Решение от 29.10.2008 г № 135

О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Магнитогорске на 2008 — 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80


В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
Решает:
1.Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80 (далее - Программа), следующие изменения:
1) по всему тексту Программы наименование подпрограммы "Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы";

2) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Объем финансирования Программы на 2008 - 2010 годы 5575,324 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 209,643 млн. рублей; областного бюджета - 1997,401 млн. рублей; бюджета города - 1849,171 млн. рублей; прочих источников - 1519,109 млн. рублей

3) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" Паспорта изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 61 процента; доведение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 20 процентов; обеспечение возможности подключения к природному газу не менее 4707 квартир (домов); улучшение жилищных условий у 950 молодых семей и 391 семьи работников бюджетной сферы; ввод жилья на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, в объеме 1050 тыс. кв. метров; снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 24,96 тыс. кв. метров; общее количество выданных ипотечных жилищных кредитов - 3600, в том числе: в 2008 году - 1000 кредитов; в 2009 году - 1200 кредитов; в 2010 году - 1400 кредитов; обеспечение адресной поддержки населения, связанной с оплатой жилья и коммунальных услуг; улучшение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах

4) таблицу 2 главы 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
млн. руб.



















































































































































Наименование
подпрограмм
Всего на
2008 2010 годы
Всего на
2008 год
2008 годВсего на
2009 год
2009 годВсего на
2010 год
2010 год
ФБОББГПрочиеФБОББГПрочиеФБОББГПрочие
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
на 2008 - 2010
годы"
1506,926290,92657,730154,63553,88224,679590,0000,000280,000280,00030,000626,0000,000293,000293,00040,000
"Оказание
молодым семьям
государственной
поддержки для
улучшения
жилищных
условий на
2008 - 2010
годы"
1563,476358,37631,40396,70832,895197,370556,20055,620111,24055,620333,720648,90064,890129,78064,890389,340
"Предоставление
работникам
бюджетной сферы
социальных
выплат на
приобретение
или
строительство
жилья на 2008 2010 годы"
755,329275,3290,00071,56935,760168,000240,0000,00048,00024,000168,000240,0000,00048,00024,000168,000
"Мероприятия по
переселению
граждан из
жилищного
фонда,
признанного
непригодным для
проживания, на
2008 - 2010
годы"
838,10296,5020,00054,54741,9550,000318,2000,000217,200101,0000,000423,4000,000293,400130,0000,000
"Подготовка
земельных
участков для
освоения в
целях жилищного
строительства
на 2008 - 2010
годы"
911,491355,3640,00082,795272,5690,000275,5120,00057,512218,0000,000280,6150,00059,015221,6000,000
Итого5575,3241376,49789,133460,254437,061390,0491979,91255,620713,952678,620531,7202218,91564,890823,195733,490597,340
"

5) подпункты 1 - 8 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"1) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 61 процента;
2) доведение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 20 процентов;
3) обеспечение возможности подключения к природному газу не менее 4707 квартир (домов);
4) улучшение жилищных условий у 950 молодых семей и 391 семьи работников бюджетной сферы, выдача 3600 ипотечных жилищных кредитов;
5) ввод жилья на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, в объеме 1050 тыс. кв. метров;
6) снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 35 тыс. кв. метров;
7) обеспечение адресной поддержки населения, связанной с оплатой жилья и коммунальных услуг;
8) улучшение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах.";

6) в подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы общий объем финансирования - 1506,926 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 57,730 млн. рублей; областного бюджета - 727,635 млн. рублей; бюджета города - 626,882 млн. рублей; прочих источников - 94,679 млн. рублей

раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" Паспорта изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальноэкономической эффективности снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: в 2008 году - до 62 процентов; в 2009 году - до 61,5 процентов; в 2010 году - до 61 процента; доведение доли внебюджетных средств в общем объеме инвестиций для модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры: в 2008 году - до 17 процентов; в 2009 году - до 18 процентов; в 2010 году - до 20 процентов; количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу: в 2008 году - не менее 1950 квартир (домов); в 2009 году - не менее 1333 квартир (домов); в 2010 году - не менее 1424 квартир (домов)

подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"7) обеспечение возможности подключения к природному газу в целом по городу не менее 4707 квартир (домов).";

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1















































































































































Наименование
мероприятий
Источник
финансирования
Объем финансирования,
млн. руб.
Исполнитель
мероприятий
Подпрограммы
всегов том числе по годам
200820092010
123456
Финансирование
Подпрограммы
всего, в том
числе:
1506,926290,926590,000626,000администрация
города
федеральный
бюджет
57,73057,7300,00,0
областной
бюджет
727,635154,635280,000293,000
бюджет города626,88253,882280,000293,000
прочие
источники
94,67924,67930,00040,000
1. Организационные мероприятия
Подготовка
техникоэкономического
обоснования и
предоставление
проектносметной
документации на
проекты
модернизации
коммунальной
инфраструктуры
--предприятия
жилищнокоммунального
комплекса,
управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Осуществление
мониторинга
качества
предоставляемых
услуг
предприятиями
жилищнокоммунального
комплекса
--управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
2. Финансово-экономические мероприятия
Модернизация
приоритетных
объектов
коммунальной
инфраструктуры
всего, в том
числе:
1506,926290,926590,000626,000управление
финансов
администрации
города,
управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
федеральный
бюджет
57,73057,7300,00,0
областной
бюджет
727,635154,635280,000293,000
бюджет города626,88253,882280,000293,000
прочие
источники
94,67924,67930,00040,000
"

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
                                                                  млн. руб.

































































































































































































































































N
п/п
ОбъектВсегоФедеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
1Напорный коллектор от
насосной станции N 16
по пр. Ленина до
камеры гашения в
районе ул. Труда
4,000--4,000-
2Газоснабжение поселка
Радужный, в том числе
ПИР
3,168-2,7890,379-
3Газоснабжение поселка
Димитрова (IV очередь
строительства)
13,942-8,9425,000-
4Газоснабжение поселка
Димитрова (V, VI, VII,
VIII очереди
строительства)
8,000--8,000-
5Газоснабжение поселка
Димитрова (V очередь
строительства)
7,7017,701
6Распределительный
газопровод поселка
Димитрова города
Магнитогорска,
VI очередь
4,9001,9742,7260,200-
7Распределительный
газопровод поселка
Димитрова города
Магнитогорска,
VII очередь
4,2001,7642,436--
8Распределительный
газопровод поселка
Димитрова города
Магнитогорска,
VIII очередь
3,0001,2601,740--
9Газоснабжение поселка
Станица Магнитная
10,340-7,7462,594-
10Газоснабжение поселка
2-ой Рабочий
11,9004,9146,7860,200-
11Газоснабжение поселка
Горького
14,9005,1667,1342,600-
12Газоснабжение поселка
Западный-1 (2, 3, 14
кварталы)
3,500-3,500--
13Газоснабжение поселка
Западный-1, квартал 3
6,4352,4783,4220,535-
14Газоснабжение поселка
Западный-1, квартал 14
5,7040,9241,2763,504-
15Муниципальное
предприятие трест
"Теплофикация" город
Магнитогорск. Пиковая
котельная.
Реконструкция дымовой
железобетонной трубы
высотой 120 метров
12,379-11,3791,000-
16Реконструкция системы
водоснабжения поселка
"Радужный"
0,805--0,805-
17Реконструкция
хозяйственно-питьевого
водопровода
(закольцовка) в
пос. Приуральский
4,195--4,195-
18Газопровод высокого
давления
ул. Московская пос. Бардина
12,9005,2507,2500,400-
19Капитальный ремонт
многоквартирных жилых
домов
24,73115,0002,3121,0076,412
20Модернизация и
реконструкция
Центральных тепловых
пунктов (ЦТП)
19,500-18,5001,000-
21Реконструкция ЦРП-20 в
20 квартале по улице
Суворова
22,000-11,539-10,461
22Реконструкция
распределительного
пункта КП-1 в
Орджоникидзевском
районе города
Магнитогорска
19,000-11,194-7,806
23Реконструкция
канализационной
насосной станции N 5
5,980-5,980--
24Переброска бытовых
стоков правого берега
на левобережные
очистные сооружения.
Напорный коллектор
4,095-4,095--
25Реконструкция
электроснабжения в
котельной
"Железнодорожников"
12,000-6,0006,000-
26Реконструкция
правобережных очистных
сооружений.
Строительство III-ей
очереди очистных
сооружений (установка
по обезвоживанию и
утилизации ила,
реконструкция системы
биологической очистки
сточных вод, системы
транспортировки
стоков)
(проектирование и
строительство)
51,65119,00020,18812,463-
Итого290,92657,730154,63553,88224,679
"

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 1506,926 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 3.
Таблица 3
                                                                  млн. руб.














































Источник финансирования
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
Итого
2008 год57,730154,63553,88224,679290,926
2009 год0,000280,000280,00030,000590,000
2010 год0,000293,000293,00040,000626,000
Всего57,730727,635626,88294,6791506,926

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджетов на текущий финансовый год.";

главу 7 изложить в следующей редакции:
"7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
18. Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
1) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 61 процента;
2) доведение доли внебюджетных средств в общем объеме инвестиций для модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры до 20 процентов;
3) обеспечение возможности подключения к природному газу не менее 4707 квартир (домов).
19. Система целевых индикаторов Подпрограммы представлена в таблице 4.
Таблица 4



























































N
п/п
Индикаторы по направлениямФакт
2007 года
План по годам
200820092010
1Уровень износа коммунальной
инфраструктуры
63 %62 %61,5 %61 %
2Доля внебюджетных средств в
общем объеме инвестиций для
модернизации и развития
объектов коммунальной
инфраструктуры
15 %17 %18 %20 %
3Количество построенных
подводящих магистральных
газопроводов и газовых сетей
23,7 км24,2 км23,0 км
4Количество квартир (домов),
получивших возможность
подключения к природному газу
1980195013331424
5Уровень газификации природным
газом
97,98 %98,31 %98,80 %
"

7) в подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта изложить в следующей редакции:





Объемы и источники
финансирования
Общий объем финансирования в 2008 году 358,376 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 31,403 млн. руб. ;
областного бюджета - 96,708 млн. руб. ;
бюджета города - 32,895 млн. руб.;
прочих источников - 197,370 млн. руб.

Общий объем финансирования в 2009 году 556,200 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 55,620 млн. руб.;
областного бюджета - 111,240 млн. руб. ;
бюджета города - 55,620 млн. руб.;
прочих источников - 333,720 млн. руб.

Общий объем финансирования в 2010 году 648,900 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 64,890 млн. руб. ;
областного бюджета - 129,780 млн. руб. ;
бюджета города - 64,890 млн. руб.;
прочих источников - 389,340 млн. руб.

раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:





Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных
кредитов и займов - 950 семей:
в 2008 году - не менее 250 семей;
в 2009 году - не менее 350 семей;
в 2010 году - не менее 350 семей

подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"3) возможность для молодых семей реализовать свое право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств только один раз.";

таблицу 1 главы 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N



Наименование
мероприятия


Срок



Источник
финансирования

Объем финансирования
(млн. руб.) по годам
Исполнитель



2008
2009
2010
1












Признание
молодых семей
нуждающимися в
предоставлении
социальной
выплаты в
соответствии с
порядком,
утвержденным
постановлением
главы города,
ведение их
учета
2008 -
2010











не требует
финансирования











-












-












-












управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города







2





Признание
молодых семей
участниками
Подпрограммы


2008 -
2010




не требует
финансирования




-





-





-





управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города
3







Формирование
списков
(основного и
резервного)
молодых семей -
претендентов на
участие в
Подпрограмме
2008 -
2010






не требует
финансирования






-







-







-







управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города


4











Выдача молодым
семьям -
участникам
Подпрограммы
свидетельств о
праве на
получение
социальной
выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья
2008 -
2010










федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
бюджет города,
прочие
источники





31,403

96,708

32,395
197,370






55,620

111,240

55,120
333,720






64,890

129,780

64,390
389,340






управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города






5






















Заключение с
банками,
отобранными
Министерством
строительства,
инфраструктуры
и дорожного
хозяйства
Челябинской
области
(далее -
Минстрой) для
обслуживания
средств,
предоставляемых
молодым семьям
в качестве
социальной
выплаты,
соглашений по
взаимодействию
в реализации
Подпрограммы
2008 -
2010





















не требует
финансирования





















-






















-






















-






















управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города

















6








Заключение с
молодой семьей
- участницей
Подпрограммы
договора о
сотрудничестве
сторон в целях
реализации
Подпрограммы
2008 -
2010







не требует
финансирования







-








-








-








управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города



7








Организация
информационной
и
разъяснительной
работы среди
населения по
освещению целей
и задач
Подпрограммы
2008 -
2010







не требует
финансирования







-








-








-








управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города



8







Предоставление
молодой семье
при рождении
(усыновлении)
ребенка (детей)
дополнительной
социальной
выплаты
2008 -
2010






бюджет города







0,500







0,500







0,500







управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города


"

таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица



















































Источник финансированияФинансирование по годам,
млн. руб.
Всего,
млн. руб.
2008 год2009 год2010 год
Федеральный бюджет31,40355,62064,890151,913
Областной бюджет96,708111,240129,780337,728
Бюджет города32,89555,62064,890153,405
Прочие источники197,370333,720389,340920,430
ИТОГО358,376556,200648,9001563,476
"

пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии, определяется по следующей формуле: СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии;
Н - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию.
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Магнитогорску утверждается Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" исходя из данных о ценах на рынке жилья по городу и прогнозируемого роста стоимости строительной продукции на соответствующий период. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты не должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Челябинской области, определяемую федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей) предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета города в размере не менее 2,5 процентов от средней стоимости жилого помещения по вышеуказанной формуле.
Средства бюджета города предоставляются молодой семье для погашения части кредита (займа) либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Механизм предоставления молодым семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) утверждается постановлением главы города.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Текущее управление Подпрограммой производится администрацией города. Администрация города осуществляет:
1) признание молодых семей нуждающимися в предоставлении социальной выплаты в соответствии с порядком, утвержденным главой города, ведение их учета;
2) признание молодых семей, изъявивших желание участвовать в Подпрограмме в планируемом финансовом году, участниками Подпрограммы в текущем году в соответствии с условиями подпрограммы и порядком, установленным Минстроем;
3) формирование списков (основного и резервного) молодых семей - претендентов на участие в Подпрограмме в планируемом году и представление их в Минстрой до 15 августа года, предшествующего планируемому;
4) предоставление в Минстрой ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального и областного бюджетов исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города;
5) предоставление документов для участия Челябинской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в федеральной программе (список молодых семей, изъявивших желание участвовать в подпрограмме в очередном году, обязательно по финансированию мероприятий Подпрограммы из бюджета города);
6) выдачу молодым семьям - участникам Подпрограммы свидетельства в установленном порядке;
7) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета города исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города, а также за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в бюджет города в виде социальных выплат;
8) заключение с банками, отобранными Минстроем для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат по взаимодействию в реализации Подпрограммы;
9) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
10) предоставление в Минстрой сведений о реализации мероприятий Подпрограммы по установленной форме ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
11) предоставление в Минстрой отчета о реализации мероприятий Подпрограммы по установленной форме ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
12) организацию в средствах массовой информации города Магнитогорска работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы;
13) защиту интересов молодых семей при заключении с открытым акционерным обществом "Южноуральское агентство ипотечного жилищного кредитования" (далее - ОАО "ЮУ АИЖК") соглашений об условиях долевого участия в инвестировании строительства жилых домов, осуществляемого на земельном участке, выделенном для муниципальных нужд. Соглашением рекомендуется предусматривать стоимость продажи ОАО "ЮУ АИЖК" молодым семьям жилых помещений по стоимости квадратного метра, утверждаемой Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области";

пункт 22 исключить;
8) в подпрограмме "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы" (далее - Подпрограмма):
по всему тексту Подпрограммы слово "субсидия" в соответствующем падеже и числе заменить словами "социальная выплата" в соответствующем падеже и числе;
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы общий объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годы - 755,329 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 167,569 млн. рублей ; бюджета города - 83,760 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 504 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы в 2008 году 275,329 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 71,569 млн. рублей ; бюджета города - 35,760 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 168 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы в 2009 году 240 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 48 млн. рублей ; бюджета города - 24 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 168 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы в 2010 году 240 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 48 млн. рублей ; бюджета города - 24 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) - 168 млн. рублей

раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" Паспорта изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, - 391 семья: в 2008 году - не менее 151 семьи; в 2009 году - не менее 120 семей; в 2010 году - не менее 120 семей

таблицу 1 главы 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N


Наименование
мероприятия

Срок
(год)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(млн. руб.)
Исполнитель


1.







Разработка
проекта Положения
о порядке
предоставления
социальных выплат
работникам
бюджетных
учреждений
2008







не требует
финансирования






-







жилищный отдел
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города

2.










Признание
работников
бюджетных
учреждений
нуждающимися в
предоставлении
социальной
выплаты на
приобретение или
строительство
жилья
2008 -
2010









не требует
финансирования









-










жилищный отдел
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города




3.






Ведение учета
работников
бюджетных
учреждений -
участников
Подпрограммы

2008 -
2010





не требует
финансирования





-






жилищный отдел
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города
4.







Организация
информационной и
разъяснительной
работы среди
населения по
освещению целей и
задач
Подпрограммы
2008 -
2010






не требует
финансирования






-







жилищный отдел
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города

5.











Выдача работникам
бюджетных
учреждений
социальных выплат
в форме
свидетельств о
праве получения
социальных выплат
на приобретение
(строительство)
жилья (далее -
свидетельства)
2008 -
2010










областной
бюджет

бюджет города








167,569


83,760








жилищный отдел
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города





6.






Признание
работников
бюджетной сферы
участниками
подпрограммы


2008 -
2010





не требует
финансирования





-






жилищный отдел
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города
7.















Заключение
трехсторонних
соглашений с
банками,
выбранными для
реализации
подпрограммы, о
взаимодействии по
открытию и
обслуживанию
целевых
блокированных
счетов работников
бюджетной сферы -
владельцев
свидетельств
2008 -
2010














не требует
финансирования














-















жилищный отдел
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
города









"

таблицу 2 главы 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2












































Источник финансированияФинансирование по годам,
млн. рублей
Всего
млн. рублей
2008 год2009 год2010 год
Областной бюджет71,56948,00048,000167,569
Бюджет города35,76024,00024,00083,76
Прочие источники168,000168,000168,000504,000
Всего275,329240,000240,000755,329
"

пункт 15 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
"13) подготовку проектов трехсторонних соглашений с банками для обслуживания средств, предоставленных в качестве социальной выплаты работникам бюджетной сферы, выбранных для реализации подпрограммы, о взаимодействии по открытию и обслуживанию целевых блокированных счетов работников бюджетной сферы - владельцев свидетельств на приобретение или строительство жилья.";

абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
"19. Право на получение участником Подпрограммы социальной выплаты подтверждается свидетельством.";

9) в подпрограмме "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы общий объем финансирования - 911,491 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 199,322 млн. рублей; бюджета города - 712,169 млн. рублей; прочих источников - 0,000 млн. рублей

раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" Паспорта изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальноэкономической эффективности проведение за 2008 - 2010 годы аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства (1050 тыс. кв. метров на площади 122,1 га), в том числе: в 2008 году - 34,6 га для строительства 300 тыс. кв. метров жилья; в 2009 году - 43,5 га для строительства 350 тыс. кв. метров жилья; в 2010 году - 44 га для строительства 400 тыс. кв. метров жилья; ввод в эксплуатацию жилья в объеме 1050 тыс. кв. метров, в том числе: в 2008 году - 300 тыс. кв. метров; в 2009 году - 350 тыс. кв. метров; в 2010 году - 400 тыс. кв. метров

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1







































































































































































Наименование
мероприятий
Источник
финансирования
Объем финансирования,
млн. руб.
Исполнитель
мероприятий
Подпрограммы
Всегов том числе по годам
200820092010
1234567
Финансирование
Подпрограммы
всего,
в том числе:
911,491355,364275,512280,615администрация
города
областной
бюджет
199,32282,79557,51259,015
бюджет города712,169272,569218,000221,600
прочие
источники
----инвесторы
1. Организационные мероприятия
Развитие
аукционной базы
земельных
участков,
обеспеченных
комплексом
инженерных
коммуникаций и
сооружений для
жилищного
строительства
--управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
города
Развитие
конкуренции и
расширение
доступа
застройщиков к
кредитным
ресурсам
--инвесторы, банки,
страховые компании
Внедрение
механизмов
проведения
комплексной
застройки
территорий,
реконструкции и
комплексного
обновления
существующих
кварталов
застройки
--администрация
города
2. Финансово-экономические мероприятия
Разработка
градостроительной
документации
всего,
в том числе:
73,50617,37925,51230,615управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
города
областной
бюджет
22,7876,2607,5129,015
бюджет города50,71911,11918,00021,600
прочие
источники
----
Обеспечение
земельных
участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры
для жилищного
строительства
всего,
в том числе:
837,985337,985250,000250,000управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
областной
бюджет
176,53576,53550,00050,000
бюджет города661,450261,450200,000200,000
прочие
источники
----
"

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
                                                                  млн. руб.





























































































































N
п/п
Наименование мероприятияВсегоОбластной
бюджет
Бюджет
города
Прочие
источники
1Подготовка документации по
планировке территории жилых зон в
левобережной части города
Магнитогорска
8,9694,0304,939-
2Подготовка документации по
планировке территории бывшего
поселка Цементников, город
Магнитогорск
4,7502,2302,520-
3Подготовка документации по
планировке территории
северо-западной коммунальноскладской зоны города
Магнитогорска
2,050-2,050-
4Подготовка документации по
планировке территории
северо-западной части города
(ул. Ленинградская,
ул. Бестужева, ул. Ушакова,
ул. Советская)
1,610-1,610-
5Вынос хозфекального коллектора Ду
1000 - 1600 с территории
144 микрорайона со строительством
насосной станции (проектирование
и строительство)
116,01724,01792,000-
6Электроснабжение южной части
города Магнитогорска. Кабельная
трасса от ПС N 99 до РП-148
м/района и РП-Хуторки
61,21734,65526,562-
7Подводящие инженерные сети
канализации 149 микрорайона
18,56317,8630,700-
8Подводящие инженерные сети
электроснабжения 149 микрорайона
30,000-30,000-
9Подводящие инженерные сети
водоснабжения 149 микрорайона
20,000-20,000-
10Подводящие инженерные сети
теплоснабжения 149 микрорайона
41,000-41,000-
11Подводящие инженерные сети
газоснабжения 149 микрорайона
17,000-17,000-
12Резервуар питьевого водоснабжения
инженерных сетей 149 микрорайона
24,188-24,188-
13Проектно-изыскательские работы
инженерных сетей 149 микрорайона
10,000-10,000-
Итого355,36482,795272,5690,0
"

пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 911,491 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 3.
Таблица 3
                                                                  млн. руб.









































Источник финансирования
Областной
бюджет
Бюджет городаПрочие
источники
Итого
2008 год82,795272,569-355,364
2009 год57,512218,000-275,512
2010 год59,015221,600-280,615
Всего:199,322712,169-911,491

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджетов города и области на соответствующий год.";

главу 7 изложить в следующей редакции:
"7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
18. Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
1) проведение за 2008 - 2010 годы аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства (1050 тыс. кв. метров на площади 122,1 га);
2) ввод в эксплуатацию жилья в объеме 1050 тыс. кв. метров.
19. Система целевых индикаторов Подпрограммы представлена в таблице 4.
Таблица 4












































N
п/п
Индикаторы по
направлениям
Единица
измерен.
ФактПлан по годам
2007 года200820092010
1Площадь земельных
участков после
проведения аукционов
по продаже прав на
заключение договоров
аренды этих
земельных участков
для жилищного
строительства
га58,734,643,544
2Площадь планируемого
строительства жилья
на земельных
участках, указанных
в пункте 1
тыс. кв.
метров
490,0300350400
3Ввод в эксплуатацию
жилья
тыс. кв.
метров
252,1300350400

--------------------------------
<*> данные представлены за 11 месяцев 2007 года.";


10) в подпрограмме "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 - 2010 годы":
раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта изложить в следующей редакции:





Объемы и
источники
финансирования
Программы
Объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах 838,102 млн. рублей,
в том числе за счет:
областного бюджета - 565,147 млн. рублей;
бюджета города - 272,955 млн. рублей;
прочих источников - 0 млн. рублей

таблицу 1 главы 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1














































































































































N
п/п
Наименование
мероприятия
СрокИсточник
финансирования
Объем финансирования,
млн. рублей
Исполнитель
Всего2008
год
2009
год
2010
год
1Проведение
ежегодной
инвентаризации
жилищного фонда,
составление
реестра жилищного
фонда,
непригодного для
проживания, в том
числе проведение
обследования жилых
домов
специализированной
организацией
2008 2010бюджет города6,01,03,02,0управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
2Проведение
открытых аукционов
на право заключить
договор о развитии
застроенной
территории
2008 2010не требует
финансирования
----Комитет по
управлению
имуществом
администрации
города
3Переселение
граждан из жилых
помещений,
признанных
непригодными для
проживания, и
аварийных
многоквартирных
домов, подлежащих
сносу или
реконструкции
2008 2010не требует
финансирования
----управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
4Осуществление
мероприятий по
строительству
жилья
2008 2010областной
бюджет
329,60039,0117,2173,4Управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
бюджет города137,75517,75550,070,0
прочие
источники
----
5Осуществление
мероприятий по
приобретению
жилья, в том числе
на вторичном рынке
2008 2010областной
бюджет
235,54715,547100,0120,0управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
бюджет города111,721,740,050,0
прочие
источники
----
6Проведение работ
по сносу
многоквартирных
домов, признанных
аварийными
2008 2010бюджет города17,51,58,08,0Управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города
Итого по всем мероприятиям:838,10296,502318,2423,4
"

пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 838,102 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 96,502 млн. рублей, в 2009 году - 318,2 млн. рублей, в 2010 году - 423,4 млн. рублей.
Распределение по годам источников финансирования представлено в таблице 2.
Таблица 2
                                                                  млн. руб.









































Источник финансирования
Областной
бюджет
Бюджет городаПрочие
источники
Итого
2008 год54,54741,955096,502
2009 год217,2101,00318,2
2010 год293,4130,00423,4
Всего:565,147272,9550838,102

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей бюджетов города и области на соответствующий год.".

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова.
Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.В.КАРПОВ
Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ