Решение от 21.09.2010 г № 153

О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Магнитогорске на 2008 — 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80


В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
Решает:
1.Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80 (далее - Программа), следующие изменения:
1) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы объем финансирования Программы на 2008 - 2010 годы - 1932,384 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 103,195 млн. рублей; областного бюджета - 505,195 млн. рублей; бюджета города - 527,648 млн. рублей; прочих источников - 796,346 млн. рублей

2) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" цифру "601" заменить цифрой "416", цифру "419" заменить цифрой "417";
3) таблицу 2 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
млн. руб.
















































































































































Наименование
подпрограмм
Всего на
2008 2010
годы
Всего
на 2008
год
Факт 2008 годВсего
на 2009
год
Факт 2009 годВсего
на 2010
год
2010 год
ФБОББГПрочиеФБОББГПрочиеФБОББГПрочие
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
города
Магнитогорска
на 2008 - 2010
годы"
195,744137,08826,51478,82925,3336,41212,0400,04,1827,8580,046,6160,010,44036,1760,0
"Оказание
молодым семьям
государственной
поддержки для
улучшения
жилищных
условий на
2008 - 2010
годы"
672,932354,50431,04396,47929,612197,370221,63823,59057,51510,602129,93196,79022,04826,6617,14640,935
"Предоставление
работникам
бюджетной сферы
социальных
выплат на
приобретение
или
строительство
жилья на 2008 2010 годы"
639,817274,6380,071,36335,275168,0186,5680,038,57519,287128,706178,6110,035,74617,873124,992
"Мероприятия по
переселению
граждан из
жилищного
фонда,
признанного
непригодным для
проживания, на
2008 - 2010
годы"
52,14837,5950,015,54722,0480,013,0280,00,013,0280,01,5250,00,01,5250,0
"Подготовка
земельных
участков для
освоения в
целях жилищного
строительства
на 2008 - 2010
годы"
371,743154,3490,069,85884,4910,0141,6160,00,0141,6160,075,7780,00,075,7780,0
Итого1932,384958,17457,557332,076196,759371,782574,89023,590100,272192,391258,637399,32022,04872,847138,498165,927

4) в подпункте 4 пункта 11 цифру "601" заменить цифрой "416", цифру "419" заменить цифрой "417";

5) в подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы объем финансирования - 195,744 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 26,514 млн. рублей; областного бюджета - 93,451 млн. рублей; бюджета города - 69,367 млн. рублей; прочих источников - 6,412 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1












































































































































Наименование
мероприятий
Источник
финансирования
Объем финансирования,
млн. руб.
Исполнитель
мероприятий
Подпрограммы
Всегов том числе по годам
200820092010
1234567
Финансирование
Подпрограммы
всего, в том
числе:
195,744137,08812,04046,616администрация
города
федеральный
бюджет
26,51426,5140,00,0
областной
бюджет
93,45178,8294,18210,440
бюджет города69,36725,3337,85836,176
прочие
источники
6,4126,4120,00,0
1. Организационные мероприятия
Подготовка
техникоэкономического
обоснования и
предоставление
проектно-сметной
документации на
проекты
модернизации
коммунальной
инфраструктуры
нет0,0предприятия
жилищнокоммунального
комплекса,
управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Осуществление
мониторинга
качества
предоставляемых
услуг
предприятиями
жилищнокоммунального
комплекса
нет0,0управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
2. Финансово-экономические мероприятия
Модернизация
приоритетных
объектов
коммунальной
инфраструктуры
всего, в том
числе:
195,744137,08812,04046,616управление
жилищнокоммунального
хозяйства
города,
управление
строительства и
благоустройства
администрации
города
федеральный
бюджет
26,51426,5140,00,0
областной
бюджет
93,45178,8294,18210,440
бюджет города69,36725,3337,85836,176
прочие
источники
6,4126,4120,00,0

таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
                                                                  млн. руб.






















N
п/п
ОбъектВсегоФедеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
1Газоснабжение поселка
Димитрова (V очередь
строительства) в городе
Магнитогорске
7,1140,06,7670,3470,0
2Технологическое
присоединение к сетям
МП "Горэлектросеть" ГРП - 2, ГРП - 5, ЭХЗ - 5
0,010 0,0 0,0 0,010 0,0
3 Технологическое присоединение к сетям МП "Горэлектросеть" пос. Ст. Магнитная ГРП и установка ЭХЗ 0,001 0,0 0,0 0,001 0,0
4 Техническая инвентаризация объектов газораспределительных систем 0,416 0,0 0,0 0,416 0,0
5 Газопровод высокого давления улица Московская - поселка Бардина 0,678 0,0 0,0 0,678 0,0
6 Поселок Крылова, город Магнитогорск. Газоснабжение ТСЖ "Рождественское" 0,077 0,0 0,0 0,077 0,0
7 Поселок Карадырский, город Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы 0,023 0,0 0,0 0,023 0,0
8 Поселок Дзержинского, г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы 0,024 0,0 0,0 0,024 0,0
9 Пос. Дзержинского. Распределительный газопровод по ул. Луначарского (развитие сетей) 0,450 0,0 0,0 0,450 0,0
10 Поселок Западный-1, г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительный газопровод низкого давления по улице Российской на участке от улицы Цветочной до бульвара Юности 0,006 0,0 0,0 0,006 0,0
11 Поселок Ново-Савинский, г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Межпоселковый газопровод высокого давления и ГРП 0,023 0,0 0,0 0,023 0,0
12 Поселок Западный-1 города Магнитогорска Челябинской области. Газоснабжение поселка (кварталы N 12 - 13) 0,034 0,0 0,0 0,034 0,0
13 Блочно-модульная котельная "Цементников" в городе Магнитогорске 15,000 0,0 0,0 15,000 0,0
14 Поселок НовоКоммунальный, г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы 0,019 0,0 0,0 0,019 0,0
15 Газоснабжение пос. Димитрова III-а очередь 0,140 0,0 0,0 0,140 0,0
16 Внутриквартальные сети канализации пос. Крылова г. Магнитогорска 0,096 0,0 0,0 0,096 0,0
17 Газоснабжение поселка Димитрова (II, III, IV очереди строительства) в городе Магнитогорске 1,673 0,0 1,673 0,0 0,0
18 Распределительный газопровод поселка Димитрова города Магнитогорска Челябинской области, VIII очередь 2,533 0,0 2,000 0,533 0,0
19 г. Магнитогорск пос. Приуральский, Хозфекальная канализация по ул. Зеленодольской 0,325 0,0 0,0 0,325 0,0
20 Хозфекальная канализация пос. Чапаева 0,028 0,0 0,0 0,028 0,0
21 Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) в городе Магнитогорске 3,196 0,0 0,0 3,196 0,0
22 Соединительные газопроводы высокого давления 2 категории и низкого давления по проспекту Карла Маркса от ул. 50-летия Магнитки до врезки в газопровод по ул. Зеленый лог 14,750 0,0 0,0 14,750 0,0
Итого 46,616 0,0 10,440 36,176 0,0

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 195,744 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 7.

Таблица 7
                                                                  млн. руб.














































Источник финансирования
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
Итого
2008 год26,51478,82925,3336,412137,088
2009 год0,04,1827,8580,012,040
2010 год0,010,44036,1760,046,616
Всего26,51493,45169,3676,412195,744

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.";

6) в подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы общий объем финансирования в 2008 году 354,504 млн. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 31,043 млн. руб.; областного бюджета - 96,479 млн. руб.; бюджета города - 29,612 млн. руб.; прочих источников - 197,37 млн. руб. Общий объем финансирования в 2009 году 221,638 млн. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 23,590 млн. руб.; областного бюджета - 57,515 млн. руб.; бюджета города - 10,602 млн. руб.; прочих источников - 129,931 млн. руб. Общий объем финансирования в 2010 году 96,790 млн. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 22,048 млн. руб.; областного бюджета - 26,661 млн. руб.; бюджета города - 7,146 млн. руб.; прочих источников - 40,935 млн. руб.

раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и займов, - 416 молодая семья, в том числе: в 2008 году - не менее 207 молодых семей; в 2009 году - не менее 153 молодые семьи; в 2010 году - не менее 56 молодых семей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
┌───┬────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
│ N │  Наименование  │ Срок │   Источник   │Объем финансирования │ Исполнитель │
│п/п│                │      │финансирования│ по годам, млн. руб. │             │
│   │                │      │              ├──────┬───────┬──────┤             │
│   │                │      │              │ 2008 │ 2009  │ 2010 │             │
│   │                │      │              │ %s   │  %s   │      │             │%s
├───┼────────────────┼──────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┤
│ 1 │Признание       │2008 -│не требует    │  -   │   -   │  -   │управление   │
│   │молодых семей   │2010  │финансирования│      │       │      │жилищно-     │
│   │нуждающимися в  │      │              │      │       │      │коммунального│
│   │предоставлении  │      │              │      │       │      │хозяйства    │
│   │социальной      │      │              │      │       │      │администрации│
│   │выплаты в       │      │              │      │       │      │города       │
│   │соответствии с  │      │              │      │       │      │             │
│   │порядком,       │      │              │      │       │      │             │
│   │утвержденным    │      │              │      │       │      │             │
│   │постановлением  │      │              │      │       │      │             │
│   │главы города,   │      │              │      │       │      │             │
│   │ведение их учета│      │              │      │       │      │             │
├───┼────────────────┼──────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┤
│ 2 │Признание       │2008 -│не требует    │  -   │   -   │  -   │управление   │
│   │молодых семей   │2010  │финансирования│      │       │      │жилищно-     │
│   │участниками     │      │              │      │       │      │коммунального│
│   │Подпрограммы    │      │              │      │       │      │хозяйства    │
│   │                │      │              │      │       │      │администрации│
│   │                │      │              │      │       │      │города       │
├───┼────────────────┼──────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┤
│ 3 │Формирование    │2008 -│не требует    │  -   │   -   │  -   │управление   │
│   │списков         │2010  │финансирования│      │       │      │жилищно-     │
│   │(основного и    │      │              │      │       │      │коммунального│
│   │резервного)     │      │              │      │       │      │хозяйства    │
│   │молодых семей - │      │              │      │       │      │администрации│
│   │претендентов на │      │              │      │       │      │города       │
│   │участие в       │      │              │      │       │      │             │
│   │Подпрограмме    │      │              │      │       │      │             │
├───┼────────────────┼──────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┤
│ 4 │Выдача молодым  │2008 -│федеральный   │31,043│23,590 │22,048│управление   │
│   │семьям -        │2010  │бюджет        │      │       │      │жилищно-     │
│   │участникам      │      │              │      │       │      │коммунального│
│   │Подпрограммы    │      │областной     │96,479│57,515 │26,661│хозяйства    │
│   │свидетельств о  │      │бюджет        │      │       │      │администрации│
│   │праве на        │      │              │      │       │      │города       │
│   │получение       │      │бюджет города │28,767│ 9,953 │6,146 │             │
│   │социальной      │      │              │      │       │      │             │
│   │выплаты на      │      │прочие        │197,37│129,931│40,935│             │
│   │приобретение    │      │источники     │      │       │      │             │
│   │(строительство) │      │              │      │       │      │             │
│   │жилья           │      │              │      │       │      │             │
├───┼────────────────┼──────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┤
│ 5 │Заключение с    │2008 -│не требует    │  -   │   -   │  -   │управление   │
│   │банками,        │2010  │финансирования│      │       │      │жилищно-     │
│   │отобранными     │      │              │      │       │      │коммунального│
│   │Министерством   │      │              │      │       │      │хозяйства    │
│   │строительства   │      │              │      │       │      │администрации│
│   │инфраструктуры и│      │              │      │       │      │города       │
│   │дорожного       │      │              │      │       │      │             │
│   │хозяйства       │      │              │      │       │      │             │
│   │Челябинской     │      │              │      │       │      │             │
│   │области (далее -│      │              │      │       │      │             │
│   │Минстрой) для   │      │              │      │       │      │             │
│   │обслуживания    │      │              │      │       │      │             │
│   │средств,        │      │              │      │       │      │             │
│   │предоставляемых │      │              │      │       │      │             │
│   │молодым семьям в│      │              │      │       │      │             │
│   │качестве        │      │              │      │       │      │             │
│   │социальной      │      │              │      │       │      │             │
│   │выплаты,        │      │              │      │       │      │             │
│   │соглашений по   │      │              │      │       │      │             │
│   │взаимодействию в│      │              │      │       │      │             │
│   │реализации      │      │              │      │       │      │             │
│   │Подпрограммы    │      │              │      │       │      │             │
├───┼────────────────┼──────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┤
│ 6 │Заключение с    │2008 -│не требует    │  -   │   -   │  -   │управление   │
│   │молодой семьей -│2010  │финансирования│      │       │      │жилищно-     │
│   │участницей      │      │              │      │       │      │коммунального│
│   │Подпрограммы    │      │              │      │       │      │хозяйства    │
│   │договора о      │      │              │      │       │      │администрации│
│   │сотрудничестве  │      │              │      │       │      │города       │
│   │сторон в целях  │      │              │      │       │      │             │
│   │реализации      │      │              │      │       │      │             │
│   │Подпрограммы    │      │              │      │       │      │             │
├───┼────────────────┼──────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┤
│ 7 │Организация     │2008 -│не требует    │  -   │   -   │  -   │управление   │
│   │информационной и│2010  │финансирования│      │       │      │жилищно-     │
│   │разъяснительной │      │              │      │       │      │коммунального│
│   │работы среди    │      │              │      │       │      │хозяйства    │
│   │населения по    │      │              │      │       │      │администрации│
│   │освещению целей │      │              │      │       │      │города       │
│   │и задач         │      │              │      │       │      │             │
│   │Подпрограммы    │      │              │      │       │      │             │
├───┼────────────────┼──────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┤
│ 8 │Предоставление  │2008 -│федеральный   │ 0,0  │  0,0  │ 0,0  │управление   │
│   │молодой семье   │2010  │бюджет        │      │       │      │жилищно-     │
│   │при рождении    │      │              │      │       │      │коммунального│
│   │(усыновлении)   │      │областной     │ 0,0  │  0,0  │ 0,0  │хозяйства    │
│   │ребенка (детей) │      │бюджет        │      │       │      │администрации│
│   │дополнительной  │      │              │      │       │      │города       │
│   │социальной      │      │бюджет города │0,845 │ 0,649 │ 1,0  │             │
│   │выплаты         │      │              │      │       │      │             │
│   │                │      │прочие        │ 0,0  │  0,0  │ 0,0  │             │
│   │                │      │источники     │      │       │      │             │
└───┴────────────────┴──────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴─────────────┘

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2






























































Источник
финансирования
2008 год
(план)
2009 год
(план)
Объем финансирования
по годам, млн. руб.
Всего,
млн. руб.
2008 год
(факт)
2009 год
(факт)
2010 год
Федеральный бюджет31,40323,64531,04323,59022,04876,681
Областной бюджет96,70857,66296,47957,51526,661180,655
Бюджет города32,89525,029,61210,6027,14647,360
Прочие источники197,37129,931197,37129,93140,935368,236
ИТОГО358,376236,238354,504221,63896,790672,932

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2008 году, рассчитывается в следующих долях:
1) для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, в том числе неполных семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более: 25 процентов - за счет средств федерального бюджета, 15 процентов - за счет средств областного бюджета, 10 процентов - за счет средств бюджета города;
2) для молодых семей, не имеющих детей: 25 процентов - за счет средств федерального бюджета, 15 процентов - за счет средств областного бюджета, 5 процентов - за счет средств бюджета города.
Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2009 году, в соответствии с показателем уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области - 0,89 рассчитывается в следующих долях:
1) для молодых семей, не имеющих детей: 27 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 13 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 2,5 процента - за счет средств бюджета города;
2) для молодых семей, имеющих детей: 27 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 13 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 5 процентов - за счет средств бюджета города.
Размер социальных выплат, предоставляемых в 2010 году, рассчитывается в долях, определяемых по следующим формулам.
Доля средств федерального бюджета, направляемых в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
ДСФ = (40 - 15 x КБО), где:
ДСФ - доля средств федерального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий федеральной подпрограммы;
КБО - показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области после распределения средств из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации (рассчитывается один раз в год по данным Министерства финансов Российской Федерации).
Доля средств областного бюджета и (или) бюджета города, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы, с учетом уровня бюджетной обеспеченности Челябинской области должна составлять соответственно:
не менее (15 x КБО - 5) процентов - для молодых семей, не имеющих детей;
не менее (15 x КБО) процентов - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей.
Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2010 году, в соответствии с показателем уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области - 0,805 рассчитывается в следующих долях:
1) для молодых семей, не имеющих детей: 28 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 12 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 2,5 процента - за счет средств бюджета города;
2) для молодых семей, имеющих детей: 28 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 12 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 5 процентов - за счет средств бюджета города.
В случае неиспользования в полном объеме средств бюджета города, направленных на реализацию Подпрограммы в 2010 году, с учетом распределения субсидий из федерального и областного бюджетов, в целях достижения индикативного показателя, предусмотренного Подпрограммой, расчет размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям из бюджета города, осуществляется в пределах предусмотренного бюджетом города объема финансирования Подпрограммы в 2010 году, но не менее 16,5 процентов для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 19 процентов для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных семей.";

в подпункте 1 пункта 24 цифру "601" заменить цифрой "416";
7) в подпрограмме "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах - 639,817 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 145,684 млн. руб.; бюджета города - 72,435 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 421,698 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2008 году - 274,638 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 71,363 млн. руб.; бюджета города - 35,275 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 168,0 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2009 году - 186,568 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 38,575 млн. руб.; бюджета города - 19,287 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 128,706 млн. руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2010 году - 178,611 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 35,746 млн. руб.; бюджета города - 17,873 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 124,992 млн. руб.

раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, - 417 семей, в том числе: в 2008 году - не менее 175 семей; в 2009 году - не менее 136 семей; в 2010 году - не менее 106 семей

в пункте 6 цифру "419" заменить цифрой "417";
пункт 5 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
┌───┬─────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ 5 │Выдача           │2008 -│областной     │145,684      │управление     │
│   │работникам       │2010  │бюджет,       │             │жилищно-       │
│   │бюджетной сферы  │      │бюджет города │72,435       │коммунального  │
│   │социальных       │      │              │             │хозяйства      │
│   │выплат в форме   │      │              │             │администрации  │
│   │свидетельств о   │      │              │             │города         │
│   │праве получения  │      │              │             │               │
│   │социальных       │      │              │             │               │
│   │выплат на        │      │              │             │               │
│   │приобретение     │      │              │             │               │
│   │(строительство)  │      │              │             │               │
│   │жилья (далее -   │      │              │             │               │
│   │свидетельства)   │      │              │             │               │
└───┴─────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┘

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2





















































Источник
финансирования
2008 год
(план)
2009 год
(план)
Объем финансирования
по годам, млн. руб.
Всего,
млн. руб.
2008 год
(факт)
2009 год
(факт)
2010 год
Областной бюджет71,56938,57571,36338,57535,746145,684
Бюджет города35,762435,27519,28717,87372,435
Прочие источники168,0128,74168,0128,706124,992421,698
Всего275,329191,315274,638186,568178,611639,817

8) в подпрограмме "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:





Объем и источники
финансирования
Подпрограммы
объем финансирования - 371,743 млн. рублей,
в том числе за счет средств:
областного бюджета - 69,858 млн. рублей;
бюджета города - 301,885 млн. рублей;
прочих источников - 0,0 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1




































































































































































Наименование
мероприятий
Источник
финансирования
Объем финансирования,
млн. руб.
Исполнитель
мероприятий
Подпрограммы
Всегов том числе по годам
200820092010
1234567
Финансирование
Подпрограммы
всего, в том
числе:
371,743154,349141,61675,778администрация
города
областной
бюджет
69,85869,8580,00,0
бюджет города301,88584,491141,61675,778
прочие
источники
0,00,00,00,0инвесторы
1. Организационные мероприятия
Развитие
аукционной базы
земельных
участков,
обеспеченных
комплексом
инженерных
коммуникаций и
сооружений для
жилищного
строительства
нет0,0управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
города
Развитие
конкуренции и
расширение
доступа
застройщиков к
кредитным
ресурсам
нет0,0инвесторы, банки,
страховые компании
Внедрение
механизмов
проведения
комплексной
застройки
территорий,
реконструкции и
комплексного
обновления
существующих
кварталов
застройки
нет0,0администрация
города
2. Финансово-экономические мероприятия
Разработка
градостроительной
документации
всего, в том
числе:
39,18616,9578,96413,265управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
города
областной
бюджет
6,2606,260,00,0
бюджет города32,92610,6978,96413,265
прочие
источники
0,00,00,00,0
Обеспечение
земельных
участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры
для жилищного
строительства
всего, в том
числе:
332,557137,392132,65262,513управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
областной
бюджет
63,59863,5980,00,0
бюджет города268,95973,794132,65262,513
прочие
источники
0,00,00,00,0

таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
                                                                  млн. руб.


























































































































N
п/п
Наименование
мероприятия, объекта
ВсегоОбластной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
1Подготовка документации по
планировке территории города
Магнитогорска
13,2650,013,2650,0
2ПС "Южная" 110/10 кВ4,8190,04,8190,0
3Город Магнитогорск
144-квартирный жилой дом в 140
мкр. Наружные инженерные сети.
0,4840,00,4840,0
4Межквартальные подводящие
инженерные сети к 148
микрорайону города Магнитогорска
0,6910,00,6910,0
5Центральный распределительный
пункт в 148 микрорайоне
17,5940,017,5940,0
6Подводящие инженерные сети к 149
микрорайону города
Магнитогорска. Резервуары запаса
воды.
0,4050,00,4050,0
7Город Магнитогорск,
ул. Советская от ул. Советской
Армии до ул. Грязнова.
Строительство теплотрассы 2
Ду-700
2,30,02,30,0
816-этажный жилой дом N 1 со
встроенно-пристроенным торговым
центром в микрорайоне N 134
г. Магнитогорска. Наружные
инженерные сети.
12,0000,012,0000,0
9Вынос хозфекального коллектора
диаметром 1000 - 1600 мм с
территории 144 микрорайона со
строительством насосной станции
в городе Магнитогорске. II этап.
Участок самотечного коллектора
по ул. Радужной от пр. К. Маркса
до КНС. Напорный коллектор от
КНС до существующей врезки
11,3500,011,3500,0
10Вынос хозфекального коллектора
диаметром 1000 - 1600 с
территории 144 микрорайона со
строительством насосной станции
в городе Магнитогорске (III
этап. Канализационная насосная
станция с наружными сетями
водопровода d 315 мм)
8,6500,08,6500,0
11Переврезка существующих
хозфекальных сетей канализации в
проектируемый коллектор d 1600
мм, выносимый с территории 144
микрорайона
0,0970,00,0970,0
12Электроснабжение Южной части
г. Магнитогорска. Кабельная
трасса от ПС N 99 до РП-148
м/района и РП-Хуторки
0,8890,00,8890,0
13Электроснабжение объектов
индивидуальной жилой застройки
пос. Западный-2
3,2340,03,2340,0
Итого75,7780,075,7780,0"

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 371,743 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 7.

Таблица 7
                                                                  млн. руб.









































Источник финансирования
Областной бюджетБюджет городаПрочие источникиИтого
2008 год69,85884,4910,0154,349
2009 год0,0141,6160,0141,616
2010 год0,075,7780,075,778
Всего:69,858301,8850,0371,743

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.";

9) в подпрограмме "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Подпрограммы объем финансирования - 52,148 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 15,547 млн. рублей; бюджета города - 36,601 млн. рублей; прочих источников - 0,0 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1




































































































































































N
п/п
Наименование
мероприятия
Срок,
годы
Источник
финансирования
2008
год
(план)
2009
год
(план)
Объем финансирования
по годам, млн. рублей
Исполнитель
2008
год
(факт)
2009
год
(факт)
2010
год
Всего
1Проведение
ежегодной
инвентаризации
жилищного фонда,
составление
реестра жилищного
фонда,
непригодного для
проживания, в том
числе проведение
обследования жилых
домов
специализированной
организацией
2008 2010бюджет города1,00,00,540,00,00,54управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
2Проведение
открытых аукционов
на право заключить
договор о развитии
застроенной
территории
2008 2010не требует
финансирования
0,00,00,00,00,00,0комитет по
управлению
имуществом
администрации
города
3Переселение
граждан из жилых
помещений,
признанных
непригодными для
проживания, и
аварийных
многоквартирных
домов, подлежащих
сносу или
реконструкции
2008 2010не требует
финансирования
0,00,00,00,00,00,0управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
4Осуществление
мероприятий по
строительству
жилья
2008 2010областной
бюджет
0,00,00,00,00,00,0управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
бюджет города15,9230,015,9230,00,66216,585
прочие
источники
0,00,00,00,00,00,0
5Осуществление
мероприятий по
приобретению
жилья, в том числе
на вторичном рынке
2008 2010областной
бюджет
15,5470,015,5470,00,015,547управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
бюджет города21,713,0315,58513,0280,018,613
прочие
источники
0,00,00,00,00,00,0
6Проведение работ
по сносу
многоквартирных
домов, признанных
аварийными
2008 2010бюджет города0,02,4770,00,00,8630,863управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
Итого по всем мероприятиям54,1715,50837,59513,0281,52552,148"

Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 52,148 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 37,595 млн. рублей, в 2009 году - 13,028 млн. рублей, в 2010 году - 1,525 млн. рублей.
Распределение по годам источников финансирования представлено в таблице 2.

Таблица 2
                                                                  млн. руб.









































ГодИсточник финансирования
Областной бюджетБюджет городаПрочие источникиИтого
2008 год15,54722,0480,037,595
2009 год0,013,0280,013,028
2010 год0,01,5250,01,525
Всего:15,54736,6010,052,148

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города и областного бюджета на соответствующий год.".

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ