Приказ от 26.05.2008 г № 491

Об утверждении ведомственной целевой программы


В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 22.05.2008 N 110 "Об утверждении перечня проектов ведомственных целевых программ на 2008 год и показателей эффективности ведомственных целевых программ" и в целях улучшения состояния здоровья населения Липецкой области приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой области в 2008 году" (далее - Программа).
2.Контроль за выполнением Программы возложить на первого заместителя начальника управления Семерикову Н.В.
Начальник
управления здравоохранения
Липецкой области
В.Х.МУРУЗОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ"
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Поддержание и развитие системы здравоохранения
Липецкой области в 2008 году"
Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета
Управление здравоохранения Липецкой области


Наименование Программы


"Поддержание и развитие системы
здравоохранения Липецкой области в 2008
году" (далее - Программа)
Наименование, номер и дата
нормативного акта,
утвердившего Программу
Приказ управления здравоохранения Липецкой
области от 26.05.2008 N 491

Цель Программы

Улучшение состояния здоровья населения
Липецкой области
Задачи Программы














Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения Липецкой области;
обеспечение доступности и качества
медицинской помощи;
улучшение состояния здоровья детей
и матерей;
подготовка и переподготовка медицинских
кадров;
предупреждение заболеваний социального
характера и заболеваний, представляющих
опасность;
предупреждение чрезвычайных ситуаций
и ликвидация их последствий;
повышение эффективности деятельности
управления здравоохранения Липецкой области
Целевые показатели



































Средняя продолжительность жизни (лет);
средняя длительность пребывания
в круглосуточных стационарах государственных
учреждений здравоохранения (дней);
удовлетворенность населения
в высокотехнологичных видах медицинской
помощи (%);
младенческая смертность (коэффициент на 1000
родившихся живыми);
материнская смертность (коэффициент
на 100000 родившихся живыми);
выявление туберкулеза при профилактических
осмотрах (%);
смертность от туберкулеза (коэффициент
на 100000 населения);
смертность от болезней системы
кровообращения (коэффициент на 100000
населения);
удельный вес умерших в течение одного года
с момента установления онкозаболевания (%);
заболеваемость венерическими заболеваниями
(коэффициент на 100000 населения);
доля иммунизации лиц до 35 лет против
вирусных гепатитов (%);
заболеваемость гепатитом B (коэффициент
на 100000 населения);
заболеваемость гепатитом C (коэффициент
на 100000 населения);
обеспечение контроля качества лекарственных
средств, закупленных за счет средств
федерального и областного бюджетов (%);
процент аттестованных врачей (%);
процент аттестованного среднего медицинского
персонала (%);
доля погибших от числа пострадавших в ДТП
(%)
Характеристика программных
мероприятий























Укрепление материально-технической базы
учреждений;
внедрение эффективных медицинских технологий
(кардиохирургия, педиатрия, детская
хирургия, социально значимые заболевания,
служба крови и др.);
организация оказания высокотехнологичной
медицинской помощи;
проведение массовых обследований
новорожденных детей на наследственные
заболевания;
развитие перинатальной помощи
и специализированной высокотехнологичной
медицинской помощи матерям и детям;
повышение квалификации и переподготовка
специалистов с высшим и средним специальным
образованием;
обеспечение раннего выявления заболеваний
социального характера, современного уровня
диагностики, развитие системы
восстановительного лечения и реабилитации
этих больных;
предупреждение и ликвидация медико-
санитарных последствий ДТП, аварий,
катастроф и других чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации Программы
2008 год
Объемы финансирования
из областного бюджета
1587656,3 тыс. руб.

Показатели результативности
Программы







































Увеличение средней продолжительности жизни
с 67 до 67,5 года;
снижение средней длительности пребывания
в круглосуточных стационарах государственных
учреждений здравоохранения с 17,5 до 17,1
дня;
повышение уровня удовлетворенности населения
в высокотехнологичных видах медицинской
помощи с 40% до 60%;
снижение младенческой смертности до 7,9
на 1000 родившихся живыми;
снижение материнской смертности с 33,3
до 28,0 на 100000 родившихся живыми;
увеличение выявления туберкулеза при
профилактических осмотрах с 69,9% до 75%;
снижение смертности от туберкулеза с 9,6
до 9,5 на 100000 населения;
снижение смертности от болезней системы
кровообращения с 1089,6 до 1080,0 на 100000
населения;
снижение удельного веса умерших в течение
одного года с момента установления
онкозаболевания с 28,2% до 27,0%;
снижение заболеваемости венерическими
заболеваниями с 126,7 до 125,0 на 100000
населения;
обеспечение 100% иммунизации лиц до 35 лет
против вирусных гепатитов;
снижение заболеваемости гепатитом B с 3,41
до 3,40 на 100000 населения;
снижение заболеваемости гепатитом С с 1,45
до 1,44 на 100000 населения;
обеспечение 100% контроля качества
лекарственных средств, закупленных за счет
средств федерального и областного бюджетов;
повышение процента аттестованных врачей
с 59,6% до 59,7%;
повышение процента аттестованного среднего
медицинского персонала с 65,4% до 66,0%;
снижение доли погибших от числа пострадавших
в ДТП с 7,82% до 7,7%

1.Основные цели и главные задачи Программы
Ведомственная целевая программа "Поддержание и развитие системы здравоохранения в государственных учреждениях Липецкой области в 2008 году" составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Липецкой области и системы здравоохранения.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения, способствующей максимальному достижению цели и стратегических задач.
Основная цель Программы - улучшение состояния здоровья населения Липецкой области.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие стратегические задачи:
повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Липецкой области;
обеспечение доступности и качества медицинской помощи;
улучшение состояния здоровья детей и матерей;
подготовка и переподготовка медицинских кадров;
предупреждение заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность;
предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий;
повышение эффективности деятельности управления здравоохранения Липецкой области.
2.Расходные обязательства
Программа реализуется за счет средств областного бюджета, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Общий объем исполняемых расходных обязательств областного бюджета на 2008 год составляет 1587656,3 тыс. руб., что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения области.
Расходные обязательства управления здравоохранения Липецкой области по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Расходные обязательства и формирование доходов в 2008 году
N
п/п


Расходные обязательства



Нормативный правовой
акт (статья, пункт,
подпункт,
абзац) / решение
Сумма,
тыс. руб.


1.



Финансовое обеспечение
деятельности средних
специальных учебных
заведений
Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 15
55756,5



2.



Финансовое обеспечение
деятельности учебных
заведений и курсов
по переподготовке кадров
Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 15
8531,0



3.



Финансовое обеспечение
деятельности стационарных
учреждений здравоохранения

Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 1, 22
751823,7



4.



Финансовое обеспечение
деятельности поликлинических
учреждений здравоохранения

Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 1
37023,0



5.



Финансовое обеспечение
деятельности станции
переливания крови

Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 22.2
69804,0



6.



Финансовое обеспечение
деятельности санаториев
для больных туберкулезом

Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15 - 1,
п. 1, п/п 1, 22
50576,0



7.



Финансовое обеспечение
деятельности детских
санаториев

Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 1
57852,0



8.



Финансовое обеспечение
деятельности пансионата
с лечением

Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 1
2095,0



9.



Финансовое обеспечение
деятельности областного
перинатального центра

Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 1
28779,5



10.



Финансовое обеспечение
деятельности прочих
учреждений здравоохранения

Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 1
168356,0



11.






Финансовое обеспечение
оказания высокотехнологичных
видов медицинской помощи




Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п 22.1
Закон Липецкой области
N 141-ОЗ от 02.12.2004
ст. 13, п. 7
15000,0






12.



Финансовое обеспечение
централизованных закупок
медикаментов и медицинского
оборудования
Закон Липецкой области
N 141-ОЗ от 02.12.2004
ст. 13

259248,6



13.




Финансовое обеспечение
профессиональной
переподготовки, повышения
квалификации медицинских и
фармацевтических работников
Закон Липецкой области
N 165-ОЗ от 30.12.2004
ст. 3


6000,0




14.






Обеспечение софинансирования
мероприятий, направленных
на совершенствование
организации медицинской
помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях
Соглашение между
Федеральным агентством
по здравоохранению
и социальному развитию
и администрацией
Липецкой области
от 20.02.2008 N 06/120
40000,0






15.



Финансовое обеспечение
деятельности аппарата
управления здравоохранения
Липецкой области
Устав Липецкой области
N 46-ОЗ от 09.04.2003
Гл. II, ст. 15-1,
п. 1, п/п. 1
36811,0



 
ВСЕГО
 
1587656,3

Таблица 2
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам экономической
классификации
Коды экономической классификации Сумма, тыс. руб.
Сумма средств областного бюджета, всего 1587656,300
в том числе:
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 638076,000
Заработная плата 211 502727,000
Прочие выплаты 212 4503,000
Начисления на оплату труда 213 130846,000
Приобретение услуг 220 329272,637
Услуги связи 221 10089,700
Транспортные услуги 222 2170,300
Коммунальные услуги 223 115222,609
Арендная плата за пользование имуществом 224 3482,051
Услуги по содержанию имущества 225 76452,144
Прочие услуги 226 121855,833
Социальное обеспечение 260 243526,300
Пособия по социальной помощи населению 262 243526,300
Прочие расходы 290 19703,800
Поступление нефинансовых активов 300 357077,543
Увеличение стоимости основных средств 310 33204,070
Увеличение стоимости материальных запасов 340 323873,473

3.Планируемые результаты деятельности
3.1.Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Липецкой области
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения будет достигаться за счет переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих технологий. Планируется увеличить число посещений, в том числе профилактических, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
В целях повышения эффективности функционирования системы здравоохранения Липецкой области предусматривается осуществить следующие мероприятия:
- разработать и утвердить перечень основных государственных услуг в сфере здравоохранения;
- разработать и утвердить стандарты качества оказания государственных услуг в сфере здравоохранения;
- разработать план мероприятий по улучшению материально-технической базы, реконструкции и ремонту учреждений, приведению его в соответствие с лицензионными требованиями и условиями, в том числе табелем оснащения;
- укрепить материально-техническую базу учреждений.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения.
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит снизить среднюю длительность пребывания в круглосуточных стационарах государственных учреждений здравоохранения с 17,5 дня в 2007 году до 17,1 дня в 2008 году.
Расходы на реализацию задачи составят 418121,2 тыс. руб. (таблица 4).
3.2.Обеспечение доступности и качества медицинской помощи
Повышение доступности медицинской помощи обеспечивается на основе установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения области.
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Основным направлением для решения вышеуказанной задачи является укрепление ресурсной базы здравоохранения, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что, в свою очередь, должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Важным направлением развития системы здравоохранения является обеспечение доступной лекарственной помощью. Основой оптимизации является создание и внедрение формулярной системы. При разработке Перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств используются фармакоэкономические подходы, которые гарантируют выбор медикаментов на основе клинической и экономической эффективности.
В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи предусматривается осуществить следующие мероприятия:
- организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
- внедрение эффективных медицинских технологий (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и др.);
- совершенствование систем профилактической и реабилитационной помощи, увеличение объемов мероприятий медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни;
- обеспечить контроль качества лекарственных средств, закупленных за счет средств областного и федерального бюджетов.
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит:
увеличить среднюю продолжительность жизни с 67 лет в 2007 году до 67,5 года в 2008 году;
повысить удовлетворенность населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи с 40% в 2007 году до 60% в 2008 году;
обеспечить 100%-ный контроль качества лекарственных средств, закупленных за счет средств областного и федерального бюджетов.
Расходы на реализацию задачи составят 317166,2 тыс. руб. (таблица 4).
3.3.Улучшение состояния здоровья детей и матерей
Задача направлена на создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, репродуктивного здоровья населения, снижение показателей материнской, младенческой, детской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей.
Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, несовместимыми с жизнью.
Предусматривается реализация следующих мероприятий:
- укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения;
- внедрение новых организационных ресурсосберегающих, перинатальных и репродуктивных технологий;
- расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей;
- проведение массовых обследований новорожденных детей на наследственные заболевания;
- развитие перинатальной помощи и специализированной высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям;
- расширение санаторно-курортной помощи детскому населению путем реорганизации ГСКУ ЛОДС "Мечта" и ГУ "Пансионат с лечением "Здоровье".
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит:
снизить младенческую смертность до 7,9 на 1000 родившихся живыми;
снизить материнскую смертность в расчете на 100000 родившихся живыми с 33,3 в 2007 году до 28,0 в 2008 году.
Расходы на реализацию задачи составят 92525,5 тыс. руб. (таблица 4).
3.4.Подготовка и переподготовка медицинских кадров
Основная цель кадровой политики в области на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить учреждения здравоохранения средним медицинским персоналом.
Данная задача направлена на обеспечение учреждений здравоохранения области квалифицированными специалистами, дальнейшее развитие комплексной системы планирования кадровых ресурсов с учетом структуры потребности здравоохранения, их рационального размещения и эффективного использования, на повышение профессионального уровня работников здравоохранения.
Предусматривается реализация следующих мероприятий:
- регулирование объемов и профилей подготовки специалистов в соответствии с потребностью лечебно-профилактических учреждений области;
- совершенствование подготовки кадров в образовательных учреждениях;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним специальным образованием;
- профессиональная ориентация молодежи.
Конкретным результатом мероприятий, реализуемых в рамках данной задачи, должно стать укомплектование медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений области, подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с потребностью учреждений, совершенствование системы повышения квалификации специалистов с высшим и средним медицинским образованием и фармацевтическим образованием, обеспечение сертификации и аттестации специалистов в высшим и средним медицинским образованием и фармацевтическим образованием.
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит:
повысить процент аттестованных врачей с 59,6% в 2007 году до 59,7% в 2008 году;
повысить процент аттестованного среднего медицинского персонала с 65,4% в 2007 году до 66,0% в 2008 году.
Расходы на реализацию задачи составят 70122,3 тыс. руб. (таблица 4).
3.5.Предупреждение заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность
Данная задача направлена на увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера, создание условий для снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения, стабилизацию эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера.
Предусматривается реализация следующих мероприятий:
- обеспечение раннего выявления заболеваний социального характера, современного уровня диагностики;
- совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в том числе укрепление материально-технического обеспечения отделений и учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества лечения больных путем внедрения новейших медицинских технологий;
- развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных;
- создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболеваний социального характера;
- проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений состояния населения, усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения.
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит:
повысить уровень выявления туберкулеза с 69,9% в 2007 году до 75% в 2008 году;
снизить смертность от туберкулеза в расчете на 100000 населения с 9,6 в 2007 году до 9,5 в 2008 году;
снизить смертность от болезней системы кровообращения в расчете на 100000 населения с 1089,6 в 2007 году до 1080,0 в 2008 году;
снизить уровень летальности в течение одного года с момента установления онкозаболевания с 28,2% в 2007 году до 27,0% в 2008 году;
снизить уровень заболеваемости венерическими заболеваниями в расчете на 100000 населения с 126,7 в 2007 году до 125,0 в 2008 году;
обеспечить 100% иммунизацию лиц до 35 лет против вирусных гепатитов;
снизить уровень заболеваемости гепатитом В в расчете на 100000 населения с 3,41 в 2007 году до 3,40 в 2008 году;
снизить уровень заболеваемости гепатитом С в расчете на 100000 населения с 1,45 в 2007 году до 1,44 в 2008 году.
Расходы на реализацию задачи составят 577322,8 тыс. руб. (таблица 4).
3.6.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий
Данная задача направлена на обеспечение надежной защиты населения и территории Липецкой области от аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий, а также на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
В рамках решения данной задачи управлением здравоохранения предусматривается реализация следующих мероприятий:
- предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение софинансирования мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- совершенствование деятельности службы медицины катастроф, в том числе выездных реанимационно-спасательных бригад на аварийно-опасных участках федеральных дорог;
- внедрение автоматизированной системы управления службой скорой медицинской помощи;
- разработка и внедрение унифицированных стандартных технологий оказания скорой медицинской помощи при основных заболеваниях и травмах;
- создание системы информационного обеспечения населения по вопросам само- и взаимопомощи при наиболее распространенных неотложных состояниях;
- укрепление материально-технической базы учреждений и отделений, занятых оказанием медицинской помощи при травмах и отравлениях (реанимационные, травматологические отделения и т.д.).
Реализация программных мероприятий (таблица 3) позволит снизить долю погибших от числа пострадавших в ДТП с 7,82% в 2007 году до 7,7% в 2008 году.
Расходы на реализацию задачи составят 107523,0 тыс. руб. (таблица 4).
Таблица 3
Цель, задачи и показатели результатов деятельности
Показатели



Единица
измерения

Отчетный
период
Текущий
период
2006
2007
2008
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Липецкой области
Задача 1. Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения Липецкой области
1.1. Средняя длительность пребывания
в круглосуточных стационарах
государственных учреждений
здравоохранения
дней



18,1



17,5



17,1



Задача 2. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи
2.1. Средняя продолжительность жизни
лет
66,7
67,0
67,5
2.2. Удовлетворенность населения
в высокотехнологичных видах
медицинской помощи
%


25


40


60


2.3. Обеспечение контроля качества
лекарственных средств, закупленных
за счет средств федерального
и областного бюджетов
%



100



100



100



Задача 3. Улучшение состояния здоровья детей и матерей
3.1. Младенческая смертность



коэффициент
на 1000
родившихся
живыми
8,1



7,9



7,9



3.2. Материнская смертность



коэффициент
на 100000
родившихся
живыми
52,8



33,3



28,0



Задача 4. Подготовка и переподготовка медицинских кадров
5.2. Процент аттестованных врачей
%
58,3
59,6
59,7
5.3. Процент аттестованного среднего
медицинского персонала
%

63,5

65,4

66,0

Задача 5. Предупреждение заболеваний социального характера
и заболеваний, представляющих опасность
6.1. Выявление туберкулеза
при профилактических осмотрах
%

64,8

69,9

75,0

6.2. Смертность от туберкулеза


коэффициент
на 100000
населения
10,4


9,6


9,5


6.3. Смертность от болезней системы
кровообращения

коэффициент
на 100000
населения
1097,1


1089,6


1080,0


6.4. Уровень летальности в течение
одного года с момента установления
онкозаболевания
%


26,7


28,2


27,0


6.5. Уровень заболеваемости
венерическими заболеваниями

коэффициент
на 100000
населения
137,1


126,7


125,0


6.6. Уровень иммунизации лиц до 35
лет против вирусных гепатитов
%

50

100

100

6.10. Уровень заболеваемости
гепатитом В

коэффициент
на 100000
населения
3,81


3,41


3,40


6.11. Уровень заболеваемости
гепатитом С

коэффициент
на 100000
населения
1,52


1,45


1,44


Задача 6. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация
их последствий
6.1. Доля погибших от числа
пострадавших в ДТП
%

9,27

7,82

7,7


Таблица 4
Распределение планируемых расходов органов
исполнительной власти края по целям и задачам
ведомственной целевой программы
N
п/п
Наименование задачи

Срок
исполнения
Сумма,
тыс. руб.
1.

Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения Липецкой области
2008 год

443172,0

2.

Обеспечение доступности и качества
медицинской помощи
2008 год

290234,8

3.

Улучшение состояния здоровья детей
и матерей
2008 год

88127,5

4.

Подготовка и переподготовка медицинских
кадров
2008 год

70122,3

5.


Предупреждение заболеваний социального
характера и заболеваний, представляющих
опасность
2008 год


578852,7


6.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций
и ликвидация их последствий
2008 год

117147,0

 
Всего
 
1587656,3