Решение от 30.04.2013 г № 68

О внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013 — 2015 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года N 188


О внесении изменений в городскую целевую Программу
капитального строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска на 2013 - 2015 годы, утвержденную Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 ноября 2012 года N 188
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года N 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
Решает:
1.Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года N 188, следующие изменения:
1) в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Программы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы по источникам и срокам объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы 240125,01 тыс. рублей за счет средств бюджета города Магнитогорска, в том числе: 2013 год - 74410,67 тыс. рублей; 2014 год - 81388,68 тыс. рублей; 2015 год - 84325,66 тыс. рублей

раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых показателей в результате реализации мероприятий Программы планируется: по объектам системы образования: - увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 415 мест; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение проектно-сметной документации (далее - ПСД), технических планов, проведение экспертиз и прочее) 4 единицы; по объектам жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ): - капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт системы телемеханики газораспределительных пунктов (далее - ГРП) - 12 штук; замена дренажного кабеля - 150 погонных метров; - строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров; - строительство сетей канализации - 4100 погонных метров; - строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра; - строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров; - строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных метра; - строительство дренажной системы - 300 погонных метров; - строительство тепловой камеры - 1 камера; - установка циркуляционных насосов в системе горячего водоснабжения (далее - ГВС) - 17 штук; - строительство детских игровых площадок - 6 площадок; - снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 9 домов; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) 29 единиц

2) главу 5 изложить в следующей редакции:
"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, предусмотренных Программой, будут реализовываться в объеме, обеспеченном финансированием из бюджета города.
Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, учтенных в Программе, будут отражены в соответствующих федеральных и областных Программах.
Финансирование мероприятий Программы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 240125,01 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы по годам представлен в таблице

Таблица













































Наименование ПодпрограммыОбъем финансирования, тыс. рублей,
ВСЕГО
на 2013 2015 годы
в том числе по годам:
2013 год2014 год2015 год
"Капитальное строительство ,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов учреждений образования
города Магнитогорска на 2013 - 2015
годы"
154775,9433161,6059288,6862325,66
"Капитальное строительство ,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Магнитогорска на
2013 - 2015 годы"
85349,07,
в том
числе
дотация 270,0
41249,07,
в том
числе
дотация 270,0
22100,0022000,00
ИТОГО240125,0174410,6781388,6884325,66
в том числе дотация270,0270,0--

3) главу 6

исключить;
4) главы 7, 8 изложить в следующей редакции:
"7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В целях обеспечения управления и реализации Программы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Программы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений Программы, в том числе по уточнению объема финансирования Программы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Программы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Программы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Программы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Программы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Программы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Программы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Программы;
2) по заданию руководителя Программы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Программы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Программы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Программы;
4) уточнение объема финансирования Программы.
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы планируется:
1) по объектам системы образования:
- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 415 мест;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 4 единицы;
2) по объектам ЖКХ:
- капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт системы ГРП - 12 штук; замена дренажного кабеля - 150 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 4100 погонных метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных метра;
- строительство дренажной системы - 300 погонных метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 6 площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 29 единиц.";

5) в подпрограмме "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы":
в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам объем финансирования Подпрограммы на 2013 - 2015 годы - 154775,94 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2013 год - 33161,60 тыс. рублей; 2014 год - 59288,68 тыс. рублей; 2015 год - 62325,66 тыс. рублей

раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить сеть дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса; улучшить условия для безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольных учреждениях. Целевые индикаторы: - увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 415 мест; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 4 единицы

главы 4 - 7 изложить в следующей редакции:
"4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2013 году планируется выполнить:
- ПСД на реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4 - 1 единица;
- строительство детских яслей-сада N 13 на 220 мест в микрорайоне N 142а;
- технический план детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Нестерова, дом 19 для включения в реестр муниципального имущества - 1 единица;
- корректировку ПСД на строительство детских яслей-сада N 29 на 220 мест в микрорайоне N 145 города Магнитогорска.
В 2014 году планируется:
- начать строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 135/4.
В 2015 году планируется:
- завершить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 135/4 на 120 мест;
- выполнить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, улица Бибишева, дом 14 на 75 мест.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 154775,94 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 33161,60 тыс. рублей, 2014 год - 59288,69 тыс. рублей, 2015 год - 62325,66 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий по годам представлен в таблице.

Таблица






















































































N
п/п
Наименование
мероприятия
Вид работОбъем финансирования, тыс. рублей,
Всегов том числе по годам:
2013 год2014 год2015 год
1Детские ясли-сад
N 13 на 220 мест
в микрорайоне
N 142а
г. Магнитогорска
проектирование
строительство
71614,3430000,0041614,34-
2Пристрой к
детскому саду по
адресу: пр.
Ленина, 135/4 в
г. Магнитогорске
строительство50000,00-17674,3432325,66
3Пристрой к
детскому саду по
адресу: ул.
Бибишева, 14, в
г. Магнитогорске
строительство30000,00--30000,00
4Реконструкция
детского сада по
адресу: ул.
Завенягина, 1/4 в
г. Магнитогорске
проектирование2700,02700,0--
5Реконструкция
детского сада по
адресу: ул.
Нестерова, 19
изготовление
технического
плана
61,6061,60--
6Детские ясли-сад
N 29 на 220 мест
в микрорайоне
N 145
г. Магнитогорска
проектирование400,0400,0--
ИТОГО:154775,9433161,6059288,6862325,66

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В целях обеспечения управления и реализации Подпрограммы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Подпрограммы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений Подпрограммы, в том числе по уточнению объема финансирования Подпрограммы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Подпрограммы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Подпрограммы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Подпрограммы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Подпрограммы;
2) по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Подпрограммы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Подпрограммы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Подпрограммы;
4) уточнение объема финансирования Подпрограммы.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Социальный эффект реализации Подпрограммы оценивается по увеличению сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:























Целевые индикаторыПоказатели по годам
2013 год2014 год2015 год
Количество вновь введенных мест в дошкольных
образовательных учреждениях
220-195
Количество выполненной документации (ПСД,
технических планов, проведение экспертиз и
прочее) на объекты системы образования, единиц
4--

главу 8

исключить;
6) в подпрограмме "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы":
в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам объем финансирования Подпрограммы на 2013 - 2015 годы - 85349,07 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2013 год - 41249,07 тыс. рублей, в том числе дотация - 270,0 тыс. рублей; 2014 год - 22100,0 тыс. рублей; 2015 год - 22000,0 тыс. рублей

раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение эффективности, качества жилищнокоммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. Целевые индикаторы: - капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт системы телемеханики ГРП - 12 штук; замена дренажного кабеля - 150 погонных метров; - строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров; - строительство сетей канализации - 4100 погонных метров; - строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра; - строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров; - строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных метра; - строительство дренажной системы - 300 погонных метров; - строительство тепловой камеры - 1 камера; - установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук; - строительство детских игровых площадок - 6 площадок; - снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 9 домов; - обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) 29 единиц

главы 4 - 7 изложить в следующей редакции:
"4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2013 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 15 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 1245 погонных метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 6 площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечить процессы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 27 единиц.
В 2014 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт изоляции подземных газопроводов - 18 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 1660 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 4650 погонных метров;
- обеспечить процессы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 2 единицы.
В 2015 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт изоляции подземных газопроводов - 20 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 2077 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 2440 погонных метров;
- строительство дренажной системы - 300 погонных метров.
5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 85349,07 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 41249,07 тыс. рублей (в том числе дотация - 270,0 тыс. рублей), 2014 год - 22100,0 тыс. рублей, 2015 год - 22000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам представлен в таблице.
Таблица
N п/п Наименование мероприятия Вид работ Объем финансирования, тыс. рублей,
Всего в том числе по годам:
2013 год 2014 год 2015 год
1 Газоснабжение п. 2-й Рабочий г. Магнитогорска Челябинской области проектирование, строительство 14000,00 5000,00 9000,0 -
2 Капитальный ремонт газопроводов капитальный ремонт 7500,00 2500,00 2500,00 2500,00
3 Распределительные газопроводы. Газоснабжение п. Карадырский г. Магнитогорск, II очередь строительство 9500,00 - - 9500,00
4 Газоснабжение поселка Западный-1 (XI кв-л) в г. Магнитогорске строительство 1039,31 1039,31 - -
5 Газоснабжение жилых домов пос. Чапаева (I и II очередь) в г. Магнитогорске изготовление технического плана 145,00 145,00 - -
6 Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) в г. Магнитогорске изготовление технического плана 25,00 25,00 - -
7 Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) в г. Магнитогорске изготовление технического плана 120,00 120,00 - -
8 Газоснабжение поселка Димитрова (VII очередь строительства) в городе Магнитогорске, распределительные газопроводы изготовление технического плана 150,00 150,00 - -
9 Газопровод высокого давления ул. Московская пос. Бардина г. Магнитогорск изготовление технического плана 35,00 35,00 - -
10 Соединительные газопроводы высокого давления 2-й категории и низкого давления по проспекту К. Маркса от ул. 50-летия Магнитки до врезки в газопровод по ул. Зеленый Лог в г. Магнитогорске изготовление технического плана 55,00 55,00 - -
11 пос. Крылова г. Магнитогорск Газоснабжение ТСЖ "Рождественское" изготовление технического плана 142,00 142,00 - -
12 Пос. Дзержинского. Распределительный газопровод по ул. Луначарского (развитие сетей) изготовление технического плана 30,00 30,00 - -
13 Газоснабжение Северной части (закольцовка) п. Станица Магнитная г. Магнитогорска Челябинской области изготовление технического плана 225,00 225,00 - -
14 "Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г. Магнитогорска Челябинской области". Электроснабжение 10 кВ строительство 974,10 377,70 426,00 170,40
15 "Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г. Магнитогорска Челябинской области". Газопровод низкого давления строительство 1714,79 1133,09 415,50 166,20
16 "Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г. Магнитогорска Челябинской области". Строительство водопровода хозяйственнопитьевого В1 строительство 3050,79 1510,79 1100,00 440,00
17 "Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г. Магнитогорска Челябинской области". Строительство теплотрассы строительство 8814,27 4532,37 3058,50 1223,40
18 Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г. Магнитогорска проектирование 850,0 850,0 - -
19 Строительство теплотрассы на объекте: "Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г. Магнитогорска" строительство 5000,0 5000,0 - -
20 Подводящие инженерные сети к 148 микрорайону г. Магнитогорска. "Строительство наружных сетей газоснабжения. Строительство ГРП." изготовление технического плана 27,45 27,45 - -
21 Инженерные сети пос. Старая Магнитка в г. Магнитогорске изготовление технического плана 13,87 13,87 - -
22 Электроснабжение Южной части г. Магнитогорска. Кабельная трасса от ПС N 99 до РП-148 м/района и РП-Хуторки изготовление технического плана 63,00 63,00 - -
23 г. Магнитогорск. Канализационная насосная станция N 16. Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции N 58 строительство, изготовление технического плана 2058,14 2058,14 - -
24 Система бытовой канализации западной и юго-западной части г. Магнитогорска строительство 6600,00 5000,00 1600,0 -
25 Внутриквартальные сети канализации пос. Новая Стройка, Горнорудный г. Магнитогорска проектирование, строительство 6500,00 1500,00 3000,00 2000,0
26 Система бытовой канализации пос. Дзержинского проектирование, строительство 3500,00 - 500,00 3000,00
27 Дренажная система по ул. Желябова пос. Дзержинского проектирование, строительство 3500,00 - 500,00 3000,00
28 Хоз. питьевой водопровод по ул. Вайнера пос. Дзержинский г. Магнитогорска проектирование, строительство 1300,00 1300,00 - -
29 Внутриквартальные сети канализации пос. Крылова г. Магнитогорска изготовление технического плана 30,58 30,58 - -
30 Внутриквартальные сети канализации пос. Крылова г. Магнитогорска. II очередь проектирование 670,00 670,00 - -
31 Установка циркуляционных насосов на ГВС в бойлерных г. Магнитогорска строительство 1982,82 1982,82 - -
32 Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 1000 1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в г. Магнитогорске. (III этап. Канализационная насосная станция с наружными сетями водопровода D 315 мм) изготовление технического плана 110,00 110,00 - -
33 Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: ул. Карпинского, 3; ул. Бахметьева, 25; ул. Бахметьева, 27; ул. Володарского, 8; ул. Тимирязева, 34; ул. Тимирязева, 36; ул. Тимирязева, 37; ул. Тимирязева, 39 снос домов 1107,05 1107,05 - -
34 Строительство хоккейной площадки на п. Димитрова проектирование 500,00, в том числе дотация 200,0 500,00, в том числе дотация 200,0 - -
35 Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. Калинина, 17 строительство 125,60 125,60 - -
36 Оборудование детской игровой площадки по адресу: пр. Карла Маркса, 111 - 113 строительство 65,00 65,00 - -
37 Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. 50-летия Магнитки, д. 57 строительство 128,63 128,63 - -
38 Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. Советская, д. 176/1 строительство 60,00 60,00 - -
39 Оборудование детской игровой площадки по адресу: пр. Металлургов, 14 строительство 37,00 37,00 - -
40 Оборудование детской игровой площадки в п. Дзержинского г. Магнитогорска по адресу ул. 9 Января, 66 строительство 70,00, в том числе дотация 70,0 70,00, в том числе дотация 70,0 - -
41 Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу по адресу: ул. Уральская, 22 снос дома 250,00 250,00 - -
42 Перенос газопровода с фасада жилого дома по ул. Фрунзе, 5, признанного аварийным и подлежащим сносу проектирование 115,19 115,19 - -
43 Реконструкция площади Народных Гуляний изготовление технического плана 115,81 115,81 - -
44 Реконструкция площади Торжеств изготовление технического плана 48,67 48,67 - -
45 Схема теплоснабжения города Магнитогорска на период 2012 2027 гг. проектирование 3000,0 3000,0 - -
ИТОГО, 85349,07 41249,07 22100,00 22000,00
в том числе дотация 270,0 270,0 - -

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В целях обеспечения управления и реализации Подпрограммы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Подпрограммы за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений в Подпрограмму, в том числе по уточнению объема финансирования Подпрограммы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Подпрограммы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Подпрограммы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Подпрограммы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Подпрограммы;
2) по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Подпрограммы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Подпрограммы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Подпрограммы;
4) уточнение объема финансирования Подпрограммы.
7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
В результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:
Целевые индикаторы Показатели по годам
2013 год 2014 год 2015 год
Количество смонтированных дополнительных опор, штук 10 - -
Протяженность отремонтированной изоляции подземных газопроводов, погонных метров 15 18 20
Количество отремонтированных систем телемеханики ГРП, штук 4 4 4
Протяженность замены дренажного кабеля, погонных метров 50 50 50
Протяженность построенных сетей канализации, погонных метров - 1660 2440
Протяженность построенных сетей теплоснабжения, погонных метров 443 - -
Количество построенных тепловых камер, единиц 1 - -
Протяженность новой кабельной линии 10 кВт, погонных метров 3346 - -
Протяженность построенных сетей водоснабжения, погонных метров 769 - -
Протяженность построенных сетей газоснабжения, погонных метров 1245 4650 2077
Протяженность построенной дренажной системы, погонных метров - - 300
Количество установленных циркуляционных насосов, штук 17 - -
Количество новых детских игровых площадок, единиц 6 - -
Количество аварийных снесенных домов, единиц 9 - -
Количество выполненной документации (ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) на объекты ЖКХ, единиц 27 2 -

главу 8 исключить.
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.
Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ