Приложение к Постановлению от 19.12.2013 г № 58/24-П Паспорт

Паспорт


Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа Местонахождение, адрес
ОАО "Южноуральский завод радиокерамики" 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: установка устройства защиты двигателя УСД-7Д 2014 год 3 квартал 18,00 - -

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.
Раздел 2.Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы --------------------------------
Примечание:
1) планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величины показателей
за предыдущий период 2013 г. на период регулирования 2014 г.
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 1 июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: тыс. куб. м 51,50 51,50 55,00 55,00
1.1 - собственное потребление тыс. куб. м 51,50 51,50 55,00 55,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 374,40 374,40 399,85 417,45
2.1 Затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей 354,45 354,45 387,35 406,27
2.2 Прибыль тыс. рублей 19,95 19,95 12,50 11,18
% 5,3 5,3 3,1 2,7
2.3 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 374,40 374,40 399,85 417,45

Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величины показателей
за предыдущий период 2013 г. на период регулирования 2014 г.
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 1 июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Износ систем водоотведения % 72,7 72,7 72,7 72,7
1.2 Аварийность систем водоотведения кол-во аварий/км - - - -
1.3 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км - - - -
2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предоставления услуг час/день 24/365 24/365 24/365 24/365
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии кВт.ч/ куб. м 1,431 1,431 1,440 1,440
3.2 Охват абонентов приборами учета сточных вод % - - - -

Исполняющий обязанности
Председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ