Решение от 23.09.2014 г № 128

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 июня 2012 года N 97 «Об утверждении городской целевой программы „Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске“ на 2012 — 2016 годы»


В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
Решает:
1.Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 июня 2012 года N 97 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2016 годы", следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 цифру "2016" заменить цифрой "2017";
2) в городской целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2016 годы (далее - Программа):
наименование изложить в следующей редакции:
"Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2017 годы";

в Паспорте:
раздел "Полное наименование Программы" изложить в следующей редакции:
Полное наименование Программы городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2017 годы

раздел "Перечень Подпрограмм" изложить в следующей редакции:
Перечень Подпрограмм "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы; "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы

разделы "Сроки реализации Программы", "Объем финансирования Программы по источникам и срокам", "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Программы 2012 - 2017 годы
Объем финансирования Программы по источникам и срокам общий объем финансирования Программы составляет 4599513,929 тыс. рублей, в том числе: 1) на подпрограмму "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы в 2014 году за счет средств: бюджета города - 131884,867 тыс. рублей; областного бюджета - 210159,652 тыс. рублей; в 2015 году за счет средств бюджета города - 197351,47 тыс. рублей; в 2016 году за счет средств бюджета города - 197431,47 тыс. рублей; в 2017 году за счет средств бюджета города - 197431,47 тыс. рублей; 2) на подпрограмму "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы в 2012 году за счет средств: бюджета города - 150000 тыс. рублей; собственных средств социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНО) - 333392 тыс. рублей; в 2013 году за счет средств: бюджета города - 100000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 665982 тыс. рублей; в 2014 году за счет средств: бюджета города - 97000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей; в 2015 году за счет средств: бюджета города - 50000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей; в 2016 году за счет средств: бюджета города - 50000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей; в 2017 году за счет средств: бюджета города - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы - увеличение числа жителей города Магнитогорска (далее - город), систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 24 процентов от общего числа населения города Магнитогорска; - увеличение числа физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня и участвующих в них жителей до 1120 мероприятий и 117 тыс. человек; - увеличение посещаемости муниципальных спортивных объектов до 257100 посещений в год; - увеличение числа жителей, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в муниципальных бюджетных учреждениях, до 28020 человек; - увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 640 человек; - сохранение уровня транспортного обеспечения спортсменов на уровне 1248 человек; - увеличение числа занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности до 7000 занимающихся; - качественное выступление магнитогорских команд по баскетболу, волейболу и хоккею с шайбой в Чемпионатах России; - организация работы с детьми, подростками и молодежью в сфере физической культуры и спорта: хоккей с шайбой - на уровне 600 занимающихся; биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика - на уровне 400 занимающихся; - укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения не менее 184 спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города; - разработка и выполнение СОНО календарного плана проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города с обеспечением участия не менее 15100 спортсменов и привлечением не менее 270000 зрителей

главы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
8. Цель Программы: развитие физической культуры и спорта в городе в интересах формирования культуры здоровья граждан и создание условий для участия жителей города в физкультурно-спортивной деятельности.
9. Задачи Программы:
1) повышение интереса жителей города различного возраста к состоянию здоровья и занятиям физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни, путем создания единой системы физкультурно-оздоровительной работы с населением;
2) создание условий для обеспечения подготовки спортивных сборных команд города;
3) создание условий для деятельности СОНО в сфере физической культуры и спорта.
Реализация задач Программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличение числа жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 24 процентов от общего числа населения города;
2) увеличение числа физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня и участвующих в них жителей соответственно до 1120 мероприятий и 117 тыс. человек;
3) увеличение посещаемости муниципальных спортивных объектов до 257100 посещений в год;
4) увеличение числа жителей, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в муниципальных бюджетных учреждениях, до 28020 человек;
5) увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 640 человек;
6) сохранение транспортного обеспечения спортсменов на уровне 1248 человек;
7) увеличение числа занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности до 7000 человек;
8) качественное выступление магнитогорских команд по баскетболу, волейболу и хоккею с шайбой в Чемпионатах России;
9) организация работы с детьми, подростками и молодежью в сфере физической культуры и спорта: хоккей с шайбой - на уровне 600 занимающихся, биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика - на уровне 400 занимающихся;
10) укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения не менее 184 спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города;
11) разработка и выполнение СОНО календарного плана проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города с обеспечением участия не менее 15100 спортсменов и привлечением не менее 270000 зрителей.
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
10. Программа реализуется в 2012 - 2017 годах.";

главу 5 изложить в следующей редакции:
"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
13. Общий объем финансирования Программы составляет 4599513,929 тыс. рублей, в том числе."

подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы:
в 2014 году за счет средств:
бюджета города - 131884,867 тыс. рублей;
областного бюджета - 210159,652 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств:
бюджета города - 197351, 47 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств:
бюджета города - 197431, 47 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств:
бюджета города - 197431,47 тыс. рублей;
подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы:
в 2012 году за счет средств:
бюджета города - 150000 рублей;
собственных средств СОНО - 333392 тыс. рублей;
в 2013 году за счет средств:
бюджета города - 100000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 665982 тыс. рублей;
в 2014 году за счет средств:
бюджета города - 97000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств:
бюджета города - 50000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств:
бюджета города - 50000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств:
бюджета города - 0,00 рублей.";
главу 7 изложить в следующей редакции:
"7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
16. Решение задач, указанных в Программе, позволит достичь следующих результатов реализации Программы:

















































































































NНаименование показателя2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год
1Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов--22232424
2Количество участников физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, человек--115000116000117000117000
3Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, единиц--1100111011201120
4Количество часов загрузки спортивных объектов муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в год, часов--19090194601950019500
5Количество посещений жителями города физкультурно-спортивных занятий в муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, посещений--28000280002802028020
6Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом--740750760760
7Количество участников и сопровождающих лиц физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий, доставленных к месту проведения соревнований и обратно транспортными средствами муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, человек--1248124812481248
8Количество занимающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (ДЮСШ и СДЮСШОР), человек--6816697470047004
9Результаты выступления (место) магнитогорских команд:--
- в Чемпионате России по хоккею с шайбой;1 - 41 - 41 - 41 - 4
- в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "Б" зона "Восток"; 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10
- в Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Первой лиги, Дивизион "Уральский федеральный округ" 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7
10 Количество детей, подростков, молодежи в сфере физической культуры и спорта, человек
- хоккей с шайбой 400 500 600 500 500 -
- биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика - - 400 400 400 -
11 Количество спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, единиц 34 120 184 177 177 -
12 Количество участников спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек 805 2100 15100 14950 14950 -
13 Количество зрителей спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек 105780 202320 270000 220528 220528 -

".
в подпрограмме "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2016 годы:
наименование изложить в следующей редакции:
"Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы";

в Паспорте:
раздел "Полное наименование Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Полное наименование Подпрограммы Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы

разделы "Сроки реализации Подпрограммы", "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы 2014 - 2017 годы
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам общий объем финансирования Подпрограммы составляет 934258,929 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году: из бюджета города - 131884,867 тыс. рублей; из областного бюджета - 210159,652 тыс. рублей; в 2015 году: из бюджета города - 197351,47 тыс. рублей; в 2016 году: из бюджета города - 197431,47 тыс. рублей; в 2017 году: из бюджета города - 197431,47 тыс. рублей

главу 3 изложить в следующей редакции
"3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
10.Подпрограмма реализуется в 2014 - 2017 годах.";
главу 5 изложить в следующей редакции
"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
12.Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 934258,929 тыс. рублей, в том числе
в 2014 году:
из бюджета города - 131884,867 тыс. рублей;
из областного бюджета - 210159,652 тыс. рублей;
в 2015 году:
из бюджета города - 197351,470 тыс. рублей;
в 2016 году:
из бюджета города - 197431,470 тыс. рублей;
в 2017 году:
из бюджета города - 197431,470 тыс. рублей.";
главу 7 изложить в следующей редакции:
"7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
19. Решение задач, указанных в Подпрограмме позволит достичь следующих результатов:



























































































NНаименование показателя2014 год2015 год2016 год2017 год
1Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов22232424
2Количество участников физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, человек115000116000117000117000
3Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, единиц1100111011201120
4Количество посещений жителями города муниципальных спортивных объектов, посещений253500256900257100257100
5Количество посещений жителями города физкультурно-спортивных занятий в муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, посещений28000280002802028020
6Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек620630640640
7Количество участников и сопровождающих лиц физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий, доставленных к месту проведения соревнований и обратно транспортными средствами муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, человек1248124812481248
8Количество занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, человек6816697470047004
9Результаты выступления (место) магнитогорских команд:
- в Чемпионате России по хоккею с шайбой;1 - 41 - 41 - 41 - 4
- в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "Б" зона "Восток"; 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10
- в Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Первой лиги, Дивизион "Уральский федеральный округ" 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7

20.Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы. Для оценки эффективности подпрограммы применяются целевые индикаторы (показатели). Оценка эффективности реализации подпрограммы за отчетный финансовый год предоставляется в администрацию города в срок до 15 февраля текущего года.
21.Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются:
1) достижение установленных значений целевых индикаторов (показателей);
2) повышение эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы.
22.Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляют глава города и Магнитогорское городское Собрание депутатов.
23.Отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы ежегодно представляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.";
в подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2016 годы:
наименование изложить в следующей редакции:
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы";

в Паспорте:
раздел "Полное наименование Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Полное наименование Подпрограммы Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта на 2012 - 2017 годы

разделы "Сроки реализации Подпрограммы", "Объем финансирования Подпрограммы" по источникам и срокам", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы 2012 - 2017 годы
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3665255 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году за счет средств бюджета города - 150000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 333392 тыс. рублей; в 2013 году за счет средств бюджета города - 100000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 665982 тыс. рублей; в 2014 году за счет средств бюджета города - 97000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей; в 2015 году за счет средств бюджета города - 50000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей; в 2016 году за счет средств бюджета города - 50000 тыс. рублей; собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей; в 2017 году за счет средств бюджета города - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы - организация работы с детьми, подростками и молодежью в сфере физической культуры и спорта: хоккей с шайбой - на уровне 600 занимающихся; биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика - на уровне 400 занимающихся; - укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения не менее 184 спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города; - разработка и выполнение СОНО календарного плана проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города с обеспечением участия не менее 15100 спортсменов и привлечением не менее 270000 зрителей

главу 3 изложить в следующей редакции:
"3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
10. Подпрограмма реализуется в 2012 - 2017 годы.";

главу 5 изложить в следующей редакции:
"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
12. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета города и собственных средств СОНО.
13. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3665255 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году:
из бюджета города - 150000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 333392 тыс. рублей;
в 2013 году:
из бюджета города - 100000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 665982 тыс. рублей;
в 2014 году:
из бюджета города - 97000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2015 году:
из бюджета города - 50000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2016 году:
из бюджета города - 50000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств
бюджета города - 0,00 рублей.";

главу 7 изложить в следующей редакции:
"7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
18. Решение задач, указанных в Подпрограмме, позволит достичь следующих результатов:







































































N п/пНаименование показателя2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год
1Количество детей, подростков, молодежи в сфере физической культуры и спорта, человек
- хоккей с шайбой400500600500500-
- биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика--400400400-
2Количество спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, единиц34120184177177-
3Количество участников спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек8052100151001495014950-
4Количество зрителей спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, человек105780202320270000220528220528-

".