249,546 249,546 0 0 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области"
областной бюджет 3038,6545 776,0545 1095,7 1166,9
местные бюджеты 830,0 250,0 280,0 300,0
внебюджетные источники, из них: 1145,0 315,0 415,0 415,0
средства ОАО "Газпром" 800,0 200,0 300,0 300,0
средства, поступившие как специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа 345,0 115,0 115,0 115,0