Наименование
мероприятия |
Источник
финансирования |
Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет,
млн. рублей |
Исполнитель
мероприятий
подпрограммы
(полное
наименование) |
|
|
Всего на
период
реализации
подпрограммы |
в том числе по годам |
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
По подпрограмме в
целом |
всего |
2452,4 |
456,2 |
478,6 |
547,0 |
523,8 |
446,8 |
|
|
из них:
федеральный
бюджет |
1219,8 |
221,7 |
239,3 |
273,5 |
261,9 |
223,4 |
|
|
областной
бюджет |
617,85 |
118,8 |
119,65 |
136,75 |
130,95 |
111,7 |
|
|
городской
бюджет |
614,75 |
115,7 |
119,65 |
136,75 |
130,95 |
111,7 |
|
1. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры |
Водоснабжение |
всего |
495,8 |
60,0 |
90,0 |
123,0 |
118,8 |
104,0 |
|
|
из них:
федеральный
бюджет |
247,9 |
30,0 |
45,0 |
61,5 |
59,4 |
52,0 |
|
|
областной
бюджет |
123,95 |
15,0 |
22,5 |
30,75 |
29,7 |
26,0 |
|
|
городской
бюджет |
123,95 |
15,0 |
22,5 |
30,75 |
29,7 |
26,0 |
|
Водоотведение |
всего |
268,1 |
53,5 |
49,6 |
52,0 |
66,0 |
47,0 |
|
|
из них:
федеральный
бюджет |
134,0 |
26,7 |
24,8 |
26,0 |
33,0 |
23,5 |
|
|
областной
бюджет |
67,05 |
13,4 |
12,4 |
13,0 |
16,5 |
11,75 |
|
|
городской
бюджет |
67,05 |
13,4 |
12,4 |
13,0 |
16,5 |
11,75 |
|
Дождевая канализация |
всего |
220,8 |
35,0 |
50,0 |
60,0 |
40,0 |
35,8 |
|
|
из них:
федеральный
бюджет |
110,4 |
17,5 |
25,0 |
30,0 |
20,0 |
17,9 |
|
|
областной
бюджет |
55,2 |
8,75 |
12,5 |
15,0 |
10,0 |
8,95 |
|
|
городской
бюджет |
55,2 |
8,75 |
12,5 |
15,0 |
10,0 |
8,95 |
|
Электроснабжение |
всего |
590,0 |
125,0 |
119,0 |
122,0 |
119,0 |
105,0 |
|
|
из них:
федеральный
бюджет |
295,0 |
62,5 |
59,5 |
61,0 |
59,5 |
52,5 |
|
|
областной
бюджет |
147,5 |
31,25 |
29,75 |
30,5 |
29,75 |
26,25 |
|
|
городской
бюджет |
147,5 |
31,25 |
29,75 |
30,5 |
29,75 |
26,25 |
|
Теплоснабжение |
всего |
865,0 |
170,0 |
170,0 |
190,0 |
180,0 |
155,0 |
|
|
из них:
федеральный
бюджет |
432,5 |
85,0 |
85,0 |
95,0 |
90,0 |
77,5 |
|
|
областной
бюджет |
216,25 |
42,5 |
42,5 |
47,5 |
45,0 |
38,75 |
|
|
городской
бюджет |
216,25 |
42,5 |
42,5 |
47,5 |
45,0 |
38,75 |
|
2. Разработка нормативных правовых актов |
Разработка схемы
территориального
планирования
г. Челябинска
(генеральный план,
утвержден
решением Челябинской
городской Думы
N 32/3 от
30.12.2003) |
Всего |
|
Управление
градостроительства
Администрации
г. Челябинска |
|
Из них:
федеральный
бюджет |
не требуется |
|
|
областной
бюджет |
не требуется |
|
|
городской
бюджет |
не требуется |
|
Внесение изменений
во
временный порядок
оформления
правоустанавливающих
документов |
Всего |
не требуется |
Администрация
города Челябинска |
|
из них:
федеральный
бюджет |
не требуется |
|
|
областной
бюджет |
не требуется |
|
|
городской
бюджет |
не требуется |
|
3. Разработка схем инженерного обеспечения на 2006 г. |
Схема развития
электрических сетей
35 - 220 кв для
электроснабжения
жилищнокоммунального
Сектора
г. Челябинска на
период до 2020 г. |
Городской
бюджет |
2,67978 |
2,67978 |
не требуется |
Главное управление
архитектуры и
градостроительства |
Схема дождевой
канализации
г. Челябинска |
Городской
бюджет |
1,685 |
1,685 |
не требуется |
Главное управление
архитектуры и
градостроительства |
Схема теплоснабжения
г. Челябинска |
Областной
бюджет |
3,000 |
3,000 |
не требуется |
Главное управление
архитектуры и
градостроительства |
Схема водоснабжения
г. Челябинска |
Областной
бюджет |
4,000 |
4,000 |
не требуется |
|
Гидрологогидравлическое
обоснование
благоустройства
р. Миасс от
Шершневской
плотины до
ул. Б. Хмельницкого |
|
1,329 |
|
|
Главное управление
архитектуры и
градостроительства |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Из них
Областной
бюджет |
|
0,900 |
не требуется |
|
|
Городской
бюджет |
|
0,429 |
|
|