Решение от 24.02.2010 г № 31

О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Магнитогорске на 2008 — 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80


В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
Решает:
1.Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80 (далее - Программа), следующие изменения:
1) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Объем финансирования Программы на 2008 - 2010 годы 1634,220 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 81,147 млн. рублей; областного бюджета - 432,348 млн. рублей; бюджета города - 490,306 млн. рублей; прочих источников - 630,419 млн. рублей

2) таблицу 2 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
млн. руб.
















































































































































Наименование
подпрограмм
Всего на
2008 2010
годы
Всего
на 2008
год
Факт 2008 годВсего
на 2009
год
Факт 2009 годВсего
на 2010
год
2010 год
ФБОББГПрочиеФБОББГПрочиеФБОББГПрочие
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
города
Магнитогорска
на 2008 - 2010
годы"
160,591137,08826,51478,82925,3336,41212,0400,04,1827,8580,011,4630,00,011,4630,0
"Оказание
молодым семьям
государственной
поддержки для
улучшения
жилищных
условий на 2008
- 2010 годы"
593,872354,50431,04396,47929,612197,370221,63823,59057,51510,602129,93117,730,00,017,730,0
"Предоставление
работникам
бюджетной сферы
социальных
выплат на
приобретение
или
строительство
жилья на 2008 2010 годы"
477,476274,6380,071,36335,275168,0186,5680,038,57519,287128,70616,270,00,016,270,0
"Мероприятия по
переселению
граждан из
жилищного
фонда,
признанного
непригодным для
проживания, на
2008 - 2010
годы"
51,78937,5950,015,54722,0480,013,0310,00,013,0310,01,1630,00,01,1630,0
"Подготовка
земельных
участков для
освоения в
целях жилищного
строительства
на 2008 - 2010
годы"
350,492154,3490,069,85884,4910,0141,6160,00,0141,6160,054,5270,00,054,5270,0
Итого1634,220958,17457,557332,076196,759371,782574,89323,590100,272192,394258,637101,1530,00,0101,1530,0

3) в Подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:





Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
объем финансирования - 160,591 млн. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 26,514 млн. рублей;
областного бюджета - 83,011 млн. рублей;
бюджета города - 44,654 млн. рублей;
прочих источников - 6,412 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1












































































































































Наименование
мероприятий
Источник
финансирования
Объем финансирования,
млн. руб.
Исполнитель
мероприятий
Подпрограммы
Всегов том числе по годам
200820092010
1234567
Финансирование
Подпрограммы
всего,
в том числе:
160,591137,08812,04011,463администрация
города
федеральный
бюджет
26,51426,5140,00,0
областной
бюджет
83,01178,8294,1820,0
бюджет
города
44,65425,3337,85811,463
прочие
источники
6,4126,4120,00,0
1. Организационные мероприятия
Подготовка
техникоэкономического
обоснования и
предоставление
проектносметной
документации на
проекты
модернизации
коммунальной
инфраструктуры
Нет0,0предприятия
жилищнокоммунального
комплекса,
управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Осуществление
мониторинга
качества
предоставляемых
услуг
предприятиями
жилищнокоммунального
комплекса
Нет0,0управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
2. Финансово-экономические мероприятия
Модернизация
приоритетных
объектов
коммунальной
инфраструктуры
всего, в том
числе:
160,591137,08812,04011,463управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города,
управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
федеральный
бюджет
26,51426,5140,00,0
областной
бюджет
83,01178,8294,1820,0
бюджет города44,65425,3337,85811,463
прочие
источники
6,4126,4120,00,0

в пункте 11:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Фактическое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2009 году представлено в таблице 5.
Таблица 5



























































































N
п/п
ОбъектВсегоФедеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
1Газоснабжение поселка
Димитрова (V очередь
строительства)
3,4040,00,03,4040,0
2Газоснабжение поселка
Западный-1, квартал 2
0,0740,00,00,0740,0
3Газоснабжение поселка
Западный-1, квартал 3
0,5220,00,00,5220,0
4Газоснабжение поселка
Западный-1, квартал
14
0,2600,00,00,2600,0
5Газопровод высокого
давления, улица
Московская - поселок
Бардина
0,2570,00,00,2570,0
6Муниципальное
предприятие трест
"Теплофикация" города
Магнитогорска.
Пиковая котельная.
Реконструкция дымовой
железобетонной трубы
высотой 120 метров
0,7660,00,7660,00,0
7Реконструкция
правобережных
очистных сооружений.
Строительство 3-й
очереди очистных
сооружений (установка
по обезвоживанию и
утилизации ила,
реконструкция системы
биологической очистки
сточных вод, системы
транспортировки
стоков)
(проектирование и
строительство)
3,4160,03,4160,00,0
8Распределительный
газопровод поселка
Димитрова города
Магнитогорска, VII
очередь
3,3410,00,03,3410,0
Итого12,0400,04,1827,8580,0

абзац четвертый считать абзацем пятым и изложить его в следующей редакции:
"Перечень мероприятий Подпрограммы на 2010 год представлен в таблице 6.
Таблица 6
                                                                  млн. руб.









































































































































N
п/п
ОбъектВсегоФедеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
1Газоснабжение поселка
Димитрова (V очередь
строительства) в городе
Магнитогорске
3,5430,00,03,5430,0
2Технологическое
присоединение к сетям
МП "Горэлектросеть"
ГРП-2, ГРП-5, ЭХЗ-5
0,0100,00,00,0100,0
3Технологическое
присоединение к сетям
МП "Горэлектросеть"
пос. Ст. Магнитная ГРП
и установка ЭХЗ
0,0010,00,00,0010,0
4Техническая
инвентаризация объектов
газораспределительных
систем
0,1430,00,00,1430,0
5Газопровод высокого
давления, улица
Московская - поселок
Бардина
0,5780,00,00,5780,0
6Поселок Крылова город
Магнитогорск.
Газоснабжение ТСЖ
"Рождественское"
0,0650,00,00,0650,0
7Поселок Карадырский,
город Магнитогорск.
Газоснабжение поселка.
Распределительные
газопроводы
0,0230,00,00,0230,0
8Поселок НовоКоммунальный, город
Магнитогорск.
Газоснабжение поселка.
Распределительные
газопроводы
0,0120,00,00,0120,0
9Поселок Дзержинского
город Магнитогорск.
Газоснабжение поселка.
Распределительные
газопроводы
0,0250,00,00,0250,0
10Поселок Западный-1,
город Магнитогорск.
Газоснабжение поселка.
Распределительный
газопровод низкого
давления по улице
Российской на участке
от улицы Цементной до
бульвара Юности
0,0060,00,00,0060,0
11Поселок Ново-Савинский,
город Магнитогорск.
Газоснабжение поселка.
Межпоселковый
газопровод высокого
давления и ГРП
0,0230,00,00,0230,0
12Поселок Западный-1,
город Магнитогорск
Челябинской области.
Газоснабжение поселка
(кварталы N 12 - 13)
0,0340,00,00,0340,0
13Строительство модульной
котельной в поселке
Цементников
7,00,00,07,00,0
Итого11,4630,00,011,4630,0

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 160,590 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 7.
Таблица 7
                                                                  млн. руб.














































Источник финансирования
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
Итого
2008 год26,51478,82925,3336,412137,088
2009 год0,04,1827,8580,012,040
2010 год0,00,011,4630,011,463
Всего26,51483,01144,6546,412160,591

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.";

в пункте 19:
слова "в таблице 7" заменить словами "в таблице 8";
слова "Таблица 7" заменить словами "Таблица 8";
4) в Подпрограмме "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы объем финансирования - 350,492 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 69,858 млн. рублей; бюджета города - 280,634 млн. рублей; прочих источников - 0,0 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1




































































































































































Наименование
мероприятий
Источник
финансирования
Объем финансирования,
млн. руб.
Исполнитель
мероприятий
Подпрограммы
Всегов том числе по годам
200820092010
1234567
Финансирование
Подпрограммы
всего, в том
числе:
350,492154,349141,61654,527администрация
города
областной
бюджет
69,85869,8580,00,0
бюджет города280,63484,491141,61654,527
прочие
источники
0,00,00,00,0инвесторы
1. Организационные мероприятия
Развитие
аукционной базы
земельных
участков,
обеспеченных
комплексом
инженерных
коммуникаций и
сооружений для
жилищного
строительства
Нет0,0управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
города
Развитие
конкуренции и
расширение
доступа
застройщиков к
кредитным
ресурсам
Нет0,0инвесторы, банки,
страховые компании
Внедрение
механизмов
проведения
комплексной
застройки
территорий,
реконструкции и
комплексного
обновления
существующих
кварталов
застройки
Нет0,0администрация
города
2. Финансово-экономические мероприятия
Разработка
градостроительной
документации
Всего, в том
числе:
41,68616,9578,96415,765управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
города
областной
бюджет
6,2606,260,00,0
бюджет города35,42610,6978,96415,765
прочие
источники
0,00,00,00,0
Обеспечение
земельных
участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры
для жилищного
строительства
Всего, в том
числе:
308,806137,392132,65238,762управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
областной
бюджет
63,59863,5980,00,0
бюджет города245,20873,794132,65238,762
прочие
источники
0,00,00,00,0

пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
"Фактическое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2009 году представлено в таблице 5.
Таблица 5
млн. руб.
N
п/п
Наименование мероприятия,
объекта
Всего

Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
1


Подготовка документации по
планировке территории города
Магнитогорска
8,964


0,0


8,964


0,0


2


Межквартальные подводящие
инженерные сети к 148
микрорайону города Магнитогорска
52,43


0,0


52,43


0,0


3



Внутриквартальные инженерные
сети в 148 микрорайоне города
Магнитогорска (строительство ТП
N 32)
2,745



0,0



2,745



0,0



4

Центральный распределительный
пункт в 148 микрорайоне
1,200

0,0

1,200

0,0

5


Подводящие инженерные сети
электроснабжения к 149
микрорайону города Магнитогорска
2,361


0,0


2,361


0,0


6



Подводящие инженерные сети к 149
микрорайону города
Магнитогорска. Резервуары запаса
воды
0,414



0,0



0,414



0,0



10









Вынос хозфекального коллектора
диаметром 1000 - 1600 мм с
территории 144 микрорайона со
строительством насосной станции
в городе Магнитогорске. II этап.
Участок самотечного коллектора
по ул. Радужной от пр. К. Маркса
до КНС.
Напорный коллектор от КНС до
существующей врезки
40,170









0,0









40,170









0,0









11







Вынос хозфекального коллектора
диаметром 1000 - 1600 с
территории 144 микрорайона со
строительством насосной станции
в городе Магнитогорске (III
этап. Канализационная насосная
станция с наружными сетями
водопровода диаметром 315 мм)
26,197







0,0







26,197







0,0







12




Переврезка существующих
хозфекальных сетей канализации в
проектируемый коллектор
диаметром 1600 мм, выносимый с
территории 144 микрорайона
0,488




0,0




0,488




0,0




13



Электроснабжение южной части
города Магнитогорска. Кабельная
трасса от ПС N 99 до РП-148
микрорайона и РП-Хуторки
5,814



0,0



5,814



0,0



14






Электроснабжение южной части
города Магнитогорска. Кабельная
трасса от ПС N 99 до РП-148
микрорайона и РП-Хуторки.
(Камера ПК-32а, ПК-33а. Переход
кабелей через коллектор между
колодцами по эстакаде)
0,833






0,0






0,833






0,0






 
Итого
141,616
0,0
141,616
0,0

Перечень мероприятий Подпрограммы на 2010 год представлен в таблице 6.
Таблица 6
                                                                  млн. руб.










































































































N
п/п
Наименование мероприятия, объектаВсегоОбластной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
1Подготовка документации по
планировке территории города
Магнитогорска
15,7650,015,7650,0
2ПС "Южная" 110/10 кВ4,2650,04,2650,0
3Город Магнитогорск
144-хквартирный жилой дом в
140 мкр. Наружные инженерные сети
0,4840,00,4840,0
4Межквартальные подводящие
инженерные сети к 148 микрорайону
города Магнитогорска
0,0990,00,0990,0
5Центральный распределительный
пункт в 148 микрорайоне
10,0000,010,0000,0
6Подводящие инженерные сети к 149
микрорайону города Магнитогорска.
Резервуары запаса воды.
0,4050,00,4050,0
7Город Магнитогорск, ул. Советская
от ул. Советской Армии до ул.
Грязнова. Строительство
теплотрассы 2 Ду-700
2,30,02,30,0
8Обследование и проект
восстановления ранее построенного
объекта "Микрорайон N 144 город
Магнитогорск. Вынос существующего
городского коллектора
хозяйственно-фекальной
канализации"
1,1121,112
9Вынос хозфекального коллектора
диаметром 1000 - 1600 мм с
территории 144 микрорайона со
строительством насосной станции в
городе Магнитогорске. II этап.
Участок самотечного коллектора по
ул. Радужной от пр. К. Маркса до
КНС. Напорный коллектор от КНС до
существующей врезки
11,3500,011,3500,0
10Вынос хозфекального коллектора
диаметром 1000 - 1600 с территории
144 микрорайона со строительством
насосной станции в городе
Магнитогорске (III этап.
Канализационная насосная станция с
наружными сетями водопровода
диаметром 315 мм)
8,6500,08,6500,0
11Переврезка существующих
хозфекальных сетей канализации в
проектируемый коллектор диаметром
1600 мм, выносимый с территории
144 микрорайона
0,0970,00,0970,0
Итого54,5270,054,5270,0

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 350,492 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 7.
Таблица 7
                                                                  млн. руб.









































Источник финансирования
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
Итого
2008 год69,85884,4910,0154,349
2009 год0,0141,6160,0141,616
2010 год0,054,5270,054,527
Всего:69,858280,6340,0350,492

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.";

5) в Подпрограмме "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы объем финансирования - 51,789 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 15,547 млн. рублей; бюджета города - 36,242 млн. рублей; прочих источников - 0,0 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1




































































































































































N
п/п
Наименование
мероприятия
Срок
годы
Источник
финансирования
2008 год
(план)
2009 год
(план)
Объем финансирования,
млн. рублей
Исполнитель
2008
год
(факт)
2009
год
(факт)
2010
год
Всего
1Проведение
ежегодной
инвентаризации
жилищного фонда,
составление
реестра жилищного
фонда,
непригодного для
проживания, в том
числе проведение
обследования жилых
домов
специализированной
организацией
2008 2010бюджет города1,00,00,540,00,00,54управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
2Проведение
открытых аукционов
на право заключить
договор о развитии
застроенной
территории
2008 2010не требует
финансирования
0,00,00,00,00,00,0комитет по
управлению
имуществом
администрации
города
3Переселение
граждан из жилых
помещений,
признанных
непригодными для
проживания, и
аварийных
многоквартирных
домов, подлежащих
сносу или
реконструкции
2008 2010не требует
финансирования
0,00,00,00,00,00,0управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
4Осуществление
мероприятий по
строительству
жилья
2008 2010областной
бюджет
0,00,00,00,00,00,0управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
бюджет города15,9230,015,9230,00,30016,223
прочие
источники
0,00,00,00,00,00,0
5Осуществление
мероприятий по
приобретению
жилья, в том числе
на вторичном рынке
2008 2010областной
бюджет
15,5470,015,5470,00,015,547управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
бюджет города21,713,0315,58513,0310,018,616
прочие
источники
0,00,00,00,00,00,0
6Проведение работ
по сносу
многоквартирных
домов, признанных
аварийными
2008 2010бюджет города0,02,4770,00,00,8630,863управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
Итого по всем мероприятиям54,1715,50837,59513,0311,16351,789

пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 51,789 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 37,595 млн. рублей, в 2009 году - 13,031 млн. рублей, в 2010 году - 1,163 млн. рублей.
Распределение по годам и источникам финансирования представлено в таблице 2.
Таблица 2
                                                                  млн. руб.









































ГодИсточник финансирования
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
Итого
2008 год15,54722,0480,037,595
2009 год0,013,0310,013,031
2010 год0,01,1630,01,163
Всего:15,54736,2420,051,789

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджета города и областного бюджета на соответствующий год.";

6) в Подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования в 2008 году - 354,504 млн. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 31,043 млн. руб.; областного бюджета - 96,479 млн. руб.; бюджета города - 29,612 млн. руб.; прочих источников - 197,37 млн. руб. Общий объем финансирования в 2009 году - 221,638 млн. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 23,590 млн. руб.; областного бюджета - 57,515 млн. руб.; бюджета города - 10,602 млн. руб.; прочих источников - 129,931 млн. руб. Общий объем финансирования в 2010 году - 17,73 млн. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. руб.; областного бюджета - 0,0 млн. руб.; бюджета города - 17,73 млн. руб.; прочих источников - 0,0 млн. руб.

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п Наименование мероприятия Срок Источник финансирования Объем финансирования, (млн. руб.), по годам Исполнитель
2008 2009 2010
1 Признание молодых семей нуждающимися в предоставлении социальной выплаты в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы города, ведение их учета 2008 2009 не требует финансирования - - - управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
2 Признание молодых семей участниками Подпрограммы 2008 2009 не требует финансирования - - - управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
3 Формирование списков (основного и резервного) молодых семей претендентов на участие в Подпрограмме 2008 2009 не требует финансирования - - - управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
4 Выдача молодым семьям участникам Подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2008 2009 федеральный бюджет, 31,043 23,590 0,0 управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
областной бюджет, 96,479 57,515 0,0
бюджет города, 28,767 9,953 16,73
прочие источники 197,37 129,931 0,0
5 Заключение с банками, отобранными Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее - Минстрой) для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальной выплаты, соглашений по взаимодействию в реализации Подпрограммы 2008 2009 не требует финансирования - - - управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
6 Заключение с молодой семьей - участницей Подпрограммы договора о сотрудничестве сторон в целях реализации Подпрограммы 2008 2009 не требует финансирования - - - управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
7 Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы 2008 2009 не требует финансирования - - - управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
8 Предоставление молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка (детей) дополнительной социальной выплаты 2008 2009 федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
областной бюджет, 0,0 0,0 0,0
бюджет города, 0,845 0,649 1,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0

--------------------------------
<*> сумма фактического исполнения мероприятий Подпрограммы (с учетом сумм, возвращенных кредитными учреждениями в бюджет города)";


пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Общий объем финансирования на 2008 - 2010 годы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Источник финансирования 2008 год (план) 2009 год (план) Финансирование по годам, млн. руб. Всего, млн. руб.
2008 год (факт) 2009 год (факт) 2010 год
Федеральный бюджет 31,403 23,645 31,043 23,590 0,0 54,633
Областной бюджет 96,708 57,662 96,479 57,515 0,0 153,994
Бюджет города 32,895 25,0 29,612 10,602 17,73 57,944
Прочие источники 197,37 129,931 197,37 129,931 0,0 327,301
ИТОГО 358,376 236,238 354,504 221,638 17,73 593,872

7) в Подпрограмме "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы общий объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах - 477,476 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 109,938 млн. руб.; бюджета города - 70,832 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 296,706 млн. руб.; Объем финансирования Подпрограммы в 2008 году - 274,638 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 71,363 млн. руб.; бюджета города - 35,275 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 168,0 млн. руб.; Объем финансирования Подпрограммы в 2009 году - 186,568 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 38,575 млн. руб.; бюджета города - 19,287 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 128,706 млн. руб.; Объем финансирования Подпрограммы в 2010 году - 16,27 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 0,0 млн. руб.; бюджета города - 16,27 млн. руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 0,0 млн. руб.

пункт 5 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
5







Выдача работникам
бюджетных учреждений
социальных выплат в форме
свидетельств о праве
получения социальных
выплат на приобретение
(строительство) жилья
(далее - свидетельства)
2008 -
2010






областной
бюджет,
бюджет
города




109,938

70,832





управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города



таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Источник финансирования 2008 год (план) 2009 год (план) Финансирование по годам, млн. рублей Всего, млн. рублей
2008 год (факт) 2009 год (факт) 2010 год
Областной бюджет 71,569 38,575 71,363 38,575 0,0 109,938
Бюджет города 35,76 24 35,275 19,287 16,27 70,832
Прочие источники 168,0 128,74 168,0 128,706 0,0 296,706
Всего 275,329 191,315 274,638 186,568 16,27 477,476

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на исполняющего полномочия главы города Е.Н. Тефтелева.
Исполняющий обязанности
исполняющего полномочия
Главы города Магнитогорска
Челябинской области
О.В.ГРИЩЕНКО
Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ