Решение от 26.12.2007 г № 109-ЗГО
О внесении изменений в целевую Программу реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — Гражданам России» на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2006 — 2007 годы«, подпрограмм «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 — 2007 годы», «Обеспечение жильем работников бюджетных организаций», «Обеспечение жильем молодых семей», "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры
Собрание депутатов Златоустовского городского округа
Решает:
1.Внести в Целевую Программу реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - Гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2006 - 2007 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа N 1-ЗГО от 17.02.2006 следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования |
Объем финансирования программы в 2006 - 2007 гг. - 620,83
млн. рублей , в том числе:
из средств федерального бюджета - 11,697 млн. рублей,
из средств областного бюджета - 220,84 млн. рублей,
из местного бюджета - 198,023 млн. рублей
из внебюджетных источников - 183,76 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2006 г. - 242,368 млн.
рублей , в том числе:
из средств федерального бюджета - 2,371 млн. рублей,
из средств областного бюджета - 67,19 млн. рублей,
из местного бюджета - 93,627 млн. рублей
из внебюджетных источников - 79,21 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2007 г. - 382,222 млн.
рублей , в том числе:
из средств федерального бюджета - 9,326 млн. рублей,
из средств областного бюджета - 153,65 млн. рублей,
из местного бюджета - 104,636 млн. рублей
из внебюджетных источников - 110,85 млн. рублей. |
2) В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Наименование
подпрограммы |
Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 г.) |
|
Всего
за
2006 2007
годы |
в том числе по годам |
|
|
Всего в
2006 г. |
В том числе |
Всего в
2007 г. |
В том числе |
|
|
|
ФБ |
ОБ |
МБ,
прочие |
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
прочие |
"Строительство
жилья,
предоставляемого
по договорам
социального
найма, в том
числе для
переселения
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания" |
166,071 |
80,076 |
2,0 |
36,2 |
41,876 |
85,995 |
2,5 |
33,7 |
49,795 |
- |
"Обеспечение
жильем
работников
бюджетных
учреждений" |
90,271 |
39,385 |
- |
2,79 |
36,595 |
50,886 |
- |
4,8 |
2,866 |
43,2 |
"Обеспечение
жильем молодых
семей" |
54,995 |
14,683 |
0,371 |
0,742 |
13,599 |
40,282 |
6,826 |
13,65 |
5,106 |
14,7 |
"Обеспечение
земельных
участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры" |
40,845 |
16,604 |
- |
9,5 |
7,104 |
24,241 |
- |
12,0 |
12,241 |
- |
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры" |
268,678 |
91,62 |
|
17,958 |
73,662 |
117,058 |
|
89,5 |
34,608 |
52,95 |
Всего по
Программе |
620,83 |
242,368 |
2,371 |
67,19 |
172,836 |
378,462 |
9,326 |
153,65 |
104,636 |
110,85 |
2) Подраздел "Финансово-экономические мероприятия" Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
III. Финансово-экономические мероприятия |
N |
Содержание мероприятий |
Срок
исполнения |
Необходимый объем
финансирования |
Ответственные
исполнители |
1. |
Реализация целевой
Программы реализации
национального проекта
"Доступное и комфортное
жилье - гражданам России"
на территории
Златоустовского городского
округа Челябинской области
на 2006 - 2007 гг. при
существенном увеличении
бюджетного финансирования
с целью:
1) - увеличения объемов
ввода жилья к 2007 году по
отношению к уровню 2004
года на одну треть:
2006 г. - 46,0 тыс. кв. м
2007 г. - 53,7255 тыс. кв.
м |
|
|
МУ "УКС",
Финуправление
ЗГО |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,
в том числе по
подпрограммам: |
2006 2007 |
620,83 млн. руб. |
|
1.1 |
"Обеспечение земельных
участков коммунальной
инфраструктурой" |
2006 2007 |
40,845 млн. руб. |
|
1.2 |
"Обеспечение жильем
молодых семей" |
2006 2007 |
54,995 млн. руб. |
|
1.3 |
"Обеспечение жильем
работников бюджетных
учреждений" |
2006 2007 |
90,271 млн. руб. |
|
1.4 |
"Строительство жилья,
предоставляемого по
договорам социального
найма, в том числе для
переселения граждан из
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания" |
2006 2007 |
166,071 млн. руб. |
|
1.5 |
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры" |
2006 2007 |
268,678 млн. руб. |
|
2.Внести в Подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы", утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа N 1-ЗГО от 17.02.2006 следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объем и потребности
в источниках
финансирования
Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы 268677,966 тыс. руб.,
В том числе:
2006 год - 91620,0 тыс. руб.
2007 год - 177057,966 тыс. руб. |
|
В т.ч. |
|
|
Областной бюджет |
89500,0 тыс. руб. |
|
Прочие средства |
87557,966 тыс. руб. |
2) В главе 5 таблицы "Потребность в финансировании затрат Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы" строки "Прочие средства" и "Итого" изложить в следующей редакции:
Прочие средства |
161,22 |
73,662 |
87,558 |
ИТОГО: |
268,678 |
91,620 |
177,058 |
3) Приложение N 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
N
п/п |
Мероприятия |
Источники
финансирования |
Всего,
тыс. руб. |
в том числе по
годам, тыс. руб. |
|
|
|
|
2006 |
2007 |
|
1. |
Модернизация систем
теплоснабжения,
включая центральные
тепловые пункты |
Областной бюджет |
10627 |
3877 |
6750 |
|
|
Местный бюджет |
5369,643 |
248,82 |
5369,643 |
|
|
Прочие средства |
4000 |
2600 |
1400 |
2. |
Модернизация систем
водоснабжения и
водоотведения |
Областной бюджет |
53900 |
6100 |
47800 |
|
|
Местный бюджет |
22816,6 |
11306 |
11510,6 |
|
|
Прочие средства |
35560 |
10860 |
24700 |
3. |
Модернизация
котельных |
Областной бюджет |
3900,0 |
- |
3900,0 |
|
|
Местный бюджет |
1103,723 |
- |
1103,723 |
|
|
Прочие средства |
2650,0 |
2350,0 |
300,0 |
4. |
Модернизация
жилищного фонда |
Областной бюджет |
15100 |
|
15100 |
|
|
Местный бюджет |
6114,663 |
5504,18 |
610,483 |
|
|
Прочие средства |
9350 |
- |
9350 |
ИТОГО: (тыс. руб.) |
170491,629 |
42846 |
127894,449 |
Итоговый уровень износа коммунальной
инфраструктуры, % |
|
63 % |
60 % |
4) Пункты 1, 2, 3, 4 и 5 раздела "В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирования" за 2007 год Приложения N 6 изложить в следующей редакции:
I квартал 2007
года |
|
|
44044 |
22300 |
8544 |
10100 |
3100 |
62,5 |
300 |
II квартал
2007 года |
|
|
45420 |
22300 |
9920 |
10100 |
3100 |
- |
300 |
III квартал
2007 года |
|
|
45420 |
22300 |
9920 |
10100 |
3100 |
- |
310 |
IV квартал
2007 года |
|
|
45900,483 |
22600 |
9950,483 |
10100 |
3250 |
- |
400 |
Итого за 2007
год |
|
|
177057,966 |
89500,0 |
34607,966 |
40400 |
12550 |
- |
1310 |
В том числе в
разбивке по
мероприятиям,
требующим
финансирования |
1. |
Модернизация
систем
теплоснабжения,
включая
центральные
тепловые пункты. |
13519,643 |
6750 |
5369,643 |
1400 |
- |
60,0 |
|
|
1.1 |
Замена ветхих
тепловых сетей |
9563,251 |
5000 |
3463,251 |
1100 |
- |
60,0 |
|
|
1.2 |
Изоляция тепловых
сетей |
1658,492 |
1050 |
408,492 |
200 |
- |
60,0 |
|
|
1.3 |
Реконструкция
теплотрасс |
800,0 |
700 |
|
100 |
- |
60,0 |
|
|
1.4 |
Замена сетевых
насосов 1Д315-71 и
1Д320-50 (4 шт.)
на 1Д800-56а (2
шт.). Ремонт узлов
перепуска и
рециркуляции на
котельной N 6. |
1049,4 |
- |
1049,4 |
- |
- |
60,0 |
|
|
1.5 |
Ремонт узлов
перепуска и
рециркуляции
газовых кранов на
котлах ПТВМ-30 на
котельной N 5. |
448,5 |
- |
448,5 |
- |
- |
60,0 |
|
|
2. |
Модернизация
систем
водоснабжения и
водоотведения |
84010,6 |
47800 |
11510,6 |
24700 |
- |
65,0 |
|
|
2.1 |
Реконструкция
насоснофильтровальной
станции района
маш. завода |
21500,0 |
9500 |
4000,0 |
8000 |
- |
50,0 |
|
|
2.2 |
Реконструкция
Тесьминской
насоснофильтровальной
станции.
Строительство
резервуара чистой
воды емкостью
2000 куб. м |
1100,0 |
600 |
- |
500 |
- |
50,0 |
|
|
2.3 |
Установка датчиков
давления и
частотных
преобразователей
на насосных
станциях. |
1300,0 |
1200 |
- |
100 |
- |
- |
|
|
2.4 |
Замена ветхих
водопроводных
сетей. |
14186,382 |
6900 |
4286,382 |
3000 |
- |
65,0 |
|
|
2.5 |
Замена насосного
оборудования на
насосных станциях. |
2141,428 |
700 |
841,428 |
600 |
- |
100,0 |
|
|
2.6 |
Реконструкция
водопроводных
сетей |
3200,0 |
2200 |
- |
1000 |
- |
65,0 |
|
|
2.7 |
Реконструкция
городских очистных
сооружений
канализации
г. Златоуста до
производительности
80 тыс. куб.
м/сут. |
35600,0 |
24000 |
1600,0 |
10000 |
- |
65,0 |
|
|
2.8 |
Реконструкция
канализационных
сетей. |
600,0 |
400 |
- |
200 |
- |
65,0 |
|
|
2.9 |
Замена ветхих
канализационных
сетей |
2058,79 |
1250 |
408,79 |
400 |
- |
65,0 |
|
|
2.10 |
Капитальный ремонт
аэротенков на
городских очистных
сооружениях
канализации
г. Златоуста. |
1950,0 |
1050 |
- |
900 |
- |
60,0 |
|
|
2.11 |
Капитальный ремонт
скважин в
ос. Южный |
374,0 |
- |
374,0 |
- |
- |
- |
|
|
3. |
Модернизация
котельных |
5303,723 |
3900 |
1103,723 |
300 |
- |
60,0 |
|
|
3.1 |
Установка
частотных
преобразователей
на котельных. |
850,0 |
750 |
- |
100 |
|
- |
|
|
3.2 |
Реконструкция
котельной
с. Веселовка с
установкой котла
на твердом
топливе. |
4260,0 |
3150 |
910,0 |
200 |
- |
- |
|
|
3.3 |
Ремонт котла НР-18
на котельной
п. Дегтярка |
193.723 |
|
193,723 |
- |
- |
60,0 |
|
|
4. |
Модернизация
жилищного фонда. |
25060,483 |
15100 |
610,483 |
- |
9350 |
- |
|
|
4.1 |
Капитальный ремонт
внутридомовых
систем жилищного
фонда. |
9091,531 |
5000 |
91,531 |
- |
4000 |
55,0 |
|
|
4.2 |
Реконструкция и
капитальный ремонт
кровель жилищного
фонда. |
9078,39 |
5000 |
78,39 |
- |
4000 |
55,0 |
|
|
4.3 |
Теплоизоляция
наружных стен и
межпанельных швов. |
2440,079 |
1400 |
440,079 |
- |
600 |
55,0 |
|
|
4.4 |
Монтаж и
пусконаладочные
работы системы
диспетчерского
контроля
г. Златоуста. |
2000,0 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4.5 |
Автоматизация
индивидуальных
тепловых пунктов с
установкой
приборов учета
тепловой энергии и
воды. |
1150,0 |
750 |
- |
- |
400 |
- |
|
|
4.6 |
Перевод
водоподогревателей
на предвключенную
схему. |
450,0 |
350 |
- |
- |
100 |
- |
|
|
4.7 |
Утепление
чердачных
перекрытий. |
850,0 |
600 |
- |
- |
250 |
55,0 |
|
|
5 |
Газификация
частного сектора. |
49164,0 |
15950 |
16014 |
14000 |
3200 |
|
1310 |
3.Внести в подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" следующие изменения:
В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
объемы и
источники
финансирования |
Подпрограмма реализуется в 2006 - 2007 гг. за счет
средств федерального, областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2006 2007 годы в ценах соответствующих лет
всего - 54,995 млн. рублей, в том числе:
средств федерального бюджета - 7,197 млн. рублей,
средств областного бюджета - 14,392 млн. рублей;
местного бюджета - 5,506
и заемные средства молодых семей - 27,9 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2006 г. - 14,713 млн.
рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 0,371 млн. рублей
из средств областного бюджета - 0,742 млн. рублей,
из местного бюджета - 0,4 млн. рублей,
собственные
и заемные средства молодых семей - 13,2 млн. рублей
Объем финансирования программы в 2007 г. - 40,282 млн.
рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 6,826 млн. рублей
из средств областного бюджета - 13,65 млн. рублей,
из местного бюджета - 5,106 млн. рублей,
собственные
и заемные средства молодых семей - 14,7 млн. рублей |
3.Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу N 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
(млн. рублей)
Источники финансирования |
За весь
период |
2006 |
2007 |
Объем бюджетных средств, всего в том числе: |
28,813 |
1,513 |
27,302 |
средства федерального бюджета |
7,197 |
0,371 |
6,826 |
средства областного бюджета |
14,392 |
0,742 |
13,65 |
средства местного бюджета |
5,506 |
0,4 |
5,106 |
Собственные и заемные средства молодых семей |
27,9 |
13,2 |
14,7 |
ИТОГО |
54,955 |
14,713 |
40,282 |
Раздел 7."Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы" мероприятия подпрограммы изложить в новой редакции:
Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области на 2006 - 2007 годы
Наименование |
Источник
финансирования |
Финансовые затраты
в действующих ценах
соответствующих лет,
млн. руб. |
Исполнитель
мероприятий
подпрограммы |
|
|
Всего на
период
реализации
подпрограммы |
в том числе |
|
|
|
|
2006 |
2007 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
По подпрограмме
в целом |
всего |
54,755 |
14,713 |
40,042 |
|
|
федеральный
бюджет |
7,197 |
0,371 |
6,826 |
|
|
областной
бюджет |
14,392 |
0,742 |
13,65 |
|
|
местный бюджет |
5,506 |
0,4 |
5,106 |
|
|
собственные и
заемные
средства
граждан |
27,9 |
13,2 |
14,7 |
|
3. Финансово-экономические мероприятия |
Выдача молодым
семьям субсидий
в форме
свидетельств на
приобретение
или
строительство
жилья |
всего |
54,995 |
14,713 |
40,282 |
Администрация
Златоустовского
городского
округа |
|
Федеральный
бюджет |
7,197 |
0,371 |
6,826 |
|
|
областной
бюджет |
14,392 |
0,742 |
13,65 |
|
|
местный бюджет |
5,506 |
0,4 |
5,106 |
|
Приобретение
жилья |
собственные и
заемные
средства
граждан |
27,9 |
13,2 |
14,7 |
молодые семьи участники
подпрограммы |
4.Внести в подпрограмму "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" следующие изменения:
В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
Объемы и
источники
финансирования |
Объем финансирования подпрограммы в 2006 - 2007 гг. 90,271 млн. рублей, в том числе:
из средств областного бюджета - 7,59 млн. рублей,
из местного бюджета - 4,281 млн. рублей
и внебюджетных источников - 78,4 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2006 г. - 39,385 млн.
рублей, в том числе:
из средств областного бюджета - 2,79 млн. рублей,
из местного бюджета - 1,395
и внебюджетных источников - 35,2 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2007 г. - 50,886 млн.
рублей, в том числе:
из средств областного бюджета - 4,8 млн. рублей,
из местного бюджета 2,886 млн. рублей
и внебюджетных источников - 43,2 млн. рублей. |
Раздел 5"Ресурсное обеспечение подпрограммы" Читать в новой редакции:
12.Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства областного бюджета;
средства местного бюджета;
средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников подпрограммы на цели приобретения или строительства жилья;
средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения или строительства жилья.
Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 90,271 млн. рублей,
в том числе
из средств областного бюджета - 7,59 млн. рублей,
из местного бюджета - 4,281 млн. рублей,
внебюджетных источников - 78,4 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2006 г. - 39,385 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 2,79 млн. рублей,
из местного бюджета - 1,395 млн. рублей,
внебюджетных источников - 35,2 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2007 г. - 50,886 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 4,8 млн. рублей,
из местного бюджета - 2,886 млн. рублей,
внебюджетных источников - 43,2 млн. рублей.
Раздел 7"Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы" "Мероприятия подпрограммы" Читать в новой редакции:
Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений"
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области на 2006 - 2007 годы
Наименование
| Источник
финансирования
| Финансовые затраты
в действующих ценах
соответствующих лет,
млн. руб.
| Исполнитель
мероприятий
подпрограммы
|
Всего на
период реализации
подпрограммы
| в том числе
|
2006
| 2007
|
1
| 2
| 5
| 4
| 5
| 6
|
По подпрограмме
в целом
| всего
| 90,271
| 39,385
| 50,886
| |
областной
бюджет
| 7,59
| 2,79
| 4,8
| |
местный бюджет
| 4,281
| 1,395
| 2,886
| |
собственные и
заемные
средства
граждан
| 78,4
| 35,2
| 43,2
| |
3. Финансово-экономические мероприятия
|
Выдача
работникам бюджетных
учреждений
субсидий в форме
свидетельств на
приобретение
или
строительство
жилья
| всего
| 90,271
| 39,385
| 50,886
| Администрация
Златоустовского
городского
|
областной
бюджет
| 7,59
| 2,79
| 4,8
|
местный бюджет
| 4,281
| 1,395
| 2,886
|
Приобретение
жилья
| собственные и
заемные
средства
граждан
| 78,4
| 35,2
| 43,2
| работники
бюджетных
учреждений -
участники
подпрограммы
|
3. Финансово-экономические мероприятия
|
Выдача
работникам бюджетных
Учреждений
субсидий в форме
свидетельств на
приобретение
или
строительство
жилья
| всего
| 90,271
| 39,385
| 50,886
| |
областной
бюджет
| 7,59
| 2,79
| 4,8
| |
Местный бюджет
| 4,281
| 1,395
| 2,886
| |
Приобретение
жилья
| Собственные и
заемные
средства
граждан
| 78,4
| 35,2
| 43,2
| |
5.Внести в Подпрограмму "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры" утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа N 1-ЗГО от 17.02.2006 следующие изменения:
1) В приложении к подпрограмме "Мероприятия подпрограммы "Обеспечение земельных участков объектов коммунальной инфраструктуры" таблицы 1 строку "Финансирование подпрограммы в целом", пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
Наименование
| Источник
финансирования
| Финансовые затраты
в действующих ценах
соответствующих лет,
млн. руб.
| Исполнитель
мероприятий
подпрограммы
|
Всего
на период реализации
подпрограммы
| В том числе
|
2006
| 2007
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
Финансирование
подпрограммы в целом
| всего, из них:
| 40,845
| 16,604
| 24,241
| |
областной
бюджет
| 21,5
| 9,5
| 12
|
местный бюджет
| 19,345
| 7,104
| 12,241
|
1. Разработка нормативных правовых актов
|
Разработка
"Генерального плана г.
Златоуста.
Корректировка" и правового
зонирования
территории
города.
| всего, из них:
| 3,223
| 3,223
| | Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
|
федеральный
бюджет
| | -
| |
областной
бюджет
| | -
| |
"Правил
землепользования
и застройки".
| местный бюджет
| | 3,223
| | |
Разработка
проекта "Корректировка
Генерального
плана Златоустовского
городского
округа,
градостроительное
зонирование
территорий ЗГО"
| всего, из них:
| 3,211
| 2,000
| 1,211
| Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
|
областной
бюджет
| | 2,000
| -
|
местный бюджет
| | | 1,211
|
Создание
растрового изображения
топографического
плана в М 1:500 (электронная
карта)
| всего, из них:
| 0,6
| 0,6
| -
| Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
|
областной
бюджет
| | -
| -
|
местный бюджет
| | 0,6
| -
|
Организация
рабочего места поведению "Правил
землепользования
и застройки" и электронной карты
в М 1:500
(информационное
обеспечение)
| всего, из них:
| 0,58
| 0,58
| -
| Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
|
областной
бюджет
| | -
| -
|
местный бюджет
| | 0,58
| -
|
3. Организационные мероприятия
|
Внедрение
прозрачных конкурентных
процедур
предоставления земельных
участков для
жилищного
строительства
| всего, из них:
| Не требуется
| Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
Муниципальное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Златоустовского
городского округа"
|
областной
бюджет
| Не требуется
|
местный
| Не требуется
|
Обеспечение
земельных участков для
жилищного
строительства объектами
коммунальной
инфраструктуры,
создание условий
для привлечения
кредитных средств
и частных
инвестиций для
этих целей
| всего, из них:
| Не требуется
| Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
Муниципальное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Златоустовского
городского округа"
|
областной
бюджет
| Не требуется
|
местный бюджет
| Не требуется
|
Разработка
комплекса мер по обеспечению новой
комплексной
застройки территорий,
реконструкции и
комплексного
обновления
существующих
кварталов
застройки
| всего, из них:
| Не требуется
| Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
Муниципальное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Златоустовского
городского округа"
|
областной
бюджет
| Не требуется
|
местный бюджет
| Не требуется
|
Строительство
двухцепной кабельно-
воздушной
электропередающейЛЭП ВЛ 6 кВ в 5
м/районе
| Всего, из них:
| 16,789
| | 16,789
| |
областной
бюджет
| 12,0
| | 12,0
|
местный бюджет
| 4,789
| | 4,789
|
Водоснабжение
частного сектора
| Всего, из них:
| 6,241
| | 6,241
| Муниципальное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Златоустовского
городского округа"
|
областной
бюджет
| | | |
местный бюджет
| 6,241
| | 6,241
|
5.Контроль над реализацией решения возложить на комиссию по промышленности, предпринимательству и строительству (Росляк А.Н.) и комиссию по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению города (Гольм О.Н.) в части, их касающейся.
Глава Златоустовского
городского округа
Челябинской области
Д.П.МИГАШКИН