Приложение к Постановлению от 07.11.2013 г № 45/2 Паспорт
Паспорт
Наименование
регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается
производственная программа |
Местонахождение, адрес |
ФКУ Т ГУФСИН России
по Челябинской области |
457670, Россия, Челябинская область,
Верхнеуральский район,
г. Верхнеуральск, ул. Северная, д. 1 |
Наименование
уполномоченного органа,
утвердившего
производственную программу |
Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый
тарифный орган Челябинской области" |
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
График
реализации
мероприятий,
год, квартал |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый
эффект
(экономия) |
|
|
|
|
тыс. руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия
по ремонту объектов
централизованной
системы водоснабжения:
замена прибора учета
воды на скважине |
2014 год,
1 квартал |
7,4 |
- |
- |
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на учет объемов поднятой воды.
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
N
п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Величины показателей |
|
|
|
за предыдущий
период 2013 г. |
на период
регулирования
2014 г. |
|
|
|
План
с 1 января |
План
с 1 июля |
План
с 1 января |
План
с 1 июля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Планируемый
объем реализации
услуг, в том
числе по группам
потребителей: |
тыс. куб. м |
32,94 |
32,94 |
31,4 |
31,4 |
1.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
- бюджетным
организациям |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
- прочим
потребителям |
тыс. куб. м |
32,94 |
32,94 |
31,4 |
31,4 |
1.4 |
- для
собственных нужд |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
2 |
Финансовые
потребности,
в том числе: |
тыс. рублей |
124,2 |
124,2 |
118,4 |
122,5 |
2.1 |
Затраты,
относимые
на себестоимость |
тыс. рублей |
119,7 |
119,7 |
118,4 |
122,5 |
2.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
% |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Итого
необходимая
валовая выручка |
тыс. рублей |
124,2 |
124,2 |
118,4 |
122,5 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
N
п/п |
Наименование
показателей |
Ед.
измерения |
Величины показателей |
|
|
|
за предыдущий
период 2013 г. |
на период
регулирования
2014 г. |
|
|
|
План
с 1 января |
План
с 1 июля |
План
с 1 января |
План
с 1 июля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения
потребителей услугами |
1.1 |
Уровень потерь
в сетях |
% |
5,9 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
1.2 |
Износ систем
водоснабжения |
% |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
1.3 |
Аварийность систем
водоснабжения |
кол-во
аварий/км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4 |
Протяженность
сетей, нуждающихся
в замене |
км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг |
2.1 |
Годовое
количество часов
предоставления
услуг |
час./день |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
3 |
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых) |
3.1 |
Удельное
ресурсопотребление
расхода
электроэнергии |
кВт/ч/
куб. м |
0,2 |
0,2 |
0,8 |
0,8 |
3.2 |
Охват абонентов
приборами учета
воды |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
--------------------------------
Примечание:
<*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ