Приложение к Постановлению от 23.01.2013 г № 405 Паспорт

Мероприятия подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования» муниципальной целевой программы развития образования в миасском городском округе на 2012 — 2015 годы раздел 1. создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений


┌────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┐
│ N  │    Мероприятия    │   Источник   │ Финансовое обеспечение тыс. руб.  │
│п/п │                   │финансирования├──────┬──────┬──────┬──────────────┤
│    │                   │              │ 2013 │ 2014 │ 2015 │Ответственный │
│    │                   │              │      │      │      │ исполнитель  │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤
│ 1  │         2         │      3       │  4   │  5   │  6   │      7       │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤
│ 1. │Строительство      │Бюджет МГО    │2670,0│  0   │  0   │Комитет по    │
│    │дошкольных         │              │      │      │      │строительству,│
│    │образовательных    │              │      │      │      │МКУ МГО       │
│    │учреждений         │              │      │      │      │"Образование" │
│    │из блок-модулей    │              │      │      │      │              │
│    │контейнерного типа │              │      │      │      │              │
│    │и приобретение     │              │      │      │      │              │
│    │оборудования       │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│1.1.│МДОУ N 43          │              │      │      │      │              │
│    │(п. Н. Атлян)      │              │      │      │      │              │
│    │60 мест в том числе│              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│1.2.│МДОУ N 24 (Южная   │              │      │      │      │              │
│    │часть города)      │              │      │      │      │              │
│    │60 мест, в том     │              │      │      │      │              │
│    │числе обеспечение  │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│1.3.│МДОУ в районе      │              │2670,0│      │      │              │
│    │Комарово           │              │      │      │      │              │
│    │(240 мест), в том  │              │      │      │      │              │
│    │числе обеспечение  │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤
│ 2. │Возврат в систему  │Без           │  0   │  0   │  0   │Комитет по    │
│    │образования        │финансирования│      │      │      │строительству,│
│    │перепрофилированных│из бюджета МГО│      │      │      │МКУ МГО       │
│    │и используемых     │              │      │      │      │"Образование" │
│    │не по назначению   │              │      │      │      │              │
│    │зданий (составление│              │      │      │      │              │
│    │проектной          │              │      │      │      │              │
│    │документации,      │              │      │      │      │              │
│    │реконструкция,     │              │      │      │      │              │
│    │ремонт приобретение│              │      │      │      │              │
│    │мебели,            │              │      │      │      │              │
│    │оборудования)      │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│2.1.│ДОУ N 91 (135 мест)│              │  0   │  0   │  0   │              │
│    │Вернадского, 1а    │              │      │      │      │              │
│    │(ремонт), в том    │              │      │      │      │              │
│    │числе, обеспечение │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│2.2.│ДОУ N 41 (80 мест) │              │  0   │  0   │  0   │              │
│    │Чучева, 5          │              │      │      │      │              │
│    │(проектно-сметная  │              │      │      │      │              │
│    │документация)      │              │      │      │      │              │
│    │(ремонт), в том    │              │      │      │      │              │
│    │числе, обеспечение │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования,    │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤
│2.3.│ДОУ N 57 (110 мест)│              │      │  0   │  0   │              │
│    │Автозаводцев, 10а  │              │      │      │      │              │
│    │(проектно-сметная  │              │      │      │      │              │
│    │документация)      │              │      │      │      │              │
│    │(ремонт), в том    │              │      │      │      │              │
│    │числе: обеспечение │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤
│2.4.│ДОУ N 31 (80 мест) │              │      │      │      │              │
│    │(проектно-сметная  │              │      │      │      │              │
│    │документация),     │              │      │      │      │              │
│    │в том числе:       │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤
│ 3. │Организация        │Бюджет МГО    │150,0 │150,0 │150,0 │МКУ           │
│    │дошкольных групп   │              │      │      │      │"Образование" │
│    │при                │              │      │      │      │              │
│    │общеобразовательных│              │      │      │      │              │
│    │школах (ремонт,    │              │      │      │      │              │
│    │приобретение       │              │      │      │      │              │
│    │оборудования,      │              │      │      │      │              │
│    │мебели)            │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│3.1.│МОУ СОШ N 35       │              │      │      │      │              │
│    │(40 мест), в том   │              │      │      │      │              │
│    │числе: обеспечение │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│3.2.│МОУ СОШ N 22 (40   │              │150,0 │150,0 │      │              │
│    │мест); МОУ СОШ N 11│              │      │      │      │              │
│    │(40 мест) в том    │              │      │      │      │              │
│    │числе обеспечение  │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│3.3.│МОУ СОШ N 3        │              │      │      │150,0 │              │
│    │(40 мест) в том    │              │      │      │      │              │
│    │числе: обеспечение │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤
│ 4. │Увеличение         │Бюджет МГО    │6100,0│6100,0│6100,0│МКУ           │
│    │количества групп   │              │      │      │      │"Образование" │
│    │в действующих ДОУ, │              │      │      │      │              │
│    │за счет            │              │      │      │      │              │
│    │реконструкции      │              │      │      │      │              │
│    │учреждения         │              │      │      │      │              │
│    │(пристрой, ремонт, │              │      │      │      │              │
│    │приобретение       │              │      │      │      │              │
│    │оборудования,      │              │      │      │      │              │
│    │мебели):           │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│4.1.│ДОУ N 5, 50, 58,   │              │      │      │      │              │
│    │82, 31, 85         │              │      │      │      │              │
│    │(90 мест),         │              │      │      │      │              │
│    │в том числе        │              │2100,0│      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │4000,0│      │      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│4.2.│ДОУ N 79, 40, 84,  │              │      │      │      │              │
│    │13, 33 (75 мест),  │              │      │      │      │              │
│    │в том числе        │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │6100,0│      │              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤              │
│4.3 │ДОУ N 60, 56, 86,  │              │      │      │      │              │
│    │63 (60 мест),      │              │      │      │      │              │
│    │в том числе        │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │      │      │6100,0│              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤
│ 5. │Итого,             │Бюджет МГО    │8920,0│6250,0│6250,0│              │
│    │в том числе        │              │4920,0│      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │предусмотрено      │              │      │      │      │              │
│    │в бюджете,         │              │      │      │      │              │
│    │финансовое         │              │      │      │      │              │
│    │обеспечение        │              │      │      │      │              │
│    │планируется        │              │      │      │      │              │
│    │из иных источников │              │4000,0│6250,0│6250,0│              │
│    │финансирования     │              │      │      │      │              │
└────┴───────────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┘

Раздел 2.Развитие здоровьесберегающей среды, направленной на сохранение здоровья, укрепление физического развития воспитанников
┌────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐
│ N  │   Мероприятия    │   Источник   │ Финансовое обеспечение тыс. руб. │
│п/п │                  │финансирования├──────┬──────┬──────┬─────────────┤
│    │                  │              │ 2013 │ 2014 │ 2015 │Ответственный│
│    │                  │              │      │      │      │ исполнитель │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ 1  │        2         │      3       │  4   │  5   │  6   │      7      │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│1.  │Замена изношенного│Бюджет МГО    │300,0 │300,0 │300,0 │МКУ          │
│    │технологического  │              │      │      │      │"Образование"│
│    │оборудования      │Внебюджетные  │      │      │      │             │
│    │в прачечных и     │средства      │      │      │      │             │
│    │в пищеблоках      │              │      │      │      │             │
│    │в том числе       │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │300,0 │300,0 │300,0 │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│2.  │Замена детской    │Бюджет МГО    │200,0 │200,0 │200,0 │МКУ          │
│    │мебели,           │Внебюджетные  │      │      │      │"Образование"│
│    │в том числе       │средства      │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │200,0 │200,0 │200,0 │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│3.  │Оплата Интернет-  │Бюджет МГО    │579,6 │579,6 │579,6 │МКУ          │
│    │трафика для ДОУ   │              │      │      │      │"Образование"│
│    │в том числе       │              │579,6 │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │      │579,6 │579,6 │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│4.  │Установка и       │Бюджет МГО    │160,0 │160,0 │160,0 │МКУ          │
│    │обслуживание      │Внебюджетные  │      │      │      │"Образование"│
│    │компьютерной      │средства      │      │      │      │             │
│    │программы         │              │      │      │      │             │
│    │"Электронная      │              │      │      │      │             │
│    │очередь"          │              │      │      │      │             │
│    │в том числе       │              │160,0 │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │      │160,0 │160,0 │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│5.  │Переподготовка    │Без           │240,0 │240,0 │240,0 │МКУ          │
│    │на курсах         │финансирования│      │      │      │"Образование"│
│    │повышения         │из бюджета МГО│      │      │      │             │
│    │квалификации      │              │      │      │      │             │
│    │медработников МДОУ│              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│5.1.│2013 год - 30 чел.│              │240,0 │      │      │             │
│    │в том числе       │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │      │      │      │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┤              ├──────┼──────┼──────┤             │
│5.2.│2014 год - 25 чел.│              │      │      │      │             │
│    │в том числе       │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │      │240,0 │      │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┤              ├──────┼──────┼──────┤             │
│5.3.│2015 год - 5 чел. │              │      │      │      │             │
│    │в том числе       │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │      │      │240,0 │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│6.  │Обеспечение       │Без           │  0   │  0   │  0   │МКУ          │
│    │круглогодичной    │финансирования│      │      │      │"Образование"│
│    │C-витаминизации   │из бюджета МГО│      │      │      │             │
│    │питания           │Внебюджетные  │      │      │      │             │
│    │дошкольников      │средства      │      │      │      │             │
│    │в соответствии    │              │      │      │      │             │
│    │с требованиями    │              │      │      │      │             │
│    │санитарных норм и │              │      │      │      │             │
│    │правил,           │              │      │      │      │             │
│    │в том числе       │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │      │      │      │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│7.  │Приобретение      │Бюджет МГО    │  0   │  0   │  0   │МКУ          │
│    │оргтехники в ДОУ, │Внебюджетные  │      │      │      │"Образование"│
│    │в том числе       │средства      │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │      │      │      │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│8.  │Приобретение игр, │Бюджет МГО    │  0   │  0   │  0   │МКУ          │
│    │игрушек и игровых │Внебюджетные  │      │      │      │"Образование"│
│    │сооружений в ДОУ, │средства      │      │      │      │             │
│    │в том числе       │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │      │      │      │             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│9.  │Итого,            │Бюджет МГО    │1479,6│1479,6│1479,6│             │
│    │в том числе       │Внебюджетные  │979,6 │      │      │             │
│    │финансовое        │средства      │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │предусмотрено     │              │      │      │      │             │
│    │в бюджете,        │              │      │      │      │             │
│    │финансовое        │              │      │      │      │             │
│    │обеспечение       │              │      │      │      │             │
│    │планируется       │              │      │      │      │             │
│    │из иных источников│              │500,0 │1479,6│1479,6│             │
│    │финансирования    │              │      │      │      │             │
└────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┘

Раздел 3.Обеспечение социальной защиты в системе дошкольного образования
┌───┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐
│ N │    Мероприятия    │   Источник   │ Финансовое обеспечение тыс. руб. │
│п/п│                   │финансирования├──────┬──────┬──────┬─────────────┤
│   │                   │              │ 2013 │ 2014 │ 2015 │Ответственный│
│   │                   │              │      │      │      │ исполнитель │
├───┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ 1 │         2         │      3       │  5   │  6   │  7   │      8      │
├───┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│1. │Выплата компенсации│Бюджет МГО    │1700,0│1700,0│1700,0│МКУ          │
│   │в ДОУ детям        │              │      │      │      │"Образование"│
│   │из неблагополучных │              │      │      │      │             │
│   │и малообеспеченных │              │      │      │      │             │
│   │семей,             │              │      │      │      │             │
│   │в том числе:       │              │      │      │      │             │
│   │финансовое         │              │1700,0│      │      │             │
│   │обеспечение        │              │      │      │      │             │
│   │предусмотрено      │              │      │      │      │             │
│   │в бюджете,         │              │      │      │      │             │
│   │финансовое         │              │      │      │      │             │
│   │обеспечение        │              │      │      │      │             │
│   │планируется        │              │      │      │      │             │
│   │из иных источников │              │      │1700,0│1700,0│             │
│   │финансирования     │              │      │      │      │             │
├───┼───────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│2. │Итого,             │Бюджет МГО    │1700,0│1700,0│1700,0│             │
│   │том числе:         │              │      │      │      │             │
│   │финансовое         │              │1700,0│      │      │             │
│   │обеспечение        │              │      │      │      │             │
│   │предусмотрено      │              │      │      │      │             │
│   │в бюджете,         │              │      │      │      │             │
│   │финансовое         │              │      │      │      │             │
│   │обеспечение        │              │      │      │      │             │
│   │планируется        │              │      │      │      │             │
│   │из иных источников │              │      │1700,0│1700,0│             │
│   │финансирования     │              │      │      │      │             │
└───┴───────────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┘

Всего по разделам Программы:
┌───┬────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┬───────┐
│ N │       Мероприятия      │   Источник   │  Финансовое  │      │ Всего │
│п/п│                        │финансирования│ обеспечение  │      │       │
│   │                        │              │  тыс. руб.   │      │       │
│   │                        │              ├───────┬──────┼──────┤       │
│   │                        │              │ 2013  │ 2014 │ 2015 │       │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1 │            2           │      3       │   4   │  5   │  6   │   7   │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│1. │--------                 │Бюджет МГО    │       │      │      │       │
│   │Итого,                  │              │8920,0 │6250,0│6250,0│21420,0│
│   │том числе:              │              │       │      │      │       │
│   │финансовое обеспечение  │              │4920,0 │      │      │4920,0 │
│   │предусмотрено в бюджете,│              │       │      │      │       │
│   │финансовое обеспечение  │              │       │      │      │       │
│   │планируется из иных     │              │       │      │      │       │
│   │источников              │              │4000,0 │6250,0│6250,0│16500,0│
│   │финансирования          │              │       │      │      │       │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│2. │--------                 │Бюджет МГО    │       │      │      │       │
│   │Итого,                  │              │1479,6 │1479,6│1479,6│4438,8 │
│   │том числе:              │              │       │      │      │       │
│   │финансовое обеспечение  │              │ 979,6 │      │      │ 979,6 │
│   │предусмотрено в бюджете,│              │       │      │      │       │
│   │финансовое обеспечение  │              │       │      │      │       │
│   │планируется из иных     │              │       │      │      │       │
│   │источников              │              │ 500,0 │1479,6│1479,6│3459,2 │
│   │финансирования          │              │       │      │      │       │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│3. │--------                 │Бюджет МГО    │       │      │      │       │
│   │Итого,                  │              │1700,0 │1700,0│1700,0│5100,0 │
│   │том числе:              │              │       │      │      │       │
│   │финансовое обеспечение  │              │1700,0 │      │      │1700,0 │
│   │предусмотрено в бюджете,│              │       │      │      │       │
│   │финансовое обеспечение  │              │       │      │      │       │
│   │планируется из иных     │              │       │      │      │       │
│   │источников              │              │       │1700,0│1700,0│3400,0 │
│   │финансирования          │              │       │      │      │       │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│4. │Всего по программе,     │Бюджет МГО,   │12099,6│9429,6│9429,6│30958,8│
│   │финансовое обеспечение  │Внебюджетные  │       │      │      │       │
│   │предусмотрено в бюджете,│источники     │7599,6 │      │      │7599,6 │
│   │финансовое обеспечение  │              │       │      │      │       │
│   │планируется из иных     │              │       │      │      │       │
│   │источников              │              │4500,0 │9429,6│9429,6│23359,2│
│   │финансирования          │              │       │      │      │       │
└───┴────────────────────────┴──────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┘

42.Подпрограмма "Безопасность образовательного учреждения"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Безопасность образовательного учреждения"
целевой программы развития образования
в Миасском городском округе на 2013 - 2015 годы
Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета - Муниципальное учреждение Миасского городского округа "Образование"
Наименование подпрограммы - "Безопасность образовательного учреждения"
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов, путем реализации государственной политики и требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей
Задачи Подпрограммы - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов для достижения цели в обеспечении безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, путем реализации мероприятий данной подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели - 1) количество образовательных учреждений подлежащих оснащению современным оборудованием АПС (кол-во ОУ) - 106; 2) количество образовательных учреждений, деревянные конструкции и косуары подлежат обработке противопожарным составом (кол-во ОУ) - 30; 3) количество образовательных учреждений нуждающихся в оснащении новыми средствами пожаротушения (кол-во ОУ) - 90; 4) количество образовательных учреждений, в которых необходимо проведение технического испытания путей эвакуации, средств пожаротушения и защиты (кол-во ОУ) - 318; 5) количество образовательных учреждений, нуждающихся в обустройстве путей эвакуации согласно ППБ-1 (кол-во ОУ) - 106; 6) количество образовательных учреждений нуждающихся в оснащении индивидуальными средствами защиты (кол-во ОУ) - 106; 7) количество образовательных учреждений нуждающихся в расчете пожарной безопасности (кол-во ОУ) - 106; 8) количество образовательных учреждений, сотрудники которых должны проходить обучение мерам пожарной безопасности (кол-во ОУ) - 90; 9) количество образовательных учреждений, где необходима установка телефонов с АОН (кол-во ОУ) 97; 10) количество образовательных учреждений, где требуется установка ограждения по периметру территории (кол-во ОУ) - 14; 11) количество образовательных учреждений, где требуется реконструкция ограждения периметра территории (кол-во ОУ) - 44; 12) количество образовательных учреждений, где требуется реконструкция освещения территории (кол-во ОУ) - 100; 13) количество образовательных учреждений, где возможно развертывание СЭП и ПВР, оснащение необходимым оборудованием (кол-во ОУ) - 12; 14) количество образовательных учреждений, сотрудники которых должны обучаться мерам антитеррористической безопасности (кол-во ОУ) - 120; 15) количество образовательных учреждений, в которых должна пройти аттестация рабочих мест (кол-во ОУ) 106; 16) количество образовательных учреждений, сотрудники которых должны обучиться нормам охраны труда (кол-во ОУ) - 105; 17) количество образовательных учреждений, на территории которых должна проводиться санитарная обрезка и вырубка деревьев (кол-во ОУ) - 80.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы - финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 2015 годах составит 17700,0 тысяч рублей, в том числе: 2013 год - 5900,0 тысяч рублей, в том числе предусмотрено в бюджете МГО 4000 тыс. руб., иные источники финансирования 1900,0 тыс. руб. 2014 год - 5900,0 тысяч рублей 2015 год - 5900,0 тысяч рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальноэкономической эффективности - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. Для оценки социально-экономической эффективности реализации подпрограммы используются целевые индикативные показатели

I.Характеристика проблемы
В соответствии с целью и задачей подпрограммы, с учетом возросших требований по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений, исходя из реальных складывающихся обстоятельств в подпрограмму включены следующие разделы:
1) Пожарная безопасность образовательных учреждений.
2) Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений.
3) Охрана труда образовательных учреждений.
4) Безопасность на территории ОУ.
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов, путем реализации государственной политики и требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
III.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы
Таблица 1
N п/п Наименование мероприятия Плановые индикативные показатели
В том числе (кол-во ОУ) всего
2013 2014 2015
1. Ремонт и модернизация оборудования АПС 50 50 50 150
2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций и косауров 10 10 10 30
3. Приобретение средств пожаротушения 30 30 30 90
4. Проведение технических испытаний путей эвакуации, средств пожаротушения и защиты 106 106 106 318
5. Устройство путей эвакуации согласно ППБ-01 (замена напольного покрытия, дверей на путях эвакуации, ремонт и обустройство внешних путей эвакуации, установка противопожарных дверей и др.) 36 35 35 106
6. Приобретение индивидуальных средств защиты 54 26 26 106
7. Расчет пожарной безопасности 36 35 35 106
8. Обучение мерам пожарной безопасности 30 30 30 90
9. Установка телефонов с автоматическим определителем номера 33 33 31 97
10. Установка ограждения периметра территорий образовательных учреждений 4 5 5 14
11. Восстановление ограждения периметра территорий образовательных учреждений 15 15 14 44
12. Восстановление освещения территорий образовательных учреждений 40 40 20 100
13. Оснащение СЭП и ПВР необходимым оборудованием 4 4 4 12
14. Обучение мерам антитеррористической безопасности 40 40 40 120
15. Аттестация рабочих мест по условиям труда в образовательных учреждениях 54 26 26 106
16. Обучение охране труда 35 35 35 105
17. Санитарная обрезка и вырубка деревьев 25 20 35 80

IV.Система подпрограммных мероприятий
┌───┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐
│ N │    Наименование    │ Исполнитель │   Источник   │   Объем финансирования    │
│п/п│    мероприятия     │             │финансирования│       (тыс. рублей)       │
│   │                    │             │              ├──────┬──────┬──────┬──────┤
│   │                    │             │              │ 2013 │ 2014 │ 2015 │Всего │
├───┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│               1. Пожарная безопасность образовательных учреждений               │
├───┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│1. │Ремонт, обслуживание│МКУ          │Бюджет МГО,   │ 630  │ 680  │ 630  │ 1940 │
│   │и модернизация      │"Образование"│в том числе   │ 630  │      │      │ 630  │
│   │оборудования АПС    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│      │ 680  │ 630  │ 1310 │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2. │Огнезащитная        │МКУ          │Бюджет МГО,   │ 450  │ 450  │ 450  │ 1350 │
│   │обработка деревянных│"Образование"│в том числе   │ 450  │      │      │ 450  │
│   │конструкций и       │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │косауров            │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│      │ 450  │ 450  │ 900,0│
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3. │Приобретение средств│МКУ          │Бюджет МГО,   │ 100  │ 100  │ 100  │ 300  │
│   │пожаротушения       │"Образование"│в том числе   │ 100  │      │      │ 100  │
│   │                    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│      │ 100  │ 100  │ 200  │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4. │Проведение          │МКУ          │Бюджет МГО,   │ 850  │ 850  │ 900  │ 2600 │
│   │технических         │"Образование"│в том числе   │ 850  │      │      │ 850  │
│   │испытаний и         │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │обслуживания путей  │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │эвакуации, средств  │             │иные источники│      │ 850  │ 900  │ 1750 │
│   │пожаротушения и     │             │финансирования│      │      │      │      │
│   │защиты              │             │              │      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│5. │Устройство путей    │МКУ          │Бюджет МГО,   │1000  │1000  │1000  │ 3000 │
│   │эвакуации согласно  │"Образование"│в том числе   │1000  │      │      │ 1000 │
│   │------  (замена      │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │напольного покрытия,│             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │дверей на путях     │             │иные источники│      │1000  │1000  │ 2000 │
│   │эвакуации, ремонт и │             │финансирования│      │      │      │      │
│   │обустройство внешних│             │              │      │      │      │      │
│   │путей эвакуации,    │             │              │      │      │      │      │
│   │установка           │             │              │      │      │      │      │
│   │противопожарных     │             │              │      │      │      │      │
│   │дверей и др.)       │             │              │      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│6. │Приобретение        │МКУ          │Бюджет МГО,   │ 100  │ 100  │ 100  │ 300  │
│   │индивидуальных      │"Образование"│в том числе   │ 100  │      │      │ 100  │
│   │средств защиты      │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│      │ 100  │ 100  │ 200  │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│7. │Расчет пожарной     │МКУ          │Бюджет МГО,   │ 750  │ 700  │ 700  │ 2150 │
│   │безопасности        │"Образование"│в том числе   │ 750  │      │      │ 750  │
│   │                    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│      │ 700  │ 700  │ 1400 │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│8. │Обучение мерам      │МКУ          │Бюджет МГО,   │ 120  │ 120  │ 120  │ 360  │
│   │пожарной            │"Образование"│в том числе   │ 120  │      │      │ 120  │
│   │безопасности (ПБ) и │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │проверка знаний     │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │требований ПБ       │             │иные источники│      │ 120  │ 120  │ 240  │
│   │руководителей ОУ и  │             │финансирования│      │      │      │      │
│   │ответственных за ПБ │             │              │      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│9. │ИТОГО               │             │Бюджет МГО,   │4000  │4000  │4000  │12000 │
│   │                    │             │в том числе   │4000  │      │      │ 4000 │
│   │                    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│      │4000  │4000  │ 8000 │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│         2. Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений         │
├───┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│1. │Установка телефонов │МКУ          │Без           │   0  │   0  │   0  │   0  │
│   │с автоматическим    │"Образование"│финансирования│      │      │      │      │
│   │определителем       │             │из бюджета    │      │      │      │      │
│   │номера              │             │МГО,          │      │      │      │      │
│   │                    │             │в том числе   │      │      │      │      │
│   │                    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│      │      │      │      │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2. │Установка ограждения│МКУ          │Бюджет МГО,   │ 200  │ 200  │ 200  │ 600  │
│   │периметра территорий│"Образование"│в том числе   │      │      │      │      │
│   │образовательных     │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │учреждений          │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│ 200  │ 200  │ 200  │ 600  │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3. │Восстановление      │МКУ          │Бюджет МГО,   │ 100  │ 100  │ 100  │ 300  │
│   │ограждения периметра│"Образование"│в том числе   │      │      │      │      │
│   │территорий          │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │образовательных     │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │учреждений          │             │иные источники│ 100  │ 100  │ 100  │ 300  │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4. │Восстановление      │МКУ          │Бюджет МГО,   │  50  │  50  │  50  │ 150  │
│   │освещения территорий│"Образование"│в том числе   │      │      │      │      │
│   │образовательных     │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │учреждений          │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│  50  │  50  │  50  │ 150  │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│5. │Оснащение СЭП и ПВР │МКУ          │Бюджет МГО,   │  10  │  10  │  10  │  30  │
│   │необходимым         │"Образование"│в том числе   │      │      │      │      │
│   │оборудованием       │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│  10  │  10  │  10  │  30  │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│6. │Организация         │МКУ          │Без           │   0  │   0  │   0  │    0 │
│   │подготовки,         │"Образование"│финансирования│      │      │      │      │
│   │переподготовки и    │             │из бюджета    │      │      │      │      │
│   │повышения           │             │МГО,          │      │      │      │      │
│   │квалификации        │             │в том числе   │      │      │      │      │
│   │педагогических      │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │работников в области│             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │профилактики        │             │иные источники│      │      │      │      │
│   │терроризма и        │             │финансирования│      │      │      │      │
│   │экстремизма         │             │              │      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│7. │ИТОГО               │             │Бюджет МГО    │ 360,0│ 360,0│ 360,0│1080,0│
│   │                    │             │В том числе   │      │      │      │      │
│   │                    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│ 360,0│ 360,0│ 360,0│1080,0│
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│                   3. Охрана труда образовательных учреждений                    │
├───┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│1. │Аттестация рабочих  │             │Бюджет МГО,   │1000  │1000  │1000  │ 3000 │
│   │мест по условиям    │             │в том числе   │      │      │      │      │
│   │труда               │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │в образовательных   │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │учреждениях         │             │иные источники│1000  │1000  │1000  │ 3000 │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2. │Обучение охране     │             │Бюджет МГО,   │  40  │  40  │  40  │ 120  │
│   │труда (ОТ) и        │             │в том числе   │      │      │      │      │
│   │проверка знаний     │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │требований ОТ       │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │руководителей       │             │иные источники│  40  │  40  │  40  │ 120  │
│   │образовательных     │             │финансирования│      │      │      │      │
│   │учреждений и        │             │              │      │      │      │      │
│   │уполномоченных по ОТ│             │              │      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3. │ИТОГО               │             │Бюджет МГО,   │1040,0│1040,0│1040,0│3120,0│
│   │                    │             │в том числе   │      │      │      │      │
│   │                    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│1040,0│1040,0│1040,0│3120,0│
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│                        4. Безопасность на территории ОУ                         │
├───┬────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│1. │Санитарная обрезка и│             │Бюджет МГО,   │ 500  │ 500  │ 500  │ 1500 │
│   │вырубка деревьев    │             │в том числе   │      │      │      │      │
│   │                    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│ 500  │ 500  │ 500  │ 1500 │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2. │ИТОГО               │             │Бюджет МГО,   │ 500  │ 500  │ 500  │ 1500 │
│   │                    │             │в том числе   │      │      │      │      │
│   │                    │             │предусмотрено │      │      │      │      │
│   │                    │             │в бюджете МГО,│      │      │      │      │
│   │                    │             │иные источники│ 500  │ 500  │ 500  │ 1500 │
│   │                    │             │финансирования│      │      │      │      │
└───┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

V.Срок реализации подпрограммы
В течение 2013 - 2015 годов.
VII.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации подпрограммы
В подпрограмме для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие основные целевые индикативные показатели:
1) количество образовательных учреждений подлежащих оснащению современным оборудованием АПС (кол-во ОУ);
2) количество образовательных учреждений, деревянные конструкции и косуары подлежат обработке противопожарным составом (кол-во ОУ);
3) количество образовательных учреждений нуждающихся в оснащении новыми средствами пожаротушения (кол-во ОУ);
4) количество образовательных учреждений, в которых необходимо проведение технического испытания путей эвакуации, средств пожаротушения и защиты (кол-во ОУ);
5) количество образовательных учреждений, нуждающихся в обустройстве путей эвакуации согласно ППБ-1 (кол-во ОУ);
6) количество образовательных учреждений нуждающихся в оснащении индивидуальными средствами защиты (кол-во ОУ);
7) количество образовательных учреждений нуждающихся в расчете пожарной безопасности (кол-во ОУ);
8) количество образовательных учреждений, сотрудники которых должны проходить обучение мерам пожарной безопасности (кол-во ОУ);
9) количество образовательных учреждений, где необходима установка телефонов с АОН (кол-во ОУ);
10) количество образовательных учреждений, где требуется установка ограждения по периметру территории (кол-во ОУ);
11) количество образовательных учреждений, где требуется реконструкция ограждения периметра территории (кол-во ОУ);
12) количество образовательных учреждений, где требуется реконструкция освещения территории (кол-во ОУ);
13) количество образовательных учреждений, где возможно развертывание СЭП и ПВР, оснащение необходимым оборудованием (кол-во ОУ);
14) количество образовательных учреждений, сотрудники которых должны обучаться мерам антитеррористической безопасности (кол-во ОУ);
15) количество образовательных учреждений, в которых должна пройти аттестация рабочих мест (кол-во ОУ);
16) количество образовательных учреждений, сотрудники которых должны обучиться нормам охраны труда (кол-во ОУ);
17) количество образовательных учреждений, на территории которых должна проводиться санитарная обрезка и вырубка деревьев (кол-во ОУ).
VIII.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства муниципального бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета МГО составляет 33060 тыс. рублей (таблица 2).
Общий объем финансирования Программы
Таблица 2
┌───┬──────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│ N │     Направление      │    Источник     │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ Всего │
│п/п│ расходования средств │ финансирования  │      │      │      │       │
├───┼──────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│1. │Пожарная безопасность │Бюджет МГО,      │ 4000 │ 4000 │ 4000 │ 12000 │
│   │образовательных       │в том числе      │      │      │      │       │
│   │учреждений            │предусмотрено    │ 4000 │      │      │ 4000  │
│   │                      │в бюджете МГО,   │      │      │      │       │
│   │                      │иные источники   │      │ 4000 │ 4000 │ 8000  │
│   │                      │финансирования   │      │      │      │       │
├───┼──────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│2. │Антитеррористическая  │Бюджет МГО,      │360,0 │360,0 │360,0 │1080,0 │
│   │безопасность          │в том числе      │      │      │      │       │
│   │образовательных       │предусмотрено    │      │      │      │       │
│   │учреждений            │в бюджете МГО,   │      │      │      │       │
│   │                      │иные источники   │360,0 │360,0 │360,0 │1080,0 │
│   │                      │финансирования   │      │      │      │       │
├───┼──────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│3. │Охрана труда          │Бюджет МГО,      │1040,0│1040,0│1040,0│3120,0 │
│   │образовательных       │в том числе      │      │      │      │       │
│   │учреждений            │предусмотрено    │      │      │      │       │
│   │                      │в бюджете МГО,   │      │      │      │       │
│   │                      │иные источники   │1040,0│1040,0│1040,0│3120,0 │
│   │                      │финансирования   │      │      │      │       │
├───┼──────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│4. │Безопасность на       │Бюджет МГО,      │ 500  │ 500  │ 500  │ 1500  │
│   │территории ОУ         │в том числе      │      │      │      │       │
│   │                      │предусмотрено    │      │      │      │       │
│   │                      │в бюджете МГО,   │      │      │      │       │
│   │                      │иные источники   │ 500  │ 500  │ 500  │ 1500  │
│   │                      │финансирования   │      │      │      │       │
├───┼──────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│5. │Итого                 │Бюджет МГО,      │5900,0│5900,0│5900,0│17700,0│
│   │                      │в том числе      │      │      │      │       │
│   │                      │предусмотрено    │4000,0│      │      │4000,0 │
│   │                      │в бюджете МГО,   │      │      │      │       │
│   │                      │иные источники   │1900,0│5900,0│5900,0│13700,0│
│   │                      │финансирования   │      │      │      │       │
└───┴──────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

IX.Система управления реализацией подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное учреждение Миасского городского округа "Образование". Отдельные мероприятия подпрограммы реализуются образовательными учреждениями, учреждением дополнительного образования детей, в соответствии с программными мероприятиями.
Муниципальное учреждение Миасского городского округа "Образование" осуществляет:
1) координацию реализации подпрограммы;
2) организацию выполнения мероприятий подпрограммы;
3) подготовку информации и отчетов о выполнении подпрограммы;
4) совершенствование механизма реализации подпрограммы;
5) подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
6) координацию подпрограммы с целевой программой;
7) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несут исполнители, указанные в разделе IV подпрограммы.
Муниципальное учреждение Миасского городского округа "Образование" ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование подпрограммы из муниципального бюджета на очередной финансовый год.
Оценка достижения эффективности деятельности реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга деятельности подведомственных образовательных учреждений на основе индикативных показателей.