Решение от 30.12.2008 г № 634

О бюджете Карабашского городского округа на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов


I.Основные характеристики местного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2009 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 216957,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 163533,7 тыс. руб.
Общий объем расходов местного бюджета в сумме 216957,7 тыс. руб.
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2010 год и на 2011 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2010 год в сумме 220864,3 тыс. руб. в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 162367,3 тыс. рублей, и на 2011 год в сумме 239252,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 174423,3 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2010 год в сумме 220864,3 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 239252,3 тыс. рублей.
II.Учет и расходование средств, получаемых бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности
Средства, полученные бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении финансов администрации Карабашского городского округа, и расходуются бюджетными учреждениями в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
Бюджетные учреждения осуществляют операции со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, в порядке, установленном управлением финансов администрации Карабашского городского округа.
III.Нормативы отчислений доходов в местный бюджет на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
Утвердить нормативы отчислений доходов в местный бюджет на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 1.
IV.Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета
1.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета согласно приложению 2.
2.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 3.
V.Бюджетные ассигнования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 39232,8 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 44800,0 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 52227,2 тыс. рублей.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложениям 4 и 5.
3.Утвердить объем условно утвержденных расходов на 2010 год в сумме 5521,6 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 11962,6 тыс. рублей.
VI.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, если возможность их предоставления предусмотрена в структуре расходов местного бюджета, в иных законах городского округа, муниципальных целевых программах, и в порядке, установленном главой городского округа.
VII.Верхний предел муниципального долга
Установить:
верхний предел муниципального долга на 1 января 2010 года в сумме 1942,6 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям городского округа - 0 тыс. руб.;
верхний предел муниципального долга на 1 января 2011 года в сумме 2117,7 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям городского округа - 0 тыс. руб.;
верхний предел муниципального долга на 1 января 2012 года в сумме 2333,7 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям городского округа - 0 тыс. руб.
VIII.Программы муниципальных гарантий, предоставления бюджетных кредитов
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 6.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2009 год и на плановый период 2010 - 2011 годов согласно приложению 7.
Утвердить программу предоставления кредитов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 8.
IX.Особенности исполнения местного бюджета в 2009 году
1.Глава городского округа вправе в ходе исполнения бюджета вносить в пределах установленных бюджетным законодательством Российской Федерации изменения в структуру расходов местного бюджета:
- на суммы средств, выделенных бюджету за счет резервного фонда Правительства Челябинской области;
- на суммы средств, выделенных бюджету городского округа из областного фонда финансовой поддержки на обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
- на суммы средств, выделенных бюджету городского округа из областного бюджета в виде субсидий и субвенций;
- в случае обращения взыскания на средства местного бюджета на основании исполнительных листов судебных органов, погашения признанной в установленном порядке кредиторской задолженности;
- в случае принятия полномочий по финансированию отдельных бюджетных учреждений, мероприятий или иных видов расходов, либо изменения перечня распорядителей средств местного бюджета.
2.Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2009 года направляются главой городского округа на:
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы и оплаты потребленных организациями бюджетной сферы топливно-энергетических ресурсов;
- финансирование целевых программ, включая программы реализации национальных проектов;
- дополнительное финансирование расходов на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях;
- софинансирование мероприятий в социальной сфере при условии выделения средств из областного и федерального бюджетов;
- осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства городского округа.
3.В случае поступления в ходе исполнения доходной части местного бюджета дополнительных доходов сверх сумм, установленных пунктом 1 настоящего Решения, поступившие дополнительные доходы направляются главой городского округа после утверждения Собранием депутатов Карабашского городского округа.
4.Разрешить Карабашскому городскому округу привлечь кредит в банке в пределах лимита в сумме 3,0 млн. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в размере не более 15 процентов объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5.Установить, что нормативные правовые акты Карабашского городского округа не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2009 год, не подлежат исполнению в 2009 году.
В случае, если расходы на реализацию нормативного правового акта городского округа частично (не в полной мере) обеспечены источниками финансирования в местном бюджете, такой нормативный правовой акт городского округа применяется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2009 год.
В случае, если нормативные правовые акту городского округа устанавливают расходные обязательства, исполнение которых не предусмотрено Решением "О бюджете Карабашского городского округа на 2009 год", применяется Решение "О бюджете Карабашского городского округа на 2009 год".
Нормативные правовые акты городского округа, влекущие дополнительные расходы местного бюджета на 2009 год, а также сокращающие доходную базу, применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет на 2009 год и (или) сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2009 год с внесением соответствующих изменений в настоящее Решение.
6.Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах доведенных им бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Принятие в текущем финансовом году бюджетными учреждениями обязательств, вытекающих из договоров, исполнение которых осуществляются за счет средств местного бюджета, сверх доведенных до них бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на текущий финансовый год.
7.Установить, что в 2009 году доведение лимитов бюджетных обязательств, финансирование (в том числе формирование заявок на оплату расходов) осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:
- оплата труда и начисления на оплату труда;
- стипендии;
- субвенции и субсидии, при расчете которых учитывается оплата труда и начисления на оплату труда;
- уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
- исполнение публичных нормативных обязательств;
- приобретение продуктов питания и медикаментов для учреждений бюджетной сферы городского округа;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
- оплата коммунальных услуг и услуг связи;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направлениям расходов осуществляется в соответствии с распоряжениями главы Карабашского городского округа.
8.Утвердить фонд оплаты труда аппарата Собрания депутатов Карабашского городского округа на 2009 год в сумме 1818,3 тыс. рублей.
X.Межбюджетные трансферты карабашскому городскому округу из областного бюджета
Установить, что межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и субсидий до 1 января 2009 года и не исполненные по состоянию на 1 февраля 2009 года, по представлению распорядителей средств местного бюджета подлежат возврату в доходы областного бюджета.
Глава Карабашского
городского округа
Челябинской области
М.Д.ДЗУГАЕВ

Приложения

2008-12-30 Приложение к Решению от 30 декабря 2008 года № 634 Норматив