Решение от 28.10.2008 г № 583

О прогнозе социально-экономического развития Агаповского муниципального района на 2009 — 2011 годы


Заслушав и обсудив доклад "О прогнозе социально-экономического развития Агаповского муниципального района на 2009 - 2011 годы", Собрание депутатов Агаповского муниципального района отмечает положительную динамику основных показателей социально-экономического развития Агаповского муниципального района. Прогнозируется рост основных показателей социально-экономического развития Агаповского муниципального района:
продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - от 2,9 до 7,6 процентов в год до 6909,3 - 7480,5 млн. руб. в 2011 году;
промышленного производства - от 8,2 до 10,3 процентов в год;
инвестиций в основной капитал - от 1 до 2 процентов в год до 1594,5 - 1642,3 млн. руб. в 2011 году;
оборота розничной торговли - от 13,5 до 17 процентов в год;
ввод жилья - до 21,3 - 22,5 тыс. кв. м в 2011 году.
Сохранится финансовая стабильность, доходы сводного финансового баланса в 2011 году прогнозируются в объеме 787,2 млн. руб.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Агаповского муниципального района на 2009 - 2011 годы являются основой для составления местного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
С учетом рассмотренных параметров прогноза социально-экономического развития Агаповского муниципального района на 2009 - 2011 годы, Собрание депутатов Агаповского муниципального района
Решает:
1.Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Агаповского муниципального района на 2009 - 2011 годы (прилагается).
2.Органам исполнительной власти Агаповского муниципального района считать одним из приоритетных направлений своей деятельности работу, направленную на достижение прогнозных показателей социально-экономического развития Агаповского муниципального района на 2009 - 2011 годы.
3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Агаповского муниципального района организовать работу по выполнению основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Агаповского муниципального района на 2009 - 2011 годы.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно-финансовой политике Собрания депутатов Агаповского муниципального района (Котельников И.И.) и главу администрации Агаповского муниципального района (Шевчук В.М.).
5.Главному редактору газеты "Звезда" (Дубровина Г.М.) опубликовать настоящее решение.
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя
Собрания депутатов
Агаповского муниципального района
Челябинской области
И.И.КОТЕЛЬНИКОВ
Информация
о Прогнозе социально-экономического развития
Агаповского района на 2009 год и на период до 2011 года
Прогноз социально-экономического развития Агаповского района на 2009 год и на период до 2011 года разработан с учетом информации о развитии района за январь - июль текущего года и обобщающих прогнозных материалов отделов районной администрации в разрезе отраслей народного хозяйства с учетом индексов-дефляторов, разработанных и утвержденных Правительством Челябинской области (по сельскому хозяйству - 108,5; по капитальным вложениям - 112,5; розничный товарооборот - 106,4; платные услуги - 113,6 и индекс потребительских цен - 108,4).
Сельское хозяйство (индекс-дефлятор - 108,5 %)
В 2009 году производство валовой продукции сельского хозяйства оценивается в размере 5696,5 тыс. руб. или 111,6 % к 2008 году (индекс производства 102,9 %).
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
(индекс-дефлятор - 106,7 %)
Прогноз основных показателей жилищно-коммунального хозяйства сформирован согласно Федеральных стандартов, т.е. 100 % - уровень платежей населения от тарифа и 22 % - уровень платежей от собственных доходов граждан.
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению в 2008 году по оценке составляет 158,8 млн. руб., а в 2009 году при 100 % оплате населения прогнозируется рост на 114 % - 180,4 млн. руб.
Расходы консолидированного бюджета области заложены на предоставление льгот и субсидий населению.
Планируемые расходы на субсидии - 16,3 млн. руб., рост 113 % (в 2007 г. субсидии составили - 14,4 млн. руб., в 2009 г. оценка - 18,5 млн. руб.).
Планируемые расходы по льготам - 30,0 млн. руб. - рост 119 % (в 2007 г. расход на льготы составил - 25,2 млн. руб., в 2009 г. по оценке ожидаемое выполнение - 34,0 млн. руб.).
Малое предпринимательство
В настоящее время зарегистрировано 192 малых предприятия. В 2009 году прогнозируется увеличение на 2 % в основном в сфере торговли.
Количество индивидуальных предпринимателей по отчету 2007 года - 551 чел. на 2009 год прогнозируется рост на 0,95 % к 2008 году.
Оборот малых предприятий на 2009 год планируется 375,6 млн. руб.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал оценивается в 2009 году за счет всех источников финансирования (бюджет, организации, население) в размере 1309,6 млн. руб. или 133,8 % к 2007 г. и рост к ожидаемому 2008 году - 113,6 % на 157,0 млн. руб.
Денежные доходы и расходы населения
В 2008 году ожидаемые денежные доходы населения оцениваются в сумме 4040,0 млн. руб., из них оплата труда - 21 %, пенсии и пособия - 9 %, прочие доходы - 70 %. На душу населения приходится 9619,0 руб. (с учетом подсобных хозяйств).
В 2008 году расходы населения 3385,0 млн. руб., в том числе покупка товаров и услуг - 54,5 %.
Прогнозируется на 2009 год рост доходов населения на 117 %.
Потребительский рынок
С учетом роста реальных денежных доходов населения - рост оборота розничной торговли на 2009 год составляет 2487,0 млн. руб., объем платных услуг - 188,2 млн. руб. (в основном это коммунальные услуги).
Развитие отраслей социальной сферы
В 2008 году предполагается ввести в эксплуатацию - 17,4 тыс. кв. м жилья, а в 2009 году ввод жилья 19,9 тыс. кв. м, 2011 году - 21,3 тыс. кв. м.
Освоение инвестиций направлено на жилищное строительство, происходит в основном за счет средств населения.
В сфере здравоохранения обеспеченность больничными койками составляет в 2007 году - 40,3 коек на 10 тыс. жителей, оценка в 2008 году - 37,1 коек на 10 тыс. жителей, в 2009 году - 30,0 коек на 10 тыс. жителей и в 2011 году - 22-7 коек на 10 тыс. жителей.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями прогнозируется на уровне 2008 года или ежегодно 870 мест на 1000 детей дошкольного возраста.
Охрана окружающей среды
В 2009 году по охране окружающей среды предполагается вложение инвестиций в основной капитал в размере 11,01 млн. руб. (согласно экологической программы) в основном за счет средств предприятия при ожидаемом исполнении за 2008 год 9,7 млн. руб., в 2011 году предполагается вложение инвестиций в размере 10,7 млн. руб.