Решение от 24.12.2008 г № 197

О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Магнитогорске на 2008 — 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80


В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке разработки и реализации городских целевых программ, утвержденным Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 марта 2003 года N 29, Магнитогорское городское Собрание депутатов
Решает:
1.Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80, следующие изменения:
1) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Объем финансирования Программы на 2008 - 2010 годы 5500,611 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 204,138 млн. рублей; областного бюджета - 1943,988 млн. рублей; бюджета города - 1833,376 млн. рублей; прочих источников - 1519,109 млн. рублей

2) таблицу 2 главы 5 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
                                                                  млн. руб.

Наименование подпрограмм Всего на 2008 2010 годы Всего на 2008 год 2008 год Всего на 2009 год 2009 год Всего на 2010 год 2010 год
ФБ ОБ БГ Прочие ФБ ОБ БГ Прочие ФБ ОБ БГ Прочие
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 - 2010 годы" 1481,490 265,490 52,225 147,167 41,419 24,679 590,000 0,000 280,000 280,000 30,000 626,000 0,000 293,000 293,000 40,000
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008 - 2010 годы" 1563,476 358,376 31,403 96,708 32,895 197,370 556,200 55,620 111,240 55,620 333,720 648,900 64,890 129,780 64,890 389,340
"Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 2010 годы" 755,329 275,329 0,000 71,569 35,760 168,000 240,000 0,000 48,000 24,000 168,000 240,000 0,000 48,000 24,000 168,000
"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 - 2010 годы" 795,770 54,170 0,000 15,547 38,623 0,000 318,200 0,000 217,200 101,000 0,000 423,400 0,000 293,400 130,000 0,000
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы" 904,546 348,419 0,000 75,850 272,569 0,000 275,512 0,000 57,512 218,000 0,000 280,615 0,000 59,015 221,600 0,000
Итого 5500,611 1301,784 83,628 406,841 421,266 390,049 1979,912 55,620 713,952 678,620 531,720 2218,915 64,890 823,195 733,490 597,340

3) в подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы общий объем финансирования - 1481,490 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 52,225 млн. рублей; областного бюджета - 720,167 млн. рублей; бюджета города - 614,419 млн. рублей; прочих источников - 94,679 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Наименование мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, млн. рублей Исполнитель мероприятий Подпрограммы
всего в том числе по годам
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
Финансирование Подпрограммы всего, в том числе: 1481,490 265,490 590,000 626,000 администрация города
федеральный бюджет 52,225 52,225 0,000 0,000
областной бюджет 720,167 147,167 280,000 293,000
бюджет города 614,419 41,419 280,000 293,000
прочие источники 94,679 24,679 30,000 40,000
1. Организационные мероприятия
Подготовка техникоэкономического обоснования и предоставление проектносметной документации на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры - - предприятия жилищнокоммунального комплекса, управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищнокоммунального комплекса - - управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
2. Финансово-экономические мероприятия
Модернизация приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры всего, в том числе: 1481,490 265,490 590,000 626,000 управление финансов администрации города, управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
федеральный бюджет 52,225 52,225 0,000 0,000
областной бюджет 720,167 147,167 280,000 293,000
бюджет города 614,419 41,419 280,000 293,000
прочие источники 94,679 24,679 30,000 40,000

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
                                                                  млн. руб.

N п/п Объект Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет города Прочие источники
1 Напорный коллектор от насосной станции N 16 по пр. Ленина до камеры гашения в районе ул. Труда 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000
2 Газоснабжение поселка Радужный, в том числе ПИР 3,168 0,000 2,789 0,379 0,000
3 Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) 13,942 0,000 8,942 5,000 0,000
4 Газоснабжение поселка Димитрова (V, VI, VII, VIII очереди строительства) 8,000 0,000 0,000 8,000 0,000
5 Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) 6,903 0,000 6,903 0,000 0,000
6 Распределительный газопровод поселка Димитрова города Магнитогорска, VI очередь 1,986 0,750 1,036 0,200 0,000
7 Газоснабжение поселка Станица Магнитная 10,340 0,000 7,746 2,827 0,000
8 Газоснабжение поселка 2-й Рабочий 11,900 4,914 6,786 0,200 0,000
9 Газоснабжение поселка Горького 17,805 5,166 10,039 2,600 0,000
10 Газоснабжение поселка Западный-1 (2, 3, 14 кварталы) 3,500 0,000 3,500 0,000 0,000
11 Газоснабжение поселка Западный-1, квартал 3 2,499 0,825 1,139 0,535 0,000
12 Газоснабжение поселка Западный-1, квартал 14 6,647 1,320 1,823 3,504 0,000
13 Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" город Магнитогорск. Пиковая котельная. Реконструкция дымовой железобетонной трубы высотой 120 метров 12,379 0,000 11,379 1,000 0,000
14 Реконструкция системы водоснабжения поселка "Радужный" 0,805 0,000 0,000 0,572 0,000
15 Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в пос. Приуральский 4,195 0,000 0,000 4,195 0,000
16 Газопровод высокого давления ул. Московская - пос. Бардина 12,900 5,250 7,250 0,400 0,000
17 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 24,731 15,000 2,312 1,007 6,412
18 Модернизация и реконструкция Центральных тепловых пунктов (ЦТП) 19,500 0,000 18,500 1,000 0,000
19 Реконструкция ЦРП-20 в 20 квартале по улице Суворова 22,000 0,000 11,539 0,000 10,461
20 Реконструкция распределительного пункта КП-1 в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска 19,000 0,000 11,194 0,000 7,806
21 Реконструкция канализационной насосной станции N 5 5,980 0,000 5,980 0,000 0,000
22 Переброска бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения. Напорный коллектор 4,095 0,000 4,095 0,000 0,000
23 Реконструкция электроснабжения в котельной "Железнодорожников" 12,000 0,000 6,000 6,000 0,000
24 Реконструкция правобережных очистных сооружений. Строительство 3-й очереди очистных сооружений (установка по обезвоживанию и утилизации ила, реконструкция системы биологической очистки сточных вод, системы транспортировки стоков) (проектирование и строительство) 37,215 19,000 18,215 0,000 0,000
Итого 265,490 52,225 147,167 41,419 24,679

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 1481,490 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 3.
Таблица 3
                                                                  млн. руб.














































Источник финансирования
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
Итого
2008 год52,225147,16741,41924,679265,490
2009 год0,000280,000280,00030,000590,000
2010 год0,000293,000293,00040,000626,000
Всего52,225720,167614,41994,6791481,490

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджетов на текущий финансовый год.";

4) в подпрограмме "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы общий объем финансирования - 904,546 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 192,377 млн. рублей; бюджета города - 712,169 млн. рублей; прочих источников - 0,000 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Наименование мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, млн. рублей Исполнитель мероприятий Подпрограммы
Всего в том числе по годам
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
Финансирование Подпрограммы всего, в том числе: 904,546 348,419 275,512 280,615 администрация города
областной бюджет 192,377 75,850 57,512 59,015
бюджет города 712,169 272,569 218,000 221,600
прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000 инвесторы
1. Организационные мероприятия
Развитие аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства - - управление архитектуры и градостроительства администрации города
Развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам - - инвесторы, банки, страховые компании
Внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существующих кварталов застройки - - администрация города
2. Финансово-экономические мероприятия
Разработка градостроительной документации всего, в том числе: 73,506 17,379 25,512 30,615 управление архитектуры и градостроительства администрации города
областной бюджет 22,787 6,260 7,512 9,015
бюджет города 50,719 11,119 18,000 21,600
прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000
Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства всего, в том числе: 831,040 331,040 250,000 250,000 управление капитального строительства и благоустройства администрации города
областной бюджет 169,590 69,590 50,000 50,000
бюджет города 661,450 261,450 200,000 200,000
прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
                                                                  млн. руб.

N п/п Наименование мероприятия Всего Областной бюджет Бюджет города Прочие источники
1 2 3 4 5 6
1 Подготовка документации по планировке территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска 8,969 4,030 4,939 0,000
2 Подготовка документации по планировке территории бывшего поселка Цементников, город Магнитогорск 4,750 2,230 2,520 0,000
3 Подготовка документации по планировке территории северозападной коммунально-складской зоны города Магнитогорска 2,050 0,000 2,050 0,000
4 Подготовка документации по планировке территории северозападной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская) 1,610 0,000 1,610 0,000
5 Вынос хозфекального коллектора Ду 1000-1600 с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции (проектирование и строительство) 109,072 17,072 92,000 0,000
6 Электроснабжение южной части города Магнитогорска. Кабельная трасса от ПС N 99 до РП-148 м/района и РП-Хуторки 61,217 34,655 26,562 0,000
7 Подводящие инженерные сети канализации 149 микрорайона 18,563 17,863 0,700 0,000
8 Подводящие инженерные сети электроснабжения 149 микрорайона 30,000 0,000 30,000 0,000
9 Подводящие инженерные сети водоснабжения 149 микрорайона 20,000 0,000 20,000 0,000
10 Подводящие инженерные сети теплоснабжения 149 микрорайона 41,000 0,000 41,000 0,000
11 Подводящие инженерные сети газоснабжения 149 микрорайона 17,000 0,000 17,000 0,000
12 Резервуар питьевого водоснабжения инженерных сетей 149 микрорайона 24,188 0,000 24,188 0,000
13 Проектно-изыскательские работы инженерных сетей 149 микрорайона 10,000 0,000 10,000 0,000
Итого 348,419 75,850 272,569 0,000

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 904,546 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 3.
Таблица 3
                                                                  млн. руб.









































Источник финансирования
Областной бюджетБюджет городаПрочие источникиИтого
2008 год75,850272,5690,000348,419
2009 год57,512218,0000,000275,512
2010 год59,015221,6000,000280,615
Всего:192,377712,1690,000904,546

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджетов города и области на соответствующий год.";

5) в подпрограмме "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах 795,770 млн. рублей, в том числе за счет: областного бюджета - 526,147 млн. рублей; бюджета города - 269,623 млн. рублей; прочих источников - 0,000 млн. рублей

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
N п/п Наименование мероприятия Срок Источник финансирования Объем финансирования, млн. рублей Исполнитель
Всего 2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда, составление реестра жилищного фонда, непригодного для проживания, в том числе проведение обследования жилых домов специализированной организацией 2008 2010 бюджет города 6,000 1,000 3,000 2,000 управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
2 Проведение открытых аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории 2008 2010 не требует финансирования 0,000 0,000 0,000 0,000 комитет по управлению имуществом администрации города
3 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции 2008 2010 не требует финансирования 0,000 0,000 0,000 0,000 управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
4 Осуществление мероприятий по строительству жилья 2008 2010 областной бюджет 290,600 0,000 117,20 173,400 управление капитального строительства и благоустройства администрации города
бюджет города 135,923 15,923 50,000 70,000
прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Осуществление мероприятий по приобретению жилья, в том числе на вторичном рынке 2008 2010 областной бюджет 235,547 15,547 100,00 120,000 управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города
бюджет города 111,700 21,700 40,000 50,000
прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Проведение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными 2008 2010 бюджет города 16,000 0,000 8,000 8,000 управление капитального строительства и благоустройства администрации города
Итого по всем мероприятиям 795,770 54,170 318,20 423,400

пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 795,770 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 54,170 млн. рублей, в 2009 году - 318,200 млн. рублей, в 2010 году - 423,400 млн. рублей.
Объем финансирования представлен в таблице 2.
Таблица 2
                                                                  млн. руб.









































ГодыИсточник финансирования
Областной бюджетБюджет городаПрочие источникиИтого
2008 год15,54738,6230,00054,170
2009 год217,200101,0000,000318,200
2010 год293,400130,0000,000423,400
Всего:526,147269,6230,000795,770

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджетов города и области на соответствующий год.".

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова.
Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.В.КАРПОВ
Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ