Решение от 19.02.2008 г № 751

О внесении «Изменений в „Комплексную городскую целевую Программу развития здравоохранения города Липецка на период 2006 — 2010 годов“»


Рассмотрев изменения в "Комплексную городскую целевую Программу развития здравоохранения города Липецка на период 2006 - 2010 годов", принятые в первом чтении, руководствуясь статьями 20, 36 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии по экологии и здравоохранению, Липецкий городской Совет депутатов решил:
1.Утвердить "Изменения в "Комплексную городскую целевую Программу развития здравоохранения города Липецка на период 2006 - 2010 годов" (прилагаются).
2.Направить указанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для подписания и официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Липецкого городского Совета депутатов
В.И.СИНЮЦ
ИЗМЕНЕНИЯ
В "КОМПЛЕКСНУЮ ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА ПЕРИОД 2006 - 2010 ГОДОВ"
Статья 1
Внести в "Комплексную городскую целевую Программу развития здравоохранения города Липецка на период 2006 - 2010 годов", утвержденную решением Липецкого городского Совета депутатов от 1 ноября 2005 г. N 152, следующие изменения:
1) в паспорте Программы позицию "Объем и источник финансирования" изложить в следующей редакции: "Объем и источник финансирования (за счет всех источников) на период реализации Программы прогнозно составит: 1185,952 млн. руб., в том числе по годам (в млн. руб.):
2006 г. - 361,57;
2007 г. - 244,17;
2008 г. - 245,04;
2009 г. - 170,69;
2010 г. - 164,482.
Источники финансирования:
- средства городского бюджета - 844,482 млн. руб., в том числе по годам (в млн. руб.):
2006 г. - 239,27;
2007 г. - 168,82;
2008 г. - 178,72;
2009 г. - 137,29;
2010 г. - 120,382;
- привлеченные средства областного бюджета - 341,47 млн. руб., в том числе по годам (в млн. руб.):
2006 г. - 122,3;
2007 г. - 75,35;
2008 г. - 66,32;
2009 г. - 33,4;
2010 г. - 44,1.
Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.";
2) раздел IV Программы "Система программных мероприятий за счет средств городского бюджета" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
N
п/п


Наименование
мероприятий


Сроки
проведения


Ответственный
исполнитель.
Источник     финансирования
Годы, объем финансирования (млн. руб.)
количество лиц (человек) <*>
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
1. Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города Липецка
1.1
Капитальное строительство
1.1.1


- поликлиники на 26-м мкр.:
1 очередь - взрослая
2 очередь - детская
2006 -
2010 гг.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет

65,1


37,35


29,33


17,5


27,5


176,78


1.1.2




- реконструкция здания
МУЗ "Городская поликлиника
N 3" под женскую
консультацию и квартиры
для малосемейных
2006 -
2007 гг.



ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет



10,0




15,6




-




-




-




25,6




1.1.3




- пристройка под приемное
отделение МУ "Липецкая
городская больница скорой
медицинской помощи имени
В.В. Макущенко"
2006 г.




ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет



40,0




-




-




-




-




40,0




1.1.4


- пристройка под
лабораторию МУ ГБ
"Свободный Сокол"
2007 -
2008 гг.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет

-


4,4


15,6


-


-


20,0


1.1.5



- строительство стоянки
для автомашин закрытого
типа МУЗ "Городская
поликлиника N 3"
2006 г.



ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет


2,0



-



-



-



-



2,0



1.1.6





- строительство офисов
врачей общей практики,
в том числе:
- подготовка проектно-
сметной документации;
- строительство офисов ВОП
2006 -
2010 гг.




ДЗА, МУ "УС"
городской бюджет




0,3


0,3

-
5,3


0,3

5,0
10,15


0,15

10,0
5,0


-

5,0
5,0


-

5,0
25,75


0,75

25,0
 
Итого:
-
-
117,4
62,65
55,08
22,5
32,5
290,13
1.2

Приведение зданий учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными нормами СНиП, улучшение
условий пребывания пациентов (капитальный ремонт)
1.2.1


- ремонт и реконструкция
МУ "Городская поликлиника
N 1"
2006 г.


ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет

20,0


-


-


-


-


20,0


1.2.2

- детской поликлиники N 1

2006 г.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
11,8

-

-

-

-

11,8

1.2.3

- терапевтического корпуса
МУ "Городская больница N 5"
2006 г.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
6,0

-

-

-

-

6,0

1.2.4


- МУ "Городская детская
стоматологическая
поликлиника"
2006 г.


ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет

2,5


-


-


-


-


2,5


1.2.5

- детской поликлиники N 3

2007 г.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

3,0

-

-

-

3,0

1.2.6

- детской поликлиники N 6

2007 г.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

2,5

-

-

-

2,5

1.2.7


- терапевтического корпуса
МУЗ "Городская больница
N 2"
2007 г.


ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет

-


25,0


-


-


-


25,0


1.2.8

- поликлиники МУ "Городская
больница N 5"
2006 г.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
15,0

-

-

-

-

15,0

1.2.9

- главного корпуса МУ
"Городская больница N 4"
2007 -
2008 гг.
ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

10,0

10,0

-

-

20,0

1.2.10

- МУЗ "Городская
поликлиника N 4"
2008 -
2009 гг.
ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

-

25,0

15,0

-

40,0

1.2.11

- главного корпуса МУЗ
"Городская больница N 1"
2008 г.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

-

15,0

-

-

15,0

1.2.12


- МУЗ "Городская
стоматологическая
поликлиника N 2"
2007 г.


ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет

-


3,5


-


-


-


3,5


1.2.13

- МУЗ "Городской родильный
дом N 1"
2008 -
2009 гг.
ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

-

15,0

10,0

-

25,0

1.2.14

- МУ "Городская детская
больница N 2" (стационар)
2009 г.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

-

-

20,0

-

20,0

1.2.15

- поликлиники МУ городской
больницы "Липецк-Мед"
2009 -
2010 гг.
ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

-

-

20,0

25,0

45,0

1.2.16

- поликлиники МУЗ ГБ
"Свободный Сокол"
2010 г.

ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
-

-

-

-

15,0

15,0

1.2.17

- ремонт здравпунктов

2006 -
2008 гг.
ДЗА, МУ "УС",
городской бюджет
0,6

0,6

0,6

-

-

1,8

 
Итого:
-
-
55,9
44,6
65,6
65,0
40,0
271,1
1.3.
Приобретение оборудования и медицинской техники
1.3.1

- эндоскопическое
оборудование
2006 -
2010 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
5,6

4,1

2,8

4,6

1,8

18,9

1.3.2

- рентгенофлюорографическое
оборудование
2006 -
2010 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
20,4

17,6

17,4

12,9

13,6

81,9

1.3.3.


- наркозно-дыхательная
аппаратура и аппаратура
для мониторирования
2006 -
2010 гг.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

2,4


3,2


4


4,8


4,8


19,2


1.3.4



- аппаратура
для УЗИ-диагностики
и функциональной
диагностики
2006 -
2010 гг.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет


6,4



6,4



6,4



2,4



2,4



24,0



1.3.5



- приобретение санитарного
транспорта, в т.ч.
специализированного
и другого
2006 -
2010 гг.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет


2,8



4,0



6,05



7,2



6,0



26,05



1.3.6


- приобретение
стерилизационного
оборудования
2006 -
2010 гг.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

2,2


2,2


2,2


2,2


2,2


11,0


1.3.7

- приобретение
лабораторного оборудования
2006 -
2010 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
11,6

12,2

4,5

1,0

2,6

31,9

1.3.8

- компьютеризация,
программное обеспечение
2006 -
2010 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,2

0,2

0,4

0,45

0,5

1,75

1.3.9


расходные материалы
для исполнения технологий
медицинской помощи
2008 -
2010 гг.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

-


-


3,0


3,0


3,0


9,0


1.3.10







оборудование для хранения
резерва лекарственных
препаратов, медицинских
иммунобиологических
препаратов: аптечные
стеллажи, шкафы
для хранения лекарств,
холодильное оборудование
2008 -
2010 гг.






ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет






-







-







0,25







0,25







0,15







0,65







1.3.11

мини-АТС, факсимильная
связь
2008 -
2010 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
-

-

0,04

0,06

0,08

0,18

1.3.12


помещение и оборудование
(стационарная дезкамера)
для санитарного пропускника
2008 -
2009 гг.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

-


-


0,5


0,5


-


1,0


 
Итого:
  
51,6
49,9
47,54
39,36
37,13
225,53
 
Всего:
  
224,9
157,15
168,22
126,86
109,63
786,76
2. Кадровое обеспечение
2.1
Обеспечение жильем
2.1.1

- общежитие (чел.)

2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
25 <*>

21 <*>

22 <*>

22 <*>

25 <*>

115 <*>

2.1.2

- ипотечное строительство
(чел.)
2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
19 <*>

22 <*>

25 <*>

30 <*>

36 <*>

132 <*>

2.1.3

- квартиры для малосемейных
(чел.)
2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
12 <*>

12 <*>

15 <*>

15 <*>

20 <*>

74 <*>

 
Итого:
  
56 <*>
55 <*>
62 <*>
67 <*>
81 <*>
321 <*>
2.2.
Последипломное обучение (человек/финансирование)
2.2.1


- врачи


2006 -
2010 гг.

ДЗА, городской
бюджет

330/
0,05
<*>
253/
0,05
<*>
310/
0,05
<*>
390/
0,07
<*>
381/
0,07
<*>
1664/
0,29
<*>
2.2.2


- средний медперсонал


2006 -
2010 гг.

ДЗА, городской
бюджет

624/
0,02
<*>
692/
0,02
<*>
750/
0,02
<*>
667/
0,03
<*>
660/
0,03
<*>
3393/
0,12
<*>
2.2.3

подготовка кадров узких
специалистов (млн. руб.)
2006 -
2010 гг.
ДЗА, УЗО,
городской бюджет
0,13

0,13

0,13

0,1

0,1

0,59

2.2.4



частичная оплата студентам
ВГМА, поступившим
по целевому направлению
(млн. руб.)
2006 -
2008 гг.


ДЗА, городской
бюджет


0,4



0,4



0,4



-



-



1,2



 
Итого:
  
0,6
0,6
0,6
0,2
0,2
2,2
2.3
Аттестация (человек)
2.3.1

врачей

2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
180 <*>

227 <*>

240 <*>

252 <*>

236 <*>

1135
<*>
2.3.2

среднего мед. персонала

2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
640 <*>

764 <*>

905 <*>

500 <*>

533 <*>

3342
<*>
 
Итого:

  
820 <*>

991 <*>

1145
<*>
752 <*>

769 <*>

4477
<*>
2.4



обучение медицинского
персонала на курсах
повышения квалификации
(млн. руб.)
2008 -
2010 гг.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет


-



-



0,09



0,12



0,15



0,36



 
Итого:
-
-
-
-
0,09
0,12
0,15
0,36
 
Всего (млн. руб.):
-
-
0,6
0,6
0,69
0,32
0,35
2,56
3. Совершенствование профилактической работы
3.1.
Иммунологическая защита населения
3.1.1


- приобретение МИБП
(вакцины, сыворотки,
иммуноглобулина)
2006 -
2010 гг.

ДЗА, городской
бюджет

0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


2,5


3.1.2

- одноразовые шприцы
для иммунизации
2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

2,8

3.1.3


- средства дезинфекции
и стерилизации в процессе
проведения прививок
2006 -
2010 гг.

ДЗА, городской
бюджет

0,05


0,05


0,06


0,06


0,07


0,29


3.1.4


- средства дезинфекции
отходов от проведения
прививок
2006 -
2010 гг.

ДЗА, городской
бюджет

0,1


0,1


0,15


0,2


0,2


0,75


3.1.5

- обеспечение прививочного
сертификата
2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
0,01

0,01

0,02

0,02

0,002

0,062

3.1.6

- средства для проведения
серологического мониторинга
2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

0,39

3.1.7



- приобретение оборудования
для хранения МИБП, в том
числе для городского склада
МИБП
2006 -
2010 гг.


ДЗА, городской
бюджет


0,05



0,05



0,06



0,07



0,08



0,31



3.1.8

- средства индивидуальной
защиты медперсонала
2008 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
-

-

0,1

0,135

0,14

0,375

 
Итого:
-
-
1,18
1,28
1,57
1,665
1,782
7,477
3.2
Профилактика ВБИ
3.2.1



- укомплектование отделения
для новорожденных родильных
отделений и хирургических
отделений
2006 -
2010 гг.


ДЗА, городской
бюджет


0,5



0,5



0,6



0,6



0,7



2,9



3.2.2





- осуществление
микробиологического
мониторинга
и производственного
контроля в ЛПУ города
Липецка
2006 -
2010 гг.




ДЗА, городской
бюджет




1,8





1,8





1,9





1,9





2,0





9,4





3.2.3

- закупки современных
тест-систем
2006 -
2010 гг.
ДЗА, городской
бюджет
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

3.2.4






- организация специфической
и неспецифической
профилактики мед. персонала
при угрозе
внутрибольничного
инфицирования (фаги,
интерферон)
2006 -
2010 гг.





ДЗА, городской
бюджет





0,2






0,2






0,3






0,3






0,4






1,4






3.2.5






утилизация отходов,
в том числе:
- приобретение средств
малой механизации;
- контейнеров для сбора
и транспортировки отходов;
- муфельных печей
2006 -
2010 гг.





ДЗА, городской
бюджет





1,3






1,3






1,5






1,5






1,7






7,3






3.2.6

дезинфекционные средства,
озонаторы
2008 -
2010 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
-

-

0,1

0,12

0,145

0,365

 
Итого:
-
-
4,8
4,8
5,4
5,42
5,945
26,365
3.3
Профилактика артериальной гипертонии
3.3.1


- оснащение "школ здоровья"
для больных артериальной
гипертензией
2006 -
2010 гг.

ДЗА, городской
бюджет

0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,5


 
Итого:
  
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
3.4.
Профилактика сахарного диабета
3.4.1


- оснащение школ здоровья
для больных сахарным
диабетом
2006 -
2010 гг.

ДЗА, городской
бюджет

0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,5


 
Итого:
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
3.5
Охрана здоровья женщин и детей
3.5.1









- проводить работу на базе
акушерско-гинекологических
учреждений родовспоможения,
в женских консультациях
по профилактике
непланируемой беременности;
- приобретение современных
контрацептивов для женщин
социального риска,
подростков
2006 -
2010 гг.








ДЗА, городской
бюджет








0,2









0,25









0,3









0,3









0,35









1,4









3.5.2




- организовать
психотерапевтические приемы
в детских амбулаторно-
профилактических
учреждениях
2006 -
2007 гг.



ДЗА, городской
бюджет



0,2




0,2




-




-




-




0,4




3.5.3



- проведение
неспецифической
профилактики ОРВИ, гриппа
в эпидемический сезон
2006 -
2010 гг.


ДЗА, городской
бюджет


0,5



0,6



0,65



0,7



0,77



3,22



3.5.4




- проведение
витаминотерапии в школах
ДОУ в зимне-весенний
период с профилактической
целью
2006 -
2009 гг.



ДЗА, городской
бюджет



0,5




0,5




0,5




0,55




-




2,05




3.5.5







- осуществлять бесплатное
обеспечение беременных
женщин витаминными
препаратами во время всей
беременности
и железосодержащими
препаратами по мере
необходимости
2006 -
2010 гг.






ДЗА, городской
бюджет






0,2







0,25







0,28







0,3







0,32







1,35







3.5.6



- организация спелеокомнат
(камер) при детских ЛПУ
с профилактической
и лечебной целью
2006 -
2010 гг.


ДЗА, городской
бюджет


0,35



0,4



0,4



0,45



0,5



2,1



 
Итого:
-
-
1,95
2,2
2,13
2,3
1,94
10,52
3.6
Санитарно-просветительная работа среди населения по обеспечению общественной безопасности
3.6.1

информационное обеспечение
населения
2008 -
2010 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
-

-

0,01

0,025

0,035

0,07

 
Итого:
-
-
-
-
0,01
0,025
0,035
0,07
 
Всего:
  
8,13
8,48
9,31
9,61
9,902
45,432
4. Обеспечение надежности и безопасности работы учреждений здравоохранения в чрезвычайных ситуациях
4.1
Строительство ограждений, КПП, установка шлагбаумов
4.1.1

- строительство КПП МУЗ
"Городская больница N 1"
2007 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
-

0,07

-

-

-

0,07

4.1.2



- строительство
ограждения, КПП, установка
шлагбаума МУЗ "Городская
больница N 2"
2006 -
2007 гг.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет


2,2



0,15



-



-



-



2,35



4.1.3


- строительство ограждения,
КПП, установка шлагбаума
МУ "Городская больница N 4"
2006 -
2007 гг.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

0,3


0,18


-


-


-


0,48


4.1.4



- строительство ограждения,
КПП, установка шлагбаума МУ
"Городская детская больница
N 2"
2006 -
2007 гг.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет


0,05



1,1



-



-



-



1,15



4.1.5

- ремонт ограждения,
установка КПП НУ УМЦ
2006 -
2007 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,05

0,02

-

-

-

0,07

4.1.6



- строительство ограждения,
установка шлагбаума МУЗ
"Городской кожно-
венерологический диспансер"
2007 г.



ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет


-



0,1



-



-



-



0,1



 
Итого:
-
-
2,6
1,62
-
-
-
4,22
4.2.
Установка тревожных кнопок
4.2.1

- МУЗ "Городская больница
N 1"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,13

-

-

-

-

0,13

4.2.2

- МУЗ "Городская больница
N 2"
2006 -
2007 гг.
ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,06

0,18

-

-

-

0,24

4.2.3

- МУ "Городская больница
N 4"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,24

-

-

-

-

0,24

4.2.4

- МУ "Городская больница
N 5"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,08

-

-

-

-

0,08

4.2.5

- МУ "Детская городская
больница N 1"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,16

-

-

-

-

0,16

4.2.6

- МУ "Городская детская
больница N 2"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,4

-

-

-

-

0,4

4.2.7


- МУЗ "Городской
кожно-венерологический
диспансер"
2007 г.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

-


0,2


-


-


-


0,2


4.2.8

- МУ ГБ "Липецк-Мед"

2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,16

-

-

-

-

0,16

4.2.9


- МУЗ "Липецкий городской
противотуберкулезный
санаторий "Сосновка"
2006 г.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

0,08


-


-


-


-


0,08


4.2.10


- МУЗ "Липецкий
специализированный дом
ребенка"
2006 г.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

0,08


-


-


-


-


0,08


 
Итого:
-
-
1,39
0,38
-
-
-
1,77
4.3
Охрана частными охранными предприятиями
4.3.1

- МУЗ "Городская больница
N 2"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,48

-

-

-

-

0,48

4.3.2

- МУ "Городская больница
N 4"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,27

-

-

-

-

0,27

4.3.3.

- МУ "Детская городская
больница N 1"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,5

-

-

-

-

0,5

4.3.4

- МУ "Городская детская
больница N 2"
2006 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
0,4

-

-

-

-

0,4

4.3.5


- МУЗ "Липецкий городской
противотуберкулезный
санаторий "Сосновка"
2007 г.


ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет

-


0,26


-


-


-


0,26


 
Итого:
-
-
1,65
0,26
-
-
-
1,91
4.4
Установка охранной сигнализации
4.4.1

- МУЗ "Городская больница
N 2"
2007 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
-

0,18

-

-

-

0,18

4.4.2

- МУ "Городская детская
больница N 2"
2007 г.

ДЗА, ЛПУ,
городской бюджет
-

0,15

-

-

-

0,15

 
Итого:
  
-
0,33
-
-
_
0,33
 
Всего
  
5,64
2,59
-
-
-
8,23
5. Общегородские мероприятия
5.1








Проведение конкурсов
"Лучший врач, медсестра";
- проведение праздничных
мероприятий;
- участие главных
внештатных специалистов
в российских совещаниях,
съездах, симпозиумах
и другое
2008 -
2010 гг.







ДЗА ЛПУ,
городской бюджет







-








-








0,5








0,5








0,5








1,5








 
Итого:
-
-
-
-
0,5
0,5
0,5
1,5
 
Всего:
-
-
-
-
0,5
0,5
0,5
1,5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
(СВОДНЫЙ)
 
Наименование подпрограмм

Средства городского бюджета (млн. руб.)
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
1

Подпрограмма укрепления
материально-технической базы
224,9

157,15

168,22

126,86

109,63

786,76

1.1
- капитальный ремонт
55,9
44,6
65,6
65,0
40,0
271,1
1.2
- капитальные вложения
117,4
62,65
55,08
22,5
32,5
290,13
1.3
- приобретение оборудования
51,6
49,9
47,54
39,36
37,13
225,53
2
Подпрограмма кадрового обеспечения
0,6
0,6
0,69
0,32
0,35
2,56
3

Подпрограмма совершенствования
профилактической реабилитации:
8,13

8,48

9,31

9,61

9,902

45,432

3.1
- иммунологическая защита
1,18
1,28
1,57
1,665
1,782
7,477
3.2

- профилактика внутрибольничных
инфекций
4,8

4,8

5,4

5,42

5,945

26,365

3.3
- охрана здоровья детей
1,95
2,2
2,13
2,3
1,94
10,52
3.4

- профилактика артериальной
гипертонии
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

3.5
- профилактика сахарного диабета
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
3.6


- санитарно-просветительная работа
среди населения по обеспечению
общественной безопасности
-


-


0,01


0,025


0,035


0,07


4



Обеспечение надежности
и безопасности работы учреждений
здравоохранения в чрезвычайных
ситуациях:
5,64



2,59



-



-



-



8,23



4.1

- строительство ограждений, КПП,
установка шлагбаумов
2,6

1,62

-

-

-

4,22

4.2
- установка тревожных кнопок
1,39
0,38
-
-
-
1,77
4.3

- охрана частными охранными
предприятиями
1,65

0,26

-

-

-

1,91

4.4
- установка охранной сигнализации
-
0,33
-
-
-
0,33
5.
Общегородские мероприятия
-
-
0,5
0,5
0,5
1,5
 
Всего:
239,27
168,82
178,72
137,29
120,382
844,482

Наименование части "Система программных мероприятий за счет привлеченных средств областного бюджета" раздела IV Программы изложить в следующей редакции: "Раздел V. Система программных мероприятий за счет привлеченных средств областного бюджета".
Статья 2
Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ