Приложение к Постановлению от 20.12.2013 г № 59/94 Паспорт

Паспорт


Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа Местонахождение, адрес
МУП "ПОВВ" 454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: 657,9 15,8 2,4
1.1 ремонт объектов очистных сооружений водопровода 2014 год, 1, 2, 3, 4 кварталы 135,3 3,2 2,4
1.2 замена сетей водоснабжения 2014 год, 1, 2, 3, 4 кварталы 428,4 10,3 2,4
1.3 ремонт насосных станций водоснабжения 2014 год, 1, 2, 3, 4 кварталы 94,2 2,3 2,4
2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды: - - -
3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке 69,5 1,0 1,4
3.1 мероприятия по энергосбережению очистных сооружений водопровода 2014 год, 1, 2, 3, 4 кварталы 45,5 0,6 1,3
3.2 мероприятия по энергосбережению городских насосных станций водоснабжения 2014 год, 1, 2, 3, 4 кварталы 13,3 0,2 1,5
3.3 мероприятия по энергосбережению системы коммерческого учета энергоресурсов, системы технического учета энергоресурсов 2014 год, 1, 2, 3, 4 кварталы 10,7 0,2 1,9
ВСЕГО 727,4 16,8 2,3

Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы --------------------------------
Примечание:
планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Величины показателей
за предыдущий период 2013 г. на период регулирования 2014 г.
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 1 июля
1 Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: тыс. куб. м 371,2 371,2 611,37 611,37
1.1 - населению тыс. куб. м 274,3 274,3 479,97 479,97
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 52,4 52,4 52,4 52,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 44,5 44,5 79,0 79,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 5159,7 5723,9 9427,3 10026,5
2.1 Затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей 4949,7 5513,9 8842,6 9603,7
2.2 Прибыль тыс. рублей 210,0 210,0 584,7 422,8
% 4,1 3,7 6,2 4,2
2.3 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 5159,7 5723,9 9427,3 10026,5

Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
N п/п Наименование показателей Ед. изм. Величины показателей
за предыдущий период 2013 г. на период регулирования 2014 г.
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 1 июля
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 30,0 32,9 30,0 30,0
1.2 Износ систем водоснабжения % 50,3 50,3 49,5 49,5
1.3 Аварийность систем водоснабжения кол-во аварий/км 1,24 1,24 1,24 1,24
1.4 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 9,5 9,5 9,3 9,3
2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предоставления услуг час./день 24/365 24/365 24/365 24/365
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии кВт/ч/куб. м 1,623 1,623 2,166 2,166
3.2 Охват абонентов приборами учета воды % 100,0 100,0 100,0 100,0

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ