Решение от 26.12.2007 г № 109-ЗГО

О внесении изменений в целевую Программу реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — Гражданам России» на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2006 — 2007 годы«, подпрограмм «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 — 2007 годы», «Обеспечение жильем работников бюджетных организаций», «Обеспечение жильем молодых семей», "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры


Собрание депутатов Златоустовского городского округа
Решает:
1.Внести в Целевую Программу реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - Гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2006 - 2007 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа N 1-ЗГО от 17.02.2006 следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Объем финансирования программы в 2006 - 2007 гг. - 620,83 млн. рублей , в том числе: из средств федерального бюджета - 11,697 млн. рублей, из средств областного бюджета - 220,84 млн. рублей, из местного бюджета - 198,023 млн. рублей из внебюджетных источников - 183,76 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2006 г. - 242,368 млн. рублей , в том числе: из средств федерального бюджета - 2,371 млн. рублей, из средств областного бюджета - 67,19 млн. рублей, из местного бюджета - 93,627 млн. рублей из внебюджетных источников - 79,21 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2007 г. - 382,222 млн. рублей , в том числе: из средств федерального бюджета - 9,326 млн. рублей, из средств областного бюджета - 153,65 млн. рублей, из местного бюджета - 104,636 млн. рублей из внебюджетных источников - 110,85 млн. рублей.

2) В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 г.)
Всего за 2006 2007 годы в том числе по годам
Всего в 2006 г. В том числе Всего в 2007 г. В том числе
ФБ ОБ МБ, прочие ФБ ОБ МБ прочие
"Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" 166,071 80,076 2,0 36,2 41,876 85,995 2,5 33,7 49,795 -
"Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" 90,271 39,385 - 2,79 36,595 50,886 - 4,8 2,866 43,2
"Обеспечение жильем молодых семей" 54,995 14,683 0,371 0,742 13,599 40,282 6,826 13,65 5,106 14,7
"Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры" 40,845 16,604 - 9,5 7,104 24,241 - 12,0 12,241 -
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 268,678 91,62 17,958 73,662 117,058 89,5 34,608 52,95
Всего по Программе 620,83 242,368 2,371 67,19 172,836 378,462 9,326 153,65 104,636 110,85

---------------------------
<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета Челябинской области на текущий финансовый год и внебюджетных источников.


2) Подраздел "Финансово-экономические мероприятия" Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
III. Финансово-экономические мероприятия
N Содержание мероприятий Срок исполнения Необходимый объем финансирования Ответственные исполнители
1. Реализация целевой Программы реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2006 - 2007 гг. при существенном увеличении бюджетного финансирования с целью: 1) - увеличения объемов ввода жилья к 2007 году по отношению к уровню 2004 года на одну треть: 2006 г. - 46,0 тыс. кв. м 2007 г. - 53,7255 тыс. кв. м МУ "УКС", Финуправление ЗГО
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по подпрограммам: 2006 2007 620,83 млн. руб.
1.1 "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" 2006 2007 40,845 млн. руб.
1.2 "Обеспечение жильем молодых семей" 2006 2007 54,995 млн. руб.
1.3 "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" 2006 2007 90,271 млн. руб.
1.4 "Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" 2006 2007 166,071 млн. руб.
1.5 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 2006 2007 268,678 млн. руб.

2.Внести в Подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы", утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа N 1-ЗГО от 17.02.2006 следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объем и потребности в источниках финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы 268677,966 тыс. руб., В том числе: 2006 год - 91620,0 тыс. руб. 2007 год - 177057,966 тыс. руб.
В т.ч.
Областной бюджет 89500,0 тыс. руб.
Прочие средства 87557,966 тыс. руб.

2) В главе 5 таблицы "Потребность в финансировании затрат Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы" строки "Прочие средства" и "Итого" изложить в следующей редакции:
Прочие средства 161,22 73,662 87,558
ИТОГО: 268,678 91,620 177,058

3) Приложение N 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
N п/п Мероприятия Источники финансирования Всего, тыс. руб. в том числе по годам, тыс. руб.
2006 2007
1. Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты Областной бюджет 10627 3877 6750
Местный бюджет 5369,643 248,82 5369,643
Прочие средства 4000 2600 1400
2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения Областной бюджет 53900 6100 47800
Местный бюджет 22816,6 11306 11510,6
Прочие средства 35560 10860 24700
3. Модернизация котельных Областной бюджет 3900,0 - 3900,0
Местный бюджет 1103,723 - 1103,723
Прочие средства 2650,0 2350,0 300,0
4. Модернизация жилищного фонда Областной бюджет 15100 15100
Местный бюджет 6114,663 5504,18 610,483
Прочие средства 9350 - 9350
ИТОГО: (тыс. руб.) 170491,629 42846 127894,449
Итоговый уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 63 % 60 %

4) Пункты 1, 2, 3, 4 и 5 раздела "В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирования" за 2007 год Приложения N 6 изложить в следующей редакции:
I квартал 2007 года 44044 22300 8544 10100 3100 62,5 300
II квартал 2007 года 45420 22300 9920 10100 3100 - 300
III квартал 2007 года 45420 22300 9920 10100 3100 - 310
IV квартал 2007 года 45900,483 22600 9950,483 10100 3250 - 400
Итого за 2007 год 177057,966 89500,0 34607,966 40400 12550 - 1310
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирования 1. Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты. 13519,643 6750 5369,643 1400 - 60,0
1.1 Замена ветхих тепловых сетей 9563,251 5000 3463,251 1100 - 60,0
1.2 Изоляция тепловых сетей 1658,492 1050 408,492 200 - 60,0
1.3 Реконструкция теплотрасс 800,0 700 100 - 60,0
1.4 Замена сетевых насосов 1Д315-71 и 1Д320-50 (4 шт.) на 1Д800-56а (2 шт.). Ремонт узлов перепуска и рециркуляции на котельной N 6. 1049,4 - 1049,4 - - 60,0
1.5 Ремонт узлов перепуска и рециркуляции газовых кранов на котлах ПТВМ-30 на котельной N 5. 448,5 - 448,5 - - 60,0
2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 84010,6 47800 11510,6 24700 - 65,0
2.1 Реконструкция насоснофильтровальной станции района маш. завода 21500,0 9500 4000,0 8000 - 50,0
2.2 Реконструкция Тесьминской насоснофильтровальной станции. Строительство резервуара чистой воды емкостью 2000 куб. м 1100,0 600 - 500 - 50,0
2.3 Установка датчиков давления и частотных преобразователей на насосных станциях. 1300,0 1200 - 100 - -
2.4 Замена ветхих водопроводных сетей. 14186,382 6900 4286,382 3000 - 65,0
2.5 Замена насосного оборудования на насосных станциях. 2141,428 700 841,428 600 - 100,0
2.6 Реконструкция водопроводных сетей 3200,0 2200 - 1000 - 65,0
2.7 Реконструкция городских очистных сооружений канализации г. Златоуста до производительности 80 тыс. куб. м/сут. 35600,0 24000 1600,0 10000 - 65,0
2.8 Реконструкция канализационных сетей. 600,0 400 - 200 - 65,0
2.9 Замена ветхих канализационных сетей 2058,79 1250 408,79 400 - 65,0
2.10 Капитальный ремонт аэротенков на городских очистных сооружениях канализации г. Златоуста. 1950,0 1050 - 900 - 60,0
2.11 Капитальный ремонт скважин в ос. Южный 374,0 - 374,0 - - -
3. Модернизация котельных 5303,723 3900 1103,723 300 - 60,0
3.1 Установка частотных преобразователей на котельных. 850,0 750 - 100 -
3.2 Реконструкция котельной с. Веселовка с установкой котла на твердом топливе. 4260,0 3150 910,0 200 - -
3.3 Ремонт котла НР-18 на котельной п. Дегтярка 193.723 193,723 - - 60,0
4. Модернизация жилищного фонда. 25060,483 15100 610,483 - 9350 -
4.1 Капитальный ремонт внутридомовых систем жилищного фонда. 9091,531 5000 91,531 - 4000 55,0
4.2 Реконструкция и капитальный ремонт кровель жилищного фонда. 9078,39 5000 78,39 - 4000 55,0
4.3 Теплоизоляция наружных стен и межпанельных швов. 2440,079 1400 440,079 - 600 55,0
4.4 Монтаж и пусконаладочные работы системы диспетчерского контроля г. Златоуста. 2000,0 2000 - - - -
4.5 Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов с установкой приборов учета тепловой энергии и воды. 1150,0 750 - - 400 -
4.6 Перевод водоподогревателей на предвключенную схему. 450,0 350 - - 100 -
4.7 Утепление чердачных перекрытий. 850,0 600 - - 250 55,0
5 Газификация частного сектора. 49164,0 15950 16014 14000 3200 1310

3.Внести в подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" следующие изменения:
В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
объемы и источники финансирования Подпрограмма реализуется в 2006 - 2007 гг. за счет средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2006 2007 годы в ценах соответствующих лет всего - 54,995 млн. рублей, в том числе: средств федерального бюджета - 7,197 млн. рублей, средств областного бюджета - 14,392 млн. рублей; местного бюджета - 5,506 и заемные средства молодых семей - 27,9 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2006 г. - 14,713 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 0,371 млн. рублей из средств областного бюджета - 0,742 млн. рублей, из местного бюджета - 0,4 млн. рублей, собственные и заемные средства молодых семей - 13,2 млн. рублей Объем финансирования программы в 2007 г. - 40,282 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 6,826 млн. рублей из средств областного бюджета - 13,65 млн. рублей, из местного бюджета - 5,106 млн. рублей, собственные и заемные средства молодых семей - 14,7 млн. рублей

3.Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу N 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
(млн. рублей)
Источники финансирования За весь период 2006 2007
Объем бюджетных средств, всего в том числе: 28,813 1,513 27,302
средства федерального бюджета 7,197 0,371 6,826
средства областного бюджета 14,392 0,742 13,65
средства местного бюджета 5,506 0,4 5,106
Собственные и заемные средства молодых семей 27,9 13,2 14,7
ИТОГО 54,955 14,713 40,282

Раздел 7."Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы" мероприятия подпрограммы изложить в новой редакции:
Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области на 2006 - 2007 годы
Наименование Источник финансирования Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. Исполнитель мероприятий подпрограммы
Всего на период реализации подпрограммы в том числе
2006 2007
1 2 3 4 5 6
По подпрограмме в целом всего 54,755 14,713 40,042
федеральный бюджет 7,197 0,371 6,826
областной бюджет 14,392 0,742 13,65
местный бюджет 5,506 0,4 5,106
собственные и заемные средства граждан 27,9 13,2 14,7
3. Финансово-экономические мероприятия
Выдача молодым семьям субсидий в форме свидетельств на приобретение или строительство жилья всего 54,995 14,713 40,282 Администрация Златоустовского городского округа
Федеральный бюджет 7,197 0,371 6,826
областной бюджет 14,392 0,742 13,65
местный бюджет 5,506 0,4 5,106
Приобретение жилья собственные и заемные средства граждан 27,9 13,2 14,7 молодые семьи участники подпрограммы

4.Внести в подпрограмму "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" следующие изменения:
В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Объем финансирования подпрограммы в 2006 - 2007 гг. 90,271 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 7,59 млн. рублей, из местного бюджета - 4,281 млн. рублей и внебюджетных источников - 78,4 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2006 г. - 39,385 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 2,79 млн. рублей, из местного бюджета - 1,395 и внебюджетных источников - 35,2 млн. рублей. Объем финансирования программы в 2007 г. - 50,886 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 4,8 млн. рублей, из местного бюджета 2,886 млн. рублей и внебюджетных источников - 43,2 млн. рублей.

Раздел 5"Ресурсное обеспечение подпрограммы" Читать в новой редакции:
12.Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства областного бюджета;
средства местного бюджета;
средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников подпрограммы на цели приобретения или строительства жилья;
средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения или строительства жилья.
Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 90,271 млн. рублей,
в том числе
из средств областного бюджета - 7,59 млн. рублей,
из местного бюджета - 4,281 млн. рублей,
внебюджетных источников - 78,4 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2006 г. - 39,385 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 2,79 млн. рублей,
из местного бюджета - 1,395 млн. рублей,
внебюджетных источников - 35,2 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2007 г. - 50,886 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 4,8 млн. рублей,
из местного бюджета - 2,886 млн. рублей,
внебюджетных источников - 43,2 млн. рублей.
Раздел 7"Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы" "Мероприятия подпрограммы" Читать в новой редакции:
Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений"
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области на 2006 - 2007 годы
Наименование








Источник
финансирования






Финансовые затраты
в действующих ценах
соответствующих лет,
млн. руб.
Исполнитель
мероприятий
подпрограммы






Всего на
период    реализации
подпрограммы
в том числе
2006

2007

1
2
5
4
5
6
По подпрограмме
в целом






всего
90,271
39,385
50,886
 
областной
бюджет
7,59

2,79

4,8

 
местный бюджет
4,281
1,395
2,886
 
собственные и
заемные
средства
граждан
78,4



35,2



43,2



 
3. Финансово-экономические мероприятия
Выдача
работникам     бюджетных
учреждений
субсидий в     форме
свидетельств на
приобретение
или
строительство
жилья
всего
90,271
39,385
50,886
Администрация
Златоустовского
городского








областной
бюджет
7,59

2,79

4,8

местный бюджет





4,281





1,395





2,886





Приобретение
жилья



собственные и
заемные
средства
граждан

78,4




35,2




43,2




работники
бюджетных
учреждений -
участники
подпрограммы
3. Финансово-экономические мероприятия
Выдача
работникам     бюджетных
Учреждений
субсидий в     форме
свидетельств на
приобретение
или
строительство
жилья
всего
90,271
39,385
50,886
 
областной
бюджет
7,59

2,79

4,8

 
Местный бюджет





4,281





1,395





2,886





 
Приобретение
жилья


Собственные и
заемные
средства
граждан
78,4



35,2



43,2



 

5.Внести в Подпрограмму "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры" утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа N 1-ЗГО от 17.02.2006 следующие изменения:
1) В приложении к подпрограмме "Мероприятия подпрограммы "Обеспечение земельных участков объектов коммунальной инфраструктуры" таблицы 1 строку "Финансирование подпрограммы в целом", пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
Наименование








Источник
финансирования






Финансовые затраты
в действующих ценах
соответствующих лет,
млн. руб.
Исполнитель
мероприятий
подпрограммы






Всего
на период   реализации
подпрограммы
В том числе
2006

2007

1
2
3
4
5
6
Финансирование
подпрограммы в   целом


всего, из них:
40,845
16,604
24,241
 
областной
бюджет
21,5

9,5

12

местный бюджет
19,345
7,104
12,241
1. Разработка нормативных правовых актов
Разработка
"Генерального    плана г.
Златоуста.
Корректировка" и правового
зонирования
территории
города.
всего, из них:
3,223
3,223
 
Управление

архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.



федеральный
бюджет
 
-

 
областной
бюджет


 
-



 
"Правил
землепользования
и застройки".
местный бюджет


 
3,223


  
Разработка
проекта          "Корректировка
Генерального
плана            Златоустовского
городского
округа,
градостроительное
зонирование
территорий ЗГО"
всего, из них:
3,211
2,000
1,211
Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.






областной
бюджет
 
2,000

-

местный бюджет





  
1,211





Создание
растрового       изображения
топографического
плана в М 1:500  (электронная
карта)
всего, из них:
0,6
0,6
-
Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.


областной
бюджет
 
-

-

местный бюджет

 
0,6

-

Организация
рабочего места поведению "Правил
землепользования
и застройки" и   электронной карты
в М 1:500
(информационное
обеспечение)
всего, из них:
0,58
0,58
-
Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.




областной
бюджет
 
-

-

местный бюджет



 
0,58



-



3. Организационные мероприятия
Внедрение
прозрачных       конкурентных
процедур
предоставления   земельных
участков для
жилищного
строительства



всего, из них:
Не требуется
Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
Муниципальное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Златоустовского
городского округа"
областной
бюджет
Не требуется

местный






Не требуется






Обеспечение
земельных        участков для
жилищного
строительства    объектами
коммунальной
инфраструктуры,
создание условий
для привлечения
кредитных средств
и частных
инвестиций для
этих целей
всего, из них:
Не требуется
Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
Муниципальное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Златоустовского
городского округа"


областной
бюджет
Не требуется

местный бюджет








Не требуется








Разработка
комплекса мер по обеспечению новой
комплексной
застройки        территорий,
реконструкции и
комплексного
обновления
существующих
кварталов
застройки
всего, из них:
Не требуется
Управление
архитектуры и
градостроительства
Златоустовского
городского округа.
Муниципальное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Златоустовского
городского округа"
областной
бюджет
Не требуется

местный бюджет






Не требуется






Строительство
двухцепной       кабельно-
воздушной
электропередающейЛЭП ВЛ 6 кВ в 5
м/районе
Всего, из них:
16,789
 
16,789
 
областной
бюджет
12,0

 
12,0

местный бюджет

4,789

 
4,789

Водоснабжение
частного сектора



Всего, из них:
6,241
 
6,241
Муниципальное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Златоустовского
городского округа"
областной
бюджет
   
местный бюджет

6,241

 
6,241


5.Контроль над реализацией решения возложить на комиссию по промышленности, предпринимательству и строительству (Росляк А.Н.) и комиссию по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению города (Гольм О.Н.) в части, их касающейся.
Глава Златоустовского
городского округа
Челябинской области
Д.П.МИГАШКИН