Приложение к Решению от 27.06.2006 г № 13/6 Программа
Наименование
мероприятия
| Источник
финансирования
| Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, тыс. руб.
| Статья
экономической
классификации
| Главный
распорядитель
бюджетных
средств
| Целевое
назначение
(раздел,
подраздел,
согласно
функциональному
классификатору)
|
Всего за
период реализации
подпрограммы
| В том числе по годам
|
2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
По подпрограмме в
целом
| всего
| 710273,8
| 69500,0
| 9000,0
| 2733,8
| 322990,0
| 306050,0
| | Управление
капитального
строительства
Администрации
города
| 05027950401003
|
из них:
| | | | | | |
Федеральный
бюджет
| 510300,0
| 25000,0
| 0,0
| 0,0
| 261900,0
| 223400,0
|
Областной
бюджет
| 155620,0
| 25000,0
| 0,0
| 0,0
| 60870,0
| 69750,0
|
Бюджет города
| 44353,8
| 19500,0
| 9000,0
| 2733,8
| 220,0
| 12900,0
| | | |
I. Разработка нормативных правовых актов:
|
1. Разработка схем
территориального
планирования города Челябинска
(генеральный план,
утвержденный решением городской
Думы от 30.12.03
N 32/2)
| Всего,
из них:
| Финансирования не требуется
| | |
Федеральный
бюджет
| Финансирования не требуется
| | |
Областной
бюджет
| Финансирования не требуется
| | |
Бюджет города
| Финансирования не требуется
| | |
2. Внесение
изменений во
временный порядок оформления
правоустанавливающих
документов
| Всего,
из них:
| Финансирования не требуется
| | |
Федеральный
бюджет
| Финансирования не требуется
| | |
Областной
бюджет
| Финансирования не требуется
| | |
Бюджет города
| Финансирования не требуется
| | |
II. Разработка инженерного обеспечения на 2006 год:
|
Схема развития
электрических сетей
35 - 220 кВт для
электроснабжения
жилищно-
коммунального
сектора города
Челябинска на период
до 2010 года
| Бюджет города
| 2700,0
| 2700,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | Главное
управление
архитектуры и
градостроительства
| |
III. Финансово-экономические мероприятия
|
Водоснабжение
| Всего,
из них:
| 341876,0
| 13900,0
| 6600,0
| 924,8
| 161495,0
| 158956,2
| | | |
Федеральный
бюджет
| 259479,5
| 12500,0
| 0,0
| 0,0
| 130950,0
| 116029,5
| 310, 226
| Управление
капитального
строительства
Администрации
города
| 05027950401003
|
Областной
бюджет
| 66661,7
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 30435,0
| 36226,7
|
Бюджет города
| 15734,8
| 1400,0
| 6600,0
| 924,8
| 110,0
| 6700,0
|
Водоотведение
| Всего,
из них:
| 351897,8
| 39100,0
| 2400,0
| 1809,0
| 161495,0
| 147093,8
| | | |
Федеральный
бюджет
| 250820,5
| 12500,0
| 0,0
| 0,0
| 130950,0
| 107370,5
| 310, 226
| Управление
капитального
строительства
Администрации
города
| 05027950401003
|
Областной
бюджет
| 88958,3
| 25000,0
| 0,0
| 0,0
| 30435,0
| 33523,3
|
Бюджет города
| 12119,0
| 1600,0
| 2400,0
| 1809,0
| 110,0
| 6200,0
|
Теплоснабжение
| Всего,
из них:
| 13800,0
| 13800,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | | |
Федеральный
бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 310, 226
| Управление
капитального
строительства
Администрации
города
| 05027950401003
|
Областной
бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
Бюджет города
| 13800,0
| 13800,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
Примечание. Потребность в финансировании подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ