Решение от 30.04.2013 г № 68
О внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013 — 2015 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года N 188
О внесении изменений в городскую целевую Программу
капитального строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска на 2013 - 2015 годы, утвержденную Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 ноября 2012 года N 188
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года N 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
Решает:
1.Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года N 188, следующие изменения:
1) в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Программы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:
Объем
финансирования
Программы по
источникам и срокам |
объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы 240125,01 тыс. рублей за счет средств бюджета города
Магнитогорска,
в том числе:
2013 год - 74410,67 тыс. рублей;
2014 год - 81388,68 тыс. рублей;
2015 год - 84325,66 тыс. рублей |
раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы с
указанием целевых
показателей |
в результате реализации мероприятий Программы
планируется:
по объектам системы образования:
- увеличение сети дошкольных образовательных
учреждений, отвечающих современным требованиям к
организации образовательного процесса, на 415 мест;
- обеспечение процессов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов системы
образования необходимой документацией (выполнение
проектно-сметной документации (далее - ПСД),
технических планов, проведение экспертиз и прочее) 4 единицы;
по объектам жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ):
- капитальный ремонт газопроводов:
монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции
подземных газопроводов - 53 погонных метра;
ремонт системы телемеханики газораспределительных
пунктов (далее - ГРП) - 12 штук; замена дренажного
кабеля - 150 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346
погонных метров;
- строительство сетей канализации - 4100 погонных
метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных
метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных
метров;
- строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных
метра;
- строительство дренажной системы - 300 погонных
метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе горячего
водоснабжения (далее - ГВС) - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 6
площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечение процессов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ
необходимой документацией (выполнение ПСД,
технических планов, проведение экспертиз и прочее) 29 единиц |
2) главу 5 изложить в следующей редакции:
"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, предусмотренных Программой, будут реализовываться в объеме, обеспеченном финансированием из бюджета города.
Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, учтенных в Программе, будут отражены в соответствующих федеральных и областных Программах.
Финансирование мероприятий Программы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 240125,01 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы по годам представлен в таблице
Таблица
Наименование Подпрограммы |
Объем финансирования, тыс. рублей, |
|
ВСЕГО на 2013 2015 годы |
в том числе по годам: |
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
"Капитальное строительство , реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы" |
154775,94 |
33161,60 |
59288,68 |
62325,66 |
"Капитальное строительство , реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы" |
85349,07, в том числе дотация 270,0 |
41249,07, в том числе дотация 270,0 |
22100,00 |
22000,00 |
ИТОГО |
240125,01 |
74410,67 |
81388,68 |
84325,66 |
в том числе дотация |
270,0 |
270,0 |
- |
- |
3) главу 6
исключить;
4) главы 7, 8 изложить в следующей редакции:
"7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В целях обеспечения управления и реализации Программы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Программы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений Программы, в том числе по уточнению объема финансирования Программы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Программы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Программы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Программы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Программы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Программы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Программы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Программы;
2) по заданию руководителя Программы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Программы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Программы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Программы;
4) уточнение объема финансирования Программы.
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы планируется:
1) по объектам системы образования:
- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 415 мест;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 4 единицы;
2) по объектам ЖКХ:
- капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт системы ГРП - 12 штук; замена дренажного кабеля - 150 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 4100 погонных метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных метра;
- строительство дренажной системы - 300 погонных метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 6 площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 29 единиц.";
5) в подпрограмме "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы":
в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:
Объем
финансирования
Подпрограммы по
источникам и срокам |
объем финансирования Подпрограммы на 2013 - 2015 годы
- 154775,94 тыс. рублей за счет средств бюджета
города, в том числе:
2013 год - 33161,60 тыс. рублей;
2014 год - 59288,68 тыс. рублей;
2015 год - 62325,66 тыс. рублей |
раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы с
указанием целевых
индикаторов |
реализация мероприятий Подпрограммы позволит
увеличить сеть дошкольных образовательных учреждений,
отвечающих современным требованиям к организации
образовательного процесса; улучшить условия для
безопасного и комфортного пребывания детей в
дошкольных учреждениях.
Целевые индикаторы:
- увеличение сети дошкольных образовательных
учреждений, отвечающих современным требованиям к
организации образовательного процесса, на 415 мест;
- обеспечение процессов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов системы
образования необходимой документацией (выполнение
ПСД, технических планов, проведение экспертиз и
прочее) - 4 единицы |
главы 4 - 7 изложить в следующей редакции:
"4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2013 году планируется выполнить:
- ПСД на реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4 - 1 единица;
- строительство детских яслей-сада N 13 на 220 мест в микрорайоне N 142а;
- технический план детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Нестерова, дом 19 для включения в реестр муниципального имущества - 1 единица;
- корректировку ПСД на строительство детских яслей-сада N 29 на 220 мест в микрорайоне N 145 города Магнитогорска.
В 2014 году планируется:
- начать строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 135/4.
В 2015 году планируется:
- завершить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 135/4 на 120 мест;
- выполнить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, улица Бибишева, дом 14 на 75 мест.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 154775,94 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 33161,60 тыс. рублей, 2014 год - 59288,69 тыс. рублей, 2015 год - 62325,66 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий по годам представлен в таблице.
Таблица
N п/п |
Наименование мероприятия |
Вид работ |
Объем финансирования, тыс. рублей, |
|
|
|
Всего |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
Детские ясли-сад N 13 на 220 мест в микрорайоне N 142а г. Магнитогорска |
проектирование строительство |
71614,34 |
30000,00 |
41614,34 |
- |
2 |
Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4 в г. Магнитогорске |
строительство |
50000,00 |
- |
17674,34 |
32325,66 |
3 |
Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г. Магнитогорске |
строительство |
30000,00 |
- |
- |
30000,00 |
4 |
Реконструкция детского сада по адресу: ул. Завенягина, 1/4 в г. Магнитогорске |
проектирование |
2700,0 |
2700,0 |
- |
- |
5 |
Реконструкция детского сада по адресу: ул. Нестерова, 19 |
изготовление технического плана |
61,60 |
61,60 |
- |
- |
6 |
Детские ясли-сад N 29 на 220 мест в микрорайоне N 145 г. Магнитогорска |
проектирование |
400,0 |
400,0 |
- |
- |
|
ИТОГО: |
|
154775,94 |
33161,60 |
59288,68 |
62325,66 |
Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В целях обеспечения управления и реализации Подпрограммы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Подпрограммы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений Подпрограммы, в том числе по уточнению объема финансирования Подпрограммы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Подпрограммы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Подпрограммы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Подпрограммы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Подпрограммы;
2) по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Подпрограммы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Подпрограммы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Подпрограммы;
4) уточнение объема финансирования Подпрограммы.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Социальный эффект реализации Подпрограммы оценивается по увеличению сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:
Целевые индикаторы |
Показатели по годам |
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество вновь введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях |
220 |
- |
195 |
Количество выполненной документации (ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) на объекты системы образования, единиц |
4 |
- |
- |
главу 8
исключить;
6) в подпрограмме "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы":
в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:
Объем
финансирования
Подпрограммы по
источникам и срокам |
объем финансирования Подпрограммы на 2013 - 2015 годы
- 85349,07 тыс. рублей за счет средств бюджета
города, в том числе:
2013 год - 41249,07 тыс. рублей, в том числе дотация
- 270,0 тыс. рублей;
2014 год - 22100,0 тыс. рублей;
2015 год - 22000,0 тыс. рублей |
раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы с
указанием целевых
индикаторов |
реализация мероприятий Подпрограммы позволит
обеспечить повышение эффективности, качества жилищнокоммунального, бытового обслуживания, надежность
работы инженерных систем жизнеобеспечения,
комфортность и безопасность условий проживания.
Целевые индикаторы:
- капитальный ремонт газопроводов: монтаж
дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции
подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт
системы телемеханики ГРП - 12 штук; замена дренажного
кабеля - 150 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346
погонных метров;
- строительство сетей канализации - 4100 погонных
метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных
метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных
метров;
- строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных
метра;
- строительство дренажной системы - 300 погонных
метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17
штук;
- строительство детских игровых площадок - 6
площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечение процессов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ
необходимой документацией (выполнение ПСД,
технических планов, проведение экспертиз и прочее) 29 единиц |
главы 4 - 7 изложить в следующей редакции:
"4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2013 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 15 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 1245 погонных метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 6 площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечить процессы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 27 единиц.
В 2014 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт изоляции подземных газопроводов - 18 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 1660 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 4650 погонных метров;
- обеспечить процессы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 2 единицы.
В 2015 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт изоляции подземных газопроводов - 20 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 2077 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 2440 погонных метров;
- строительство дренажной системы - 300 погонных метров.
5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 85349,07 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 41249,07 тыс. рублей (в том числе дотация - 270,0 тыс. рублей), 2014 год - 22100,0 тыс. рублей, 2015 год - 22000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам представлен в таблице.
Таблица
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Вид работ |
Объем финансирования, тыс. рублей, |
|
|
|
Всего |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
Газоснабжение
п. 2-й Рабочий
г. Магнитогорска
Челябинской
области |
проектирование,
строительство |
14000,00 |
5000,00 |
9000,0 |
- |
2 |
Капитальный
ремонт
газопроводов |
капитальный
ремонт |
7500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
3 |
Распределительные
газопроводы.
Газоснабжение
п. Карадырский
г. Магнитогорск,
II очередь |
строительство |
9500,00 |
- |
- |
9500,00 |
4 |
Газоснабжение
поселка
Западный-1
(XI кв-л) в
г. Магнитогорске |
строительство |
1039,31 |
1039,31 |
- |
- |
5 |
Газоснабжение
жилых домов пос.
Чапаева (I и II
очередь) в
г. Магнитогорске |
изготовление
технического
плана |
145,00 |
145,00 |
- |
- |
6 |
Газоснабжение
поселка Димитрова
(IV очередь
строительства) в
г. Магнитогорске |
изготовление
технического
плана |
25,00 |
25,00 |
- |
- |
7 |
Газоснабжение
поселка Димитрова
(V очередь
строительства) в
г. Магнитогорске |
изготовление
технического
плана |
120,00 |
120,00 |
- |
- |
8 |
Газоснабжение
поселка Димитрова
(VII очередь
строительства)
в городе
Магнитогорске,
распределительные
газопроводы |
изготовление
технического
плана |
150,00 |
150,00 |
- |
- |
9 |
Газопровод
высокого давления
ул. Московская пос. Бардина
г. Магнитогорск |
изготовление
технического
плана |
35,00 |
35,00 |
- |
- |
10 |
Соединительные
газопроводы
высокого давления
2-й категории и
низкого давления
по проспекту
К. Маркса от ул.
50-летия Магнитки
до врезки
в газопровод по
ул. Зеленый Лог в
г. Магнитогорске |
изготовление
технического
плана |
55,00 |
55,00 |
- |
- |
11 |
пос. Крылова
г. Магнитогорск
Газоснабжение ТСЖ
"Рождественское" |
изготовление
технического
плана |
142,00 |
142,00 |
- |
- |
12 |
Пос.
Дзержинского.
Распределительный
газопровод по ул.
Луначарского
(развитие сетей) |
изготовление
технического
плана |
30,00 |
30,00 |
- |
- |
13 |
Газоснабжение
Северной части
(закольцовка) п.
Станица Магнитная
г. Магнитогорска
Челябинской
области |
изготовление
технического
плана |
225,00 |
225,00 |
- |
- |
14 |
"Подводящие
инженерные сети к
147 микрорайону
г. Магнитогорска
Челябинской
области".
Электроснабжение
10 кВ |
строительство |
974,10 |
377,70 |
426,00 |
170,40 |
15 |
"Подводящие
инженерные сети к
147 микрорайону
г. Магнитогорска
Челябинской
области".
Газопровод
низкого давления |
строительство |
1714,79 |
1133,09 |
415,50 |
166,20 |
16 |
"Подводящие
инженерные сети к
147 микрорайону
г. Магнитогорска
Челябинской
области".
Строительство
водопровода
хозяйственнопитьевого В1 |
строительство |
3050,79 |
1510,79 |
1100,00 |
440,00 |
17 |
"Подводящие
инженерные сети к
147 микрорайону
г. Магнитогорска
Челябинской
области".
Строительство
теплотрассы |
строительство |
8814,27 |
4532,37 |
3058,50 |
1223,40 |
18 |
Подводящие
инженерные сети к
148 микрорайону
г. Магнитогорска |
проектирование |
850,0 |
850,0 |
- |
- |
19 |
Строительство
теплотрассы на
объекте:
"Подводящие
инженерные сети к
148 микрорайону
г. Магнитогорска" |
строительство |
5000,0 |
5000,0 |
- |
- |
20 |
Подводящие
инженерные сети к
148 микрорайону
г. Магнитогорска.
"Строительство
наружных сетей
газоснабжения.
Строительство
ГРП." |
изготовление
технического
плана |
27,45 |
27,45 |
- |
- |
21 |
Инженерные сети
пос. Старая
Магнитка в
г. Магнитогорске |
изготовление
технического
плана |
13,87 |
13,87 |
- |
- |
22 |
Электроснабжение
Южной части
г. Магнитогорска.
Кабельная трасса
от ПС N 99 до
РП-148 м/района и
РП-Хуторки |
изготовление
технического
плана |
63,00 |
63,00 |
- |
- |
23 |
г. Магнитогорск.
Канализационная
насосная станция
N 16.
Электроснабжение
10 кВ от
электроподстанции
N 58 |
строительство,
изготовление
технического
плана |
2058,14 |
2058,14 |
- |
- |
24 |
Система бытовой
канализации
западной и
юго-западной
части г.
Магнитогорска |
строительство |
6600,00 |
5000,00 |
1600,0 |
- |
25 |
Внутриквартальные
сети канализации
пос. Новая
Стройка,
Горнорудный
г. Магнитогорска |
проектирование,
строительство |
6500,00 |
1500,00 |
3000,00 |
2000,0 |
26 |
Система бытовой
канализации пос.
Дзержинского |
проектирование,
строительство |
3500,00 |
- |
500,00 |
3000,00 |
27 |
Дренажная система
по ул. Желябова
пос. Дзержинского |
проектирование,
строительство |
3500,00 |
- |
500,00 |
3000,00 |
28 |
Хоз. питьевой
водопровод по
ул. Вайнера
пос. Дзержинский
г. Магнитогорска |
проектирование,
строительство |
1300,00 |
1300,00 |
- |
- |
29 |
Внутриквартальные
сети канализации
пос. Крылова
г. Магнитогорска |
изготовление
технического
плана |
30,58 |
30,58 |
- |
- |
30 |
Внутриквартальные
сети канализации
пос. Крылова
г. Магнитогорска.
II очередь |
проектирование |
670,00 |
670,00 |
- |
- |
31 |
Установка
циркуляционных
насосов на ГВС в
бойлерных
г. Магнитогорска |
строительство |
1982,82 |
1982,82 |
- |
- |
32 |
Вынос
хоз-фекального
коллектора
диаметром 1000 1600 мм с
территории 144
микрорайона со
строительством
насосной станции
в г.
Магнитогорске.
(III этап.
Канализационная
насосная станция
с наружными
сетями
водопровода D 315
мм) |
изготовление
технического
плана |
110,00 |
110,00 |
- |
- |
33 |
Снос
многоквартирных
домов, признанных
аварийными и
подлежащими
сносу, по
адресам: ул.
Карпинского, 3;
ул. Бахметьева,
25; ул.
Бахметьева, 27;
ул. Володарского,
8; ул.
Тимирязева, 34;
ул. Тимирязева,
36; ул.
Тимирязева, 37;
ул. Тимирязева,
39 |
снос домов |
1107,05 |
1107,05 |
- |
- |
34 |
Строительство
хоккейной
площадки на
п. Димитрова |
проектирование |
500,00,
в том
числе
дотация 200,0 |
500,00,
в том
числе
дотация 200,0 |
- |
- |
35 |
Оборудование
детской игровой
площадки по
адресу: ул.
Калинина, 17 |
строительство |
125,60 |
125,60 |
- |
- |
36 |
Оборудование
детской игровой
площадки по
адресу: пр. Карла
Маркса, 111 - 113 |
строительство |
65,00 |
65,00 |
- |
- |
37 |
Оборудование
детской игровой
площадки по
адресу: ул.
50-летия
Магнитки, д. 57 |
строительство |
128,63 |
128,63 |
- |
- |
38 |
Оборудование
детской игровой
площадки по
адресу: ул.
Советская,
д. 176/1 |
строительство |
60,00 |
60,00 |
- |
- |
39 |
Оборудование
детской игровой
площадки по
адресу: пр.
Металлургов, 14 |
строительство |
37,00 |
37,00 |
- |
- |
40 |
Оборудование
детской игровой
площадки в
п. Дзержинского
г. Магнитогорска
по адресу ул.
9 Января, 66 |
строительство |
70,00,
в том
числе
дотация 70,0 |
70,00,
в том
числе
дотация 70,0 |
- |
- |
41 |
Снос
многоквартирного
дома, признанного
аварийным и
подлежащим сносу
по адресу: ул.
Уральская, 22 |
снос дома |
250,00 |
250,00 |
- |
- |
42 |
Перенос
газопровода с
фасада жилого
дома по ул.
Фрунзе, 5,
признанного
аварийным и
подлежащим сносу |
проектирование |
115,19 |
115,19 |
- |
- |
43 |
Реконструкция
площади Народных
Гуляний |
изготовление
технического
плана |
115,81 |
115,81 |
- |
- |
44 |
Реконструкция
площади Торжеств |
изготовление
технического
плана |
48,67 |
48,67 |
- |
- |
45 |
Схема
теплоснабжения
города
Магнитогорска
на период 2012 2027 гг. |
проектирование |
3000,0 |
3000,0 |
- |
- |
|
ИТОГО, |
|
85349,07 |
41249,07 |
22100,00 |
22000,00 |
|
в том числе
дотация |
|
270,0 |
270,0 |
- |
- |
Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В целях обеспечения управления и реализации Подпрограммы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Подпрограммы за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений в Подпрограмму, в том числе по уточнению объема финансирования Подпрограммы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Подпрограммы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Подпрограммы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Подпрограммы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Подпрограммы;
2) по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Подпрограммы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Подпрограммы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Подпрограммы;
4) уточнение объема финансирования Подпрограммы.
7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
В результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:
Целевые индикаторы |
Показатели по годам |
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество смонтированных дополнительных опор,
штук |
10 |
- |
- |
Протяженность отремонтированной изоляции
подземных газопроводов, погонных метров |
15 |
18 |
20 |
Количество отремонтированных систем
телемеханики ГРП, штук |
4 |
4 |
4 |
Протяженность замены дренажного кабеля,
погонных метров |
50 |
50 |
50 |
Протяженность построенных сетей канализации,
погонных метров |
- |
1660 |
2440 |
Протяженность построенных сетей
теплоснабжения, погонных метров |
443 |
- |
- |
Количество построенных тепловых камер, единиц |
1 |
- |
- |
Протяженность новой кабельной линии 10 кВт,
погонных метров |
3346 |
- |
- |
Протяженность построенных сетей водоснабжения,
погонных метров |
769 |
- |
- |
Протяженность построенных сетей газоснабжения,
погонных метров |
1245 |
4650 |
2077 |
Протяженность построенной дренажной системы,
погонных метров |
- |
- |
300 |
Количество установленных циркуляционных
насосов, штук |
17 |
- |
- |
Количество новых детских игровых площадок,
единиц |
6 |
- |
- |
Количество аварийных снесенных домов, единиц |
9 |
- |
- |
Количество выполненной документации (ПСД,
технических планов, проведение экспертиз и
прочее) на объекты ЖКХ, единиц |
27 |
2 |
- |
главу 8 исключить.
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.
Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ