Постановление от 09.12.2008 г № 559

О согласовании производственной программы государственного образовательного учреждения Республики Марий Эл «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения с. Русские Шои» в сфере водоснабжения на 2009 год


В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" постановляю:
1.Согласовать производственную программу государственного образовательного учреждения Республики Марий Эл "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения с. Русские Шои" в сфере водоснабжения на 2009 год.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
3.Опубликовать данное постановление в районной газете "Заря".
4.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации Куженерского муниципального района.
Глава администрации
муниципального образования
"Куженерский муниципальный район"
С.МИХЕЕВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
"ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
С.РУССКИЕ ШОИ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2009 ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основные цели реализации программы
Настоящая программа разработана во исполнении приказа N 101 от 10 октября 2007 года Министерства регионального развития РФ, в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2004 года N 210 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Целью разработки производственной программы является обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых услуг, планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности, формирования финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, расчет тарифов на товары и услуги.
Целью данной программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.
Основные задачи реализации программы
Основными задачами программы являются создание условий для развития и повышения уровня предоставления коммунальных услуг, проведение ремонта системы водоснабжения, снижение издержек на ее эксплуатацию.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В хозяйственном ведении ГОУ Республики Марий Эл "ЦЛПДО с. Русские Шои" находится: 1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня, 1 гидрант, 2 колонки, 0,8 км водопроводных сетей.
Учреждение является самостоятельным субъектом, создано для реализации основных общеобразовательных программ для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VII вида и специальных общеобразовательных учреждений VIII вида, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического, психического здоровья, осуществления единой комплексной системы обучения и воспитания. Согласно Уставу Центр вправе заниматься предпринимательской деятельностью.
Обоснование расчета прогнозируемого объема водоснабжения
На водозаборном сооружении учреждения используется погружной центробежный электронасос. Замена глубинного насоса произведена в октябре месяце 2005 года. Анализ подъема воды и расхода электроэнергии показывает, что глубинный электронасос выработал свой ресурс. Из-за износа рабочих органов насоса увеличился расход электроэнергии. Замена глубинного погружного центробежного электронасоса позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию системы водоснабжения, снизить аварийность и расход электроэнергии. Расход электроэнергии в настоящее время в среднем за 12 месяцев составляет 3300 Квт/ч, ожидаемый расход после выполнения мероприятия - 2700 Квт, что составляет 600 Квт, в стоимостном выражении 672 рублей.
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4. 1110-02 на водозаборном сооружении вне зависимости от ведомственной принадлежности для охраны источников водоснабжения от загрязнения и соответствия требованиям необходим ремонт зон санитарной охраны. Это позволит защитить зону санитарной охраны от случайного загрязнения, повреждения, проникновения, что обеспечит население качественной питьевой водой, и избежать штрафных санкций.
Все мероприятия проводятся хоз. способом, за счет собственных средств, полученных в результате реализации воды населению.
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере водоснабжения на 2009 год
  N    Показатели производственной   Ед.      Величина
               деятельности          изм.    показателя
                                              на период
                                            регулирования
                                          2007  2008  2009
 1.   Объем выработки воды            т.   4,1   4,0   4,0
                                      м3
 2.   Объем воды, используемой на     т.    -     -     -
      собственные нужды               м3
 3.   Объем пропущенной  воды  через  т.    -     -     -
      очистные сооружения             м3
 4.   Объем отпуска в сеть            т.   4,1   4,0   4,0
                                      м3
 5.   Объем потерь                    т.    -     -     -
                                      м3
 6.   Уровень потерь к объему         %     -     -     -
      отпущенной воды в сеть
 7.   Объем реализации товаров и      т.   4,1   4,0   4,0
      услуг, в т.ч. по потребителям:  м3
 7.1. - населению                     т.   2,2   2,2   2,2
                                      м3
 7.2. - бюджетным потребителям        т.   1,9   1,8   1,8
                                      м3

План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
на 2009 год
 N  Наименование    Срок     Финансовые                Ожидаемый
    мероприятия  реализации  потребности                 эффект
                 мероприятия на меропр.,
                              тыс. руб
                                         наименование    руб.
                                         показателя
 1. Замена         2009 г.      10,0       исп-ние        672
    глубинного                           сан. норм и
    насоса                                  правил
 2. Ремонт зоны    2009 г.       5,0
    санитарной
    охраны
    Итого:                      15,0

Распределение финансовых потребностей
за 2009 год по кварталам
 N     Наименование    Финан-      Распределение фин.
       мероприятия      совые     потребностей по кв.,
                       потреб-          тыс. руб.
                        ности
                         на
                       реали-  I кв. II кв. III кв. IV кв.
                        зацию
                        меро-
                       приятия
 1. Замена глубинного   10,0     -     -     10,0     -
    насоса
 2. Ремонт зоны          5,0     -    5,0      -      -
    санитарной охраны
    Итого:              15,0     -    5,0    10,0     -