Приложение к Постановлению от 07.11.2013 г № 45/1 Паспорт
Паспорт
Наименование
регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается
производственная программа |
Местонахождение, адрес |
ООО "Станица" |
457679, Россия, Челябинская область,
Верхнеуральский район,
п. Сурменевский, ул. Набережная,
д. 30 |
Наименование
уполномоченного органа,
утвердившего
производственную программу |
Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый
тарифный орган Челябинской области" |
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
┌────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ N │ Наименование │ График │ Финансовые │ Ожидаемый │
│п/п │ мероприятия │ реализации │ потребности │ эффект │
│ │ │мероприятий,│на реализацию │ (экономия) │
│ │ │год, квартал│ мероприятий, ├──────────┬─────┤
│ │ │ │ тыс. руб. │тыс. руб. │ % │
├────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────┤
│ 1 │Мероприятия │ │ │ │ │
│ │по ремонту объектов │ │ │ │ │
│ │централизованной │ │ │ │ │
│ │системы водоснабжения: │ │ │ │ │
│ │ремонт │ │ │ │ │
│ │запорной арматуры на │ │ │ │ │
│ │водопроводной трассе: │ │ │ │ │
│ │в п. Сурменевский │ 2014 год, │ 7,4 │ 1,8 │24,3 │
│ │ │ 1 - 2 │ │ │ │
│ │ │ квартал │ │ │ │
│ │в п. Шеметовский │ 2014 год, │ 3,7 │ 0,8 │21,5 │
│ │ │ 1 - 2 │ │ │ │
│ │ │ квартал │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴─────┘
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
N
п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Величины показателей |
|
|
|
за предыдущий
период 2013 г. |
на период
регулирования
2014 г. |
|
|
|
План
с 1 января |
План
с 1 июля |
План
с 1 января |
План
с 1 июля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Планируемый
объем реализации
услуг, в том
числе по группам
потребителей: |
тыс. куб. м |
12,7 |
12,7 |
10,6 |
10,6 |
1.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
7,3 |
7,3 |
8,0 |
8,0 |
1.2 |
- бюджетным
организациям |
тыс. куб. м |
1,2 |
1,2 |
2,2 |
2,2 |
1.3 |
- прочим
потребителям |
тыс. куб. м |
4,2 |
4,2 |
0,4 |
0,4 |
1.4 |
- для
собственных нужд |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
2 |
Финансовые
потребности,
в том числе: |
тыс. рублей |
265,8 |
295,5 |
245,1 |
255,0 |
2.1 |
Затраты,
относимые
на себестоимость |
тыс. рублей |
263,4 |
290,1 |
245,1 |
255,0 |
2.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
% |
0,9 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Итого
необходимая
валовая выручка |
тыс. рублей |
265,8 |
295,5 |
245,1 |
255,0 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
N
п/п |
Наименование
показателей |
Ед.
измерения |
Величины показателей |
|
|
|
за предыдущий
период 2013 г. |
на период
регулирования
2014 г. |
|
|
|
План
с 1 января |
План
с 1 июля |
План
с 1 января |
План
с 1 июля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения
потребителей услугами |
1.1 |
Уровень потерь
в сетях |
% |
14,2 |
14,2 |
14,5 |
14,5 |
1.2 |
Износ систем
водоснабжения |
% |
76,0 |
76,0 |
77,7 |
77,7 |
1.3 |
Аварийность систем
водоснабжения |
кол-во
аварий/км |
0,2 |
0,2 |
0,15 |
0,15 |
1.4 |
Протяженность
сетей, нуждающихся
в замене |
км |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2 |
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг |
2.1 |
Годовое
количество часов
предоставления
услуг |
час./день |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
3 |
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых) |
3.1 |
Удельное
ресурсопотребление
расхода
электроэнергии |
кВт/ч/
куб. м |
0,8 |
1,1 |
1,4 |
1,4 |
3.2 |
Охват абонентов
приборами учета
воды |
% |
60 |
65 |
70 |
75 |
--------------------------------
Примечание:
<*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ