Приложение к Постановлению от 29.08.2014 г № 34/15 Паспорт

Паспорт


Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа Местонахождение, адрес
ООО "Водоканал" 456143, Россия, Челябинская область, г. Карабаш, ул. Металлургов, 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: 2014 год 144,2 - -
1.1 частичная замена трубопровода на водозаборе Киалим D 400 мм L = 10 м 3 - 4 квартал 30,0 - -
1.2 замена обратного клапана на водозаборе Киалим D 200 мм - 1 шт. 3 - 4 квартал 7,9 - -
1.3 замена обратного клапана на водозаборе Киалим D 300 мм - 1 шт. 3 - 4 квартал 15,0 - -
1.4 замена задвижек на водозаборе Киалим D 400 мм - 2 шт. 3 - 4 квартал 78,2 - -
1.5 ремонт задвижки на водозаборе Красный Камень 3 - 4 квартал 1,5 - -
1.6 замена обратного клапана на водозаборе Серебры D 200 мм - 1 шт. 3 - 4 квартал 11,6 - -

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы --------------------------------
Примечание:
1) планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величины показателей
за предыдущий период 2013 г. на период регулирования 2014 г.
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 30 августа
1 2 3 4 5 6 7
1 Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: тыс. куб. м - - - 736,1
1.1 - населению тыс. куб. м - - - 403,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - - 44,8
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - 288,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей - - - 16429,9
2.1 Затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей - - - 16429,9
2.2 Прибыль тыс. рублей - - - 0,0
2.3 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей - - - 16429,9

Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величины показателей
за предыдущий период 2013 г. на период регулирования 2014 г.
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 30 августа
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % - - - 9,1
1.2 Износ систем водоснабжения % - - - 71,5
1.3 Аварийность систем водоснабжения кол-во аварий/км - - - 1,6
1.4 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км - - - 0,01
2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предоставления услуг час./день - - - 24/365
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии кВт. ч/куб. м - - - 2,47
3.2 Охват абонентов приборами учета воды % - - - 70,0

Председатель ЕТО
Т.В.КУЧИЦ